跟平常銷售發(fā)生的印花稅可以做一起
我公司自查的時(shí)候發(fā)現(xiàn),前年的一份合同忘了申報(bào)印花稅,現(xiàn)在要怎么處理,可以在下次申報(bào)的時(shí)候一起申報(bào)嗎
老師,我們是汽車租賃公司,我們的印花稅技術(shù)合同是按次申報(bào)的,我們分別在9月1號(hào)和9月3號(hào)開了兩張發(fā)票,現(xiàn)在怎么申報(bào)印花稅,直接申報(bào)到一起可以嗎
單位下半年就沒繳過印花稅,單位沒有簽合同,我就沒繳納,現(xiàn)在2023一月份在申報(bào)第四季度的報(bào)表,我可以全年收到材料發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票,開具銷售發(fā)票一次性申報(bào)印花稅?這樣操作會(huì)不會(huì)印花稅突然繳納多了,會(huì)不會(huì)下風(fēng)險(xiǎn)?這樣做會(huì)不會(huì)有滯納金?應(yīng)該怎么處理好?
老師,去年印花稅退稅的時(shí)候我分錄做成了:借 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸 稅金及附加 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,導(dǎo)致自動(dòng)生成的利潤(rùn)表里的印花稅數(shù)據(jù)不對(duì)怎么辦,數(shù)據(jù)沒有減去退的稅反而一起算成了累計(jì)的,是要調(diào)賬嗎?還是直接申報(bào)年度利潤(rùn)表的時(shí)候自己改一下印花稅的數(shù)據(jù)就行了?
公司的印花稅可以分次報(bào)嗎?之前公司接了一個(gè)工程,然后也開票了,也交了印花稅,后來價(jià)格問題,發(fā)票沖紅了,但是印花稅沒有退回,現(xiàn)在又開了發(fā)票,但是變高了,我現(xiàn)在可以按差額報(bào)印花稅嗎?還是怎么做才對(duì)
社保全額公司出,個(gè)人部分也是,年終匯算清繳,需要把這部分調(diào)增嗎
個(gè)體工商戶 一季度不超過12萬 不繳納增值稅 那繳納個(gè)人經(jīng)營所得稅嗎
少數(shù)股東權(quán)益和少數(shù)股東損益是借增貸減嗎
一般人納稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)普票要填嗎 是填主表哪里?
個(gè)體工商戶 經(jīng)營所得個(gè)稅 繳費(fèi)規(guī)定
庫存商品越來越多,如何消化(盡量不增加稅負(fù))
老師,請(qǐng)問我們公司要注銷,然后我把7月份的個(gè)稅申報(bào)了,還要申報(bào)下7月份的,是不是直接0申報(bào)就好了,之前的人員全部做離職?
老師反向開票的金額申報(bào)增值稅的時(shí)候?上還是減去,還有反向開票的金額做不做收入
樸老師,那她這邊到底講了一個(gè)什么意思,能總結(jié)一下嗎
老師,我就是前面問著調(diào)賬的,但是還是做的不合適,利潤(rùn)表沒變化