你好,調增收入就得更正匯算,調減可以不更正
老師我們23年9月調以前21年和22年23年的賬好幾筆,是通過以前年度損益,轉入利潤分配未分配利潤的,這樣的我們要返回去更正21、22年匯算清繳表對嗎
老師,21、22、23年做了以前年度損益調整,但是沒有在企業(yè)所得稅匯算清繳做納稅調整。現在有什么補救辦法嗎,24年調的23年的以前年度損益調整可以做成當年的嗎。沖利潤分配?
老師,如果今年用到以前年度損益調整或者利潤分配利潤-未分配利潤這兩個科目去調整賬務的話,是不是一定要去更改去年的年度匯算清繳?
老師,24年用到利潤分配-未分配利潤這個科目去調整23年的賬目,那23年的年度匯算清繳報表要去更正否?更正的話在稅務系統如何更正?有路徑嗎
老師,用利潤分配—未分配利潤科目調整23年的賬務,請問怎么在稅務系統更正23年的報表啊?假如是調了管理費用100萬,是要去更正23年第四季度的財報嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預收賬款299 現在活動結束了,該不該把這個299卡轉收入,轉收入的話,那每次免單的那個門票應該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關單中有2項商品,第一項是視同內銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務處理?感謝
老師,費用票據低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調征
老師工會經費是按什么交的,假如第二季度的工會經費,他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米,,可以申請高新技術企業(yè)嗎?
但23年我要調很多費用進去,不調收入的話我需要補稅
像固定資產23年是做了一次性扣除一百多萬,我要調賬
那么收入和成本都出錯,就只有更正當年的報表,重新匯算申報了,因為金額大。
但更正財務報表,然后再去更正匯算清繳報表的話好像也不太對?是不是還得更正增值稅申報表?要不收入和費用對不上
是的,涉及增值稅的收入增值稅也得更正