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老師,您好!期末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅留底稅額的分錄怎么編呀

2025-01-10 13:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-10 13:41

您好,其末有留底稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn),無需做會計分錄。

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您好,其末有留底稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn),無需做會計分錄。
2025-01-10
您好,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2024-01-10
你好!借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 就可以
2022-04-19
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-04-21
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-02-04
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