這種情況可以正常計提房租,依據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,屬于當(dāng)期的房租費(fèi)用就應(yīng)計提,會計上可借記相關(guān)費(fèi)用科目,貸記 “其他應(yīng)付款”。稅務(wù)上,無發(fā)票不能稅前扣除,匯算清繳要納稅調(diào)增。法院判決書能確權(quán),但不能替代發(fā)票稅前扣除。所以要正常計提,匯算調(diào)增,同時積極索要發(fā)票。

問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發(fā)票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費(fèi)發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費(fèi)金額加在一起開,進(jìn)項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費(fèi)用-房租租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務(wù)合同類型啦對嗎?
我們公司稅務(wù)核實地址,我們公司地址一直工商和稅務(wù)都未變更,由于都在一棟樓,不在一層 。我們就沒有變,現(xiàn)在原來租賃地址有新公司注冊了,稅務(wù)專管員讓我們提供租賃合同和發(fā)票,我們租的是個人的,一直是以現(xiàn)金支付的房租 ,對方不給代開發(fā)票 ,收的錢比較低,現(xiàn)在需要怎么辦,會不會讓我們開票補(bǔ)稅,怎么處理合適
老師,我們公司租了另一個公司的房子,然后本來說房租是免費(fèi)的,但是突然又說要我們付款,可是對方又沒有給我們開發(fā)票,所以我只是補(bǔ)提了費(fèi)用,但沒有提銷項稅~但是現(xiàn)在我們要做一個比較大的項目,會產(chǎn)生一大筆的銷項稅,所以我想問問,我們之前那些沒有計提的進(jìn)項稅,還能讓他們開了發(fā)票之后再去使用么
還是昨天的問題,就是我們公司廠房租賃對方開不出廠房租賃的發(fā)票,能開機(jī)械租賃,因為我們公司開出去的發(fā)票也是機(jī)械租賃的發(fā)票,所以他開機(jī)械租賃我們接受了沒有什么風(fēng)險,現(xiàn)在讓他按照機(jī)械租賃搞個合同,直接已經(jīng)簽了廠房租賃的合同,我想問一下讓他給我們補(bǔ)一個機(jī)械租賃的假合同有沒有什么風(fēng)險需要規(guī)避,就是說這個假合同直接蓋個假章或者真章都沒有問題吧,只要不履行就行,用不用另外簽個協(xié)議說明這個假合同是不履行的
老師請教一下,我們真實是施工方我們沒有資質(zhì)就是我們給對方開的建材發(fā)票.,來給我們結(jié)工程款,我們公司及其缺成本,代賬回來的賬本缺很多發(fā)票。我們異地租房在異地給對方施工,租房可以開票嗎,我們進(jìn)材料的地方都是個人,個人給我們開票怎么可以少交稅,還有我們有什么方法可以開什么發(fā)票呢
老師好,建筑勞務(wù)公司1季度給甲方開發(fā)票100萬甲方付款80萬暫估20萬成本借:工程施工:80萬工程施工-暫估20萬,貸應(yīng)收80萬其他應(yīng)付款--人工費(fèi)20萬,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬貸成本100萬,2季度甲方回款20萬這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營業(yè)收入5%進(jìn)行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實質(zhì)上是虧損的。這種情況會計分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個轉(zhuǎn)企,賬面上還有進(jìn)項發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個供應(yīng)商老板聯(lián)系的,一直開普通發(fā)票進(jìn)項票,付款老板不說每個月8萬左右,每個月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應(yīng)付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財務(wù)自己解決就是用庫存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個人租車給公司,一年租金12000元,一次性代開發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個工傷補(bǔ)助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費(fèi)專用發(fā)票在實際進(jìn)項稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬??15%上限??6%的稅率
那銷項進(jìn)項怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應(yīng)收,差額做營業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫說明銷賬,告知是因為合同到期他們超期住了20天,抵了房租,請問我今年要更正嗎?今年怎么做賬務(wù)更正?
有相關(guān)的法律文件嗎
那如果現(xiàn)在計提進(jìn)去,匯算清繳調(diào)增,發(fā)票如果過來怎么辦
就是開庭判決之后的那種判決書嗎?這個可以稅前扣除的 相當(dāng)于發(fā)票的 我以為你說的什么判決書呢
就是這種判決書,你看看是否可以稅前扣除,還有就是有沒有相關(guān)的法律文件
同學(xué)你好 這個可以的 企業(yè)所得稅稅法第八條
好的,我想問一下,一般查詢這些法律文件在什么網(wǎng)站查
同學(xué)你好 這個就是百度哦