久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,請問增值稅納稅申報表和資產(chǎn)負債表的應交稅費有差額,差額是由于有次開發(fā)票交了印花稅,但是后來發(fā)票沖紅造成的,那么需要做憑證把他做平嗎?還是不管他等下次開發(fā)票的時候少交印花稅就可以了

2021-01-19 18:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-19 18:06

你好同學,是同學需要做平掉同學,。需要計提一下稅金及附加搞平

頭像
快賬用戶7338 追問 2021-01-19 18:10

是原來開發(fā)票的時候計提了稅金,然后稅金也扣掉了,但是下月發(fā)票沖紅了,這就導致應交增值稅稅額為負數(shù),這應該怎么平

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-19 18:15

你好同學,增值稅為負,那么你應該有一個進項退出或者是銷項退出

頭像
快賬用戶7338 追問 2021-01-19 18:16

但是這個是印花稅導致的啊

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-19 18:17

你好同學那你需要計提一下印花這塊同學做一個反沖

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×