你好,調(diào)增收入就得更正匯算,調(diào)減可以不更正

老師我們23年9月調(diào)以前21年和22年23年的賬好幾筆,是通過以前年度損益,轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤的,這樣的我們要返回去更正21、22年匯算清繳表對嗎
老師,21、22、23年做了以前年度損益調(diào)整,但是沒有在企業(yè)所得稅匯算清繳做納稅調(diào)整?,F(xiàn)在有什么補救辦法嗎,24年調(diào)的23年的以前年度損益調(diào)整可以做成當(dāng)年的嗎。沖利潤分配?
老師,如果今年用到以前年度損益調(diào)整或者利潤分配利潤-未分配利潤這兩個科目去調(diào)整賬務(wù)的話,是不是一定要去更改去年的年度匯算清繳?
老師,24年用到利潤分配-未分配利潤這個科目去調(diào)整23年的賬目,那23年的年度匯算清繳報表要去更正否?更正的話在稅務(wù)系統(tǒng)如何更正?有路徑嗎
老師,用利潤分配—未分配利潤科目調(diào)整23年的賬務(wù),請問怎么在稅務(wù)系統(tǒng)更正23年的報表???假如是調(diào)了管理費用100萬,是要去更正23年第四季度的財報嗎?
老師,六稅兩費減免政策適用時間就填要申報的月份是吧
我們的店開業(yè),總部員工來幫忙,我們給訂機票,訂酒店的費用怎么做賬
即將面試風(fēng)電,電廠,煤化工初創(chuàng)公司有高新,需要怎么說,懂那些做賬及相關(guān)知識
老師好,請問公租房子給員工住,房東的房產(chǎn)稅和個人所得稅都是公司交的,這個入賬怎么做分錄?
老師,個人報銷款還用走其他應(yīng)付-個人這個科目過度嗎?能直接貸銀行或者現(xiàn)金嗎
老師,上午問的個人獨資企業(yè)投資另一個公司,怎么有的老師回復(fù)說個人獨資不是法人,應(yīng)該按經(jīng)營所得來交稅呢?不是按股息紅利來交稅
老師跟合作的公司合作,幫我方客戶培訓(xùn)講課,這個費用入什么科目,能所得稅全額扣除嗎
小餐廳每天分很多分散的供應(yīng)商進貨,是每一筆分別記賬還是可以每天的記一個采購的總賬?
咨詢下:分類所得的個稅 一般誰申報個稅嗎?
老師,企業(yè)是一般納 稅人企業(yè) ,交的稅中種有,增值稅、附增、個稅,企業(yè)所得稅,請問公司資產(chǎn)負債中的應(yīng)交稅費,包含上述稅種中的哪些?
但23年我要調(diào)很多費用進去,不調(diào)收入的話我需要補稅
像固定資產(chǎn)23年是做了一次性扣除一百多萬,我要調(diào)賬
那么收入和成本都出錯,就只有更正當(dāng)年的報表,重新匯算申報了,因為金額大。
但更正財務(wù)報表,然后再去更正匯算清繳報表的話好像也不太對?是不是還得更正增值稅申報表?要不收入和費用對不上
是的,涉及增值稅的收入增值稅也得更正