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老師,公司買來的禮品米面油,過年活動送給客戶一批價值2000-3000左右,這個做招待費還是宣傳費,?稅務(wù)上怎么處理呢?

2025-01-11 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-11 15:21

公司購買米面油送給客戶,通常應(yīng)計入業(yè)務(wù)招待費。稅務(wù)處理如下: 增值稅 將外購的禮品米面油送給客戶,應(yīng)視同銷售貨物,計提銷項稅額。如果取得了增值稅專用發(fā)票,其進項稅額可以抵扣。 企業(yè)所得稅 按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。需要注意的是,在進行企業(yè)所得稅匯算清繳時,要準確計算業(yè)務(wù)招待費的扣除限額,并對超過扣除限額的部分進行納稅調(diào)增。 個人所得稅 如果送給客戶的禮品價值較大,且屬于隨機向個人贈送禮品,按照“偶然所得”項目,代扣代繳20%的個人所得稅。但如果是在業(yè)務(wù)宣傳、廣告等活動中,向本單位以外的個人贈送禮品,對個人取得的禮品所得,按照“其他所得”項目,全額適用20%的稅率繳納個人所得稅。如果屬于向客戶提供的具有價格折扣或折讓性質(zhì)的消費券、代金券、抵用券、優(yōu)惠券等禮品,則不需要代扣代繳個人所得稅。

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快賬用戶5088 追問 2025-01-11 15:30

取得普票,增值稅計提,報增值稅表上怎么填呢?

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齊紅老師 解答 2025-01-11 15:30

按照未開票收入填寫就行

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快賬用戶5088 追問 2025-01-11 15:32

商品金額填到未開票收入+計提銷項稅填到稅額,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-11 15:33

對,沒錯的,是這么操作的

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公司購買米面油送給客戶,通常應(yīng)計入業(yè)務(wù)招待費。稅務(wù)處理如下: 增值稅 將外購的禮品米面油送給客戶,應(yīng)視同銷售貨物,計提銷項稅額。如果取得了增值稅專用發(fā)票,其進項稅額可以抵扣。 企業(yè)所得稅 按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。需要注意的是,在進行企業(yè)所得稅匯算清繳時,要準確計算業(yè)務(wù)招待費的扣除限額,并對超過扣除限額的部分進行納稅調(diào)增。 個人所得稅 如果送給客戶的禮品價值較大,且屬于隨機向個人贈送禮品,按照“偶然所得”項目,代扣代繳20%的個人所得稅。但如果是在業(yè)務(wù)宣傳、廣告等活動中,向本單位以外的個人贈送禮品,對個人取得的禮品所得,按照“其他所得”項目,全額適用20%的稅率繳納個人所得稅。如果屬于向客戶提供的具有價格折扣或折讓性質(zhì)的消費券、代金券、抵用券、優(yōu)惠券等禮品,則不需要代扣代繳個人所得稅。
2025-01-11
您好。 1、購買定制的禮品,對于企業(yè)來說是從貨幣資金變成另一種資產(chǎn)形態(tài),這個時候直接計入費用是不合理的,因為東西還在您公司,所以這個時候應(yīng)該入庫核算。 2、無償贈送給玩家,需要視同銷售,不用開發(fā)票,但是計提銷項稅額,借:銷售費用-廣宣費,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額; 3、賣給別人,開發(fā)票做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,不開發(fā)票按未開具發(fā)票確認收入,正常的銷售處理,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 希望能幫到您。
2020-10-27
同學你好 按照梯二種來做就行了 普票的話不用作進項稅,直接全額計入庫存商品里
2020-11-04
同學你好 這個他們要扣的話就是扣要交的稅哦
2020-10-09
你好,這個就是視同銷售 借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2021-06-01
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