是的,那個(gè)就是補(bǔ)申報(bào)差額印花稅

老師我們公司增資,之前股東有借錢(qián)給股東現(xiàn)在也算股東的增資部分,我要變成時(shí)候?qū)嵤召Y本,我是不是增資額部分直接報(bào)印花稅,然后做分錄借:其他應(yīng)付款貸:實(shí)收資本就可以了,印花稅是直接借管理費(fèi)用嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度發(fā)票開(kāi)超過(guò)30萬(wàn)印花稅沒(méi)有按50%減半了嗎? 印花稅我們是每次代開(kāi)的時(shí)候都是按照那個(gè)代開(kāi)的金額乘以萬(wàn)分之三然后再減半征收的,可是現(xiàn)在超過(guò)三十五他們還要另外再加收我們印花稅。
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)有差額,差額是由于有次開(kāi)發(fā)票交了印花稅,但是后來(lái)發(fā)票沖紅造成的,那么需要做憑證把他做平嗎?還是不管他等下次開(kāi)發(fā)票的時(shí)候少交印花稅就可以了
老師,我們是汽車(chē)租賃公司,我們的印花稅技術(shù)合同是按次申報(bào)的,我們分別在9月1號(hào)和9月3號(hào)開(kāi)了兩張發(fā)票,現(xiàn)在怎么申報(bào)印花稅,直接申報(bào)到一起可以嗎
有一筆租金收入近了基本戶,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,也沒(méi)有交房產(chǎn)稅和印花稅,請(qǐng)問(wèn)如何申報(bào)房產(chǎn)稅和印花稅? 另一筆租金收入開(kāi)了發(fā)票和交了房產(chǎn)稅印花稅。 然后兩處房產(chǎn)是沒(méi)有在這個(gè)公司名下,但是收入進(jìn)這個(gè)公司。 怎么申報(bào)沒(méi)開(kāi)發(fā)票的那一筆租金收入的睡呢
在沒(méi)有殘疾人的情況下,人數(shù)超過(guò)30人,殘保金大概是幾個(gè)點(diǎn)呢
轉(zhuǎn)讓股權(quán)這個(gè)個(gè)稅怎么算
老師,您好!我想問(wèn)一下,公立醫(yī)院會(huì)計(jì),需要做雙分錄嗎?需要做預(yù)算嗎?怎么做,不太懂,所以問(wèn)的不清楚
請(qǐng)教老師,“廣告服務(wù)”或者“廣告宣傳”的開(kāi)票“項(xiàng)目名稱”編碼應(yīng)該開(kāi)什么?
馬老師您好,我公司是運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,購(gòu)買(mǎi)進(jìn)來(lái)的二手車(chē)增值稅專用發(fā)票,增值稅可以一次抵扣的吧?
老師,收到招標(biāo)方發(fā)來(lái)一份投標(biāo)文件,然后有個(gè)鏈接,是直接打開(kāi)鏈接,按要求填寫(xiě)就可以了嗎?需要點(diǎn)回復(fù),再打開(kāi)鏈接填寫(xiě)嗎?
請(qǐng)教老師,“廣告服務(wù)”或者“廣告宣傳”的開(kāi)票“項(xiàng)目名稱”編碼應(yīng)該開(kāi)什么?
公司舉行發(fā)布會(huì)采購(gòu)的物品計(jì)入什么科目?管理費(fèi)用~廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)?)
個(gè)體戶都需要交什么稅
老師,之前會(huì)計(jì)做賬把一個(gè)424元的打印機(jī)入到固定資產(chǎn)里了,結(jié)果現(xiàn)在固定資產(chǎn)科目就剩424了,這樣怎么給平賬,太難看了


可以直接補(bǔ)差申報(bào)是吧?
是的,可以直接補(bǔ)差申報(bào)的
好的,謝謝
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