你好,調(diào)增收入就得更正匯算,調(diào)減可以不更正
老師我們23年9月調(diào)以前21年和22年23年的賬好幾筆,是通過(guò)以前年度損益,轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的,這樣的我們要返回去更正21、22年匯算清繳表對(duì)嗎
老師,21、22、23年做了以前年度損益調(diào)整,但是沒(méi)有在企業(yè)所得稅匯算清繳做納稅調(diào)整。現(xiàn)在有什么補(bǔ)救辦法嗎,24年調(diào)的23年的以前年度損益調(diào)整可以做成當(dāng)年的嗎。沖利潤(rùn)分配?
老師,如果今年用到以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)這兩個(gè)科目去調(diào)整賬務(wù)的話,是不是一定要去更改去年的年度匯算清繳?
老師,24年用到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目去調(diào)整23年的賬目,那23年的年度匯算清繳報(bào)表要去更正否?更正的話在稅務(wù)系統(tǒng)如何更正?有路徑嗎
老師,用利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目調(diào)整23年的賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)怎么在稅務(wù)系統(tǒng)更正23年的報(bào)表?。考偃缡钦{(diào)了管理費(fèi)用100萬(wàn),是要去更正23年第四季度的財(cái)報(bào)嗎?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
但23年我要調(diào)很多費(fèi)用進(jìn)去,不調(diào)收入的話我需要補(bǔ)稅
像固定資產(chǎn)23年是做了一次性扣除一百多萬(wàn),我要調(diào)賬
那么收入和成本都出錯(cuò),就只有更正當(dāng)年的報(bào)表,重新匯算申報(bào)了,因?yàn)榻痤~大。
但更正財(cái)務(wù)報(bào)表,然后再去更正匯算清繳報(bào)表的話好像也不太對(duì)?是不是還得更正增值稅申報(bào)表?要不收入和費(fèi)用對(duì)不上
是的,涉及增值稅的收入增值稅也得更正