金額大需要稅前扣除就要去更改去年的年度匯算清繳
老師,如果今年用到以前年度損益調(diào)整或者利潤分配利潤-未分配利潤這兩個科目去調(diào)整賬務(wù)的話,是不是一定要去更改去年的年度匯算清繳?
老師,24年用到利潤分配-未分配利潤這個科目去調(diào)整23年的賬目,那23年的年度匯算清繳報表要去更正否?更正的話在稅務(wù)系統(tǒng)如何更正?有路徑嗎
老師,22年的收入出錯,23年沒有調(diào)整,24年發(fā)現(xiàn),用了利潤分配-未分配利潤這個科目去調(diào)整,那請問我要去更改的是22年還是23年的年度匯算清繳?
去年無票成本計入管理費用科目,然后年末結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤了。24年企業(yè)所得稅沒有匯算清繳。現(xiàn)在拿到票了,要記賬了。去年這個要怎么調(diào)整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對應(yīng)的成本費用科目 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤 借:調(diào)整未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
老師去年暫估的成本 ,今年調(diào)整成以前年度損益調(diào)整,最好利潤分配 _未分配利潤是影響今年的利潤分配還是24年的利潤分配
公司換法人怎么操作
一般納稅人企業(yè),將2015年購置的閑置施工設(shè)備出租給其他建筑公司,一次性收取3個月含稅租金30萬元。簡易計稅稅率是多少
老師,我想問問外經(jīng)證是在我們公司還是在稅務(wù)局,因為我在我們公司也沒有找到
2題 為什么增加股東財富 反而從公司角度不可以
老師,收到集體經(jīng)濟分紅,按比例分配老百姓分紅80%提留20%,這個具體的會計分錄怎么處理
老師,成本核算是內(nèi)賬,總工時1500,正常有效生產(chǎn)工時是1000小時,客戶退回來的售后機返修工時300小時、其他浪費工時200(包括培訓,開會,來料不良挑選)是不是這樣分開核算
求會計簡歷模板,怎么寫簡歷
一般納稅人免稅銷售額備案去哪備呢
出口貨物,國際運輸費用可以退稅嗎?發(fā)票應(yīng)該怎么開?
請教,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口食品,商檢金額是按出廠價格還是跟國外客戶的銷售價格?有啥區(qū)別?
什么金額以上算是大?
一般是上萬的金額,影響所得稅的金額大
那如何更改?如果是費用的就去費用那里更改嗎
直接更正上的報表,然后再做匯算,不是直接做匯算
不是在匯算清繳報表那里直接更改嗎
匯算是根據(jù)財報做的,要先修改財務(wù)報表
好麻煩啊
那個沒法法子的,稅法就是那樣規(guī)定
小企業(yè)會計準則也是這樣嗎
是的,小企業(yè)會計準則也是這樣的
但這樣去調(diào)豈不是跟系統(tǒng)的財務(wù)報表數(shù)據(jù)對不上?
就是年度匯算的年報跟財務(wù)報表一致
我們是小企業(yè)會計準則,但財務(wù)系統(tǒng)用了“以前年度損益調(diào)整”和“利潤分配-未分配利潤”這兩個科目進行調(diào)整,這個有問題嗎
沒有問題的哈,稅務(wù)申報要求調(diào)整當年的報表。你不想重新匯算就不需要調(diào)整當年的報表 了
那意思是我不想重新匯算,雖然我用了這兩個科目在今年進行調(diào)整賬務(wù),但我不用去更改去年的匯算報表也可以嗎
是的,可以的,只是浪費了可以扣除的發(fā)票