2024 年 12 月因分紅決議未出,不用做計(jì)提分紅的賬務(wù)處理。 一般要先彌補(bǔ)以前年度虧損才能分紅,特殊情況公司章程或股東約定可能有不同,但較少見。僅有資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤不能直接決定是否能分紅,還得考慮彌補(bǔ)虧損、提取法定公積金等情況。

子公司A是母公司的全資子公司,現(xiàn)在子公司計(jì)劃注銷,母公司是認(rèn)繳并沒有實(shí)際出資, 子公司截止目前:利潤表虧損為-10000,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤為盈利5000,無其他債務(wù)。 1、子公司注銷,是不是申報增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅就行? 然后把未分配利潤對母公司分配?把銀行存款直接轉(zhuǎn)回母公司?是否還涉及所得稅? 2、母公司收到子公司分配利潤,直接確認(rèn)投資收益,是否還需要繳納所得稅?是否涉及個稅?3、子公司可以把利潤分配給法人嗎?
老師,請問子公司給母公司分紅,目前子公司凈利潤50w,2025年初會分紅,請問現(xiàn)在2024年12月份的賬務(wù)要如何處理,需要計(jì)提嗎,現(xiàn)在分紅決議還未出來,計(jì)劃是要分紅,公司分紅前是要把未彌補(bǔ)虧損都彌補(bǔ)完之后才能分紅嗎,還是說資產(chǎn)負(fù)債表有未分配利潤就可以分紅
老師你好,7月份的時候,公司未分配利潤期末余額有60萬,已經(jīng)計(jì)提了法定,提足了注冊資本的50%,7月股東就分紅了50萬,未分配利潤余額還有7萬,現(xiàn)在年底了,未分配利潤是-16萬了,這樣有問題嗎?下半年虧損了,公司還在正常經(jīng)營,后續(xù)應(yīng)該會有利潤,股東需要退回分紅嗎?
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開了27萬3個點(diǎn)的專票!?。∧莿趧?wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過10/30萬的話,3%可以按1%交?然后專票的話,就按實(shí)際開的點(diǎn)交是嗎?
老師好,請問餐飲企業(yè)購買的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計(jì)入什么會計(jì)科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣嗎
請董老師解答,請問老師,第一小問,答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊
請問出口退稅時3856.7但申報后金額是3856.6請問分錄借其他應(yīng)收款-出口退稅直接寫3856.6呢還是6856.7元?幾分錢可以沖管理費(fèi)用嗎?
老師,地產(chǎn)有一整棟爛尾樓,是毛呸房。我司裝修這棟樓,整棟樓大概1000套房子,大概每套裝修費(fèi)是5萬,估計(jì)裝修下來5千萬左右,裝修完后我司進(jìn)行康養(yǎng)業(yè)務(wù)。這邊是海邊空氣好環(huán)境好!讓會員過來住。以此進(jìn)行營業(yè)! 請問這5000萬的裝修費(fèi)我如何入賬?
請問老師,單位支付給員工的解除勞動合同的補(bǔ)償,需要放到個稅申報的免稅收入里面一并申報個稅么?謝謝
請問老師,單位發(fā)放的,托兒補(bǔ)貼,是要放到個稅申報表的免稅收入里申報么?
知道,這樣做違規(guī),但是如果是醫(yī)生的朋友領(lǐng)取這部分費(fèi)用呢,而且公司行政部制作了課程表等輔助資料,

