您好,要更正, 【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【申報(bào)更正】-【申報(bào)更正與作廢】
在匯算清繳前,在23年調(diào)整調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),更正上年報(bào)表,按更正后的報(bào)表匯算清繳,,老師這個(gè)是什么意思·?
老師我們23年9月調(diào)以前21年和22年23年的賬好幾筆,是通過(guò)以前年度損益,轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的,這樣的我們要返回去更正21、22年匯算清繳表對(duì)嗎
老師,如果今年用到以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)這兩個(gè)科目去調(diào)整賬務(wù)的話,是不是一定要去更改去年的年度匯算清繳?
老師,24年用到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目去調(diào)整23年的賬目,那23年的年度匯算清繳報(bào)表要去更正否?更正的話在稅務(wù)系統(tǒng)如何更正?有路徑嗎
老師,用利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目調(diào)整23年的賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)怎么在稅務(wù)系統(tǒng)更正23年的報(bào)表啊?假如是調(diào)了管理費(fèi)用100萬(wàn),是要去更正23年第四季度的財(cái)報(bào)嗎?
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
是先更正財(cái)務(wù)報(bào)表,再更正匯算清繳報(bào)表嗎?它會(huì)自動(dòng)鏈接過(guò)去的吧
您好,是這個(gè)順序,不會(huì)自動(dòng)鏈接,是自己手工改的
老師,剛才問(wèn)固定資產(chǎn)折舊問(wèn)題的也是我,我接著說(shuō)啊,請(qǐng)問(wèn)我減掉這個(gè)費(fèi)用后,最后變成需要繳稅,就是要補(bǔ)繳是嗎?
哦哦,是的哦,我們賬上沒有虧損的話,就是要交所得稅了,這還要交滯納金的,前任太不專業(yè)了,自己不懂也不查政策,這個(gè)您就得麻煩點(diǎn)了
好的 謝謝老師
?祝您 2025年愿你所想,皆你所愿! ?希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~