如果公司是一般納稅人,銷售 2016 年 5 月 1 日后自建的廠房,相關(guān)增值稅規(guī)定如下: 需預(yù)繳增值稅 根據(jù)國家稅務(wù)總局 2016 年第 14 號(hào) “關(guān)于發(fā)布《納稅人轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)增值稅征收管理暫行辦法》的公告”,一般納稅人轉(zhuǎn)讓其 2016 年 5 月 1 日后自建的不動(dòng)產(chǎn),應(yīng)以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,按照 5% 的預(yù)征率向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。 開發(fā)票稅率 一般納稅人銷售其 2016 年 5 月 1 日后自建的不動(dòng)產(chǎn),適用一般計(jì)稅方法,開具發(fā)票的增值稅稅率為 9%。 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣 2016 年 5 月 1 日后取得并在會(huì)計(jì)制度上按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn),以及 2016 年 5 月 1 日后發(fā)生的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,其進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)按照《不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分期抵扣暫行辦法》有關(guān)規(guī)定分 2 年從銷項(xiàng)稅額中抵扣,第一年抵扣比例為 60%,第二年抵扣比例為 40%。 應(yīng)納稅額計(jì)算 按照一般計(jì)稅方法,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額計(jì)算應(yīng)納稅額,應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額 - 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額。銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 ×9%,進(jìn)項(xiàng)稅額為符合規(guī)定可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上注明的稅額等。在申報(bào)納稅時(shí),預(yù)繳的增值稅稅款可以在當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額中抵減,抵減不完的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
老師你好,我們公司承包了一個(gè)樁工程(提供3%的增值稅專票),2022年12月21日萬工結(jié)算的。但是我們發(fā)票還有124萬未開,我們公司于2023年3月強(qiáng)制升入一般納稅人。 我想問幾個(gè)問題? 1:現(xiàn)在我們可以開多少稅率的發(fā)票呢?現(xiàn)在我們一般納稅人是9%的稅率了,建筑服務(wù)。 2:這個(gè)分包項(xiàng)目地還有涉及到跨市級(jí),又該怎么預(yù)交增值稅呢?需要預(yù)交增值稅嗎? 3:我們這個(gè)現(xiàn)在可以按照簡易計(jì)征啦開具發(fā)票嗎?
我們公司有一塊工業(yè)地,地上建筑已經(jīng)建成,有其他公司按揭貸款買我們的廠房,我們收到款需要預(yù)交增值稅嗎?開發(fā)票的話稅率多少
我們公司有一塊工業(yè)地,地上建筑已經(jīng)建成,有其他公司按揭貸款買我們的廠房,我們收到款需要預(yù)交增值稅嗎?開發(fā)票的話稅率多少,預(yù)交增值稅的話按照多少稅率交,還是說賬上的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣,抵扣完按照多少稅率交增值稅,我們是一般納稅人
老師,我們是建筑公司,遇到一個(gè)問題,就是異地項(xiàng)目,要預(yù)交0.02的增值稅,我們稅負(fù)率暫定0.03,這樣在公司所在地預(yù)交0.01,問題來了,進(jìn)項(xiàng)稅就多了,按照正常進(jìn)項(xiàng)都是收的專票,這樣下來,我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就用不完,改怎么提前規(guī)劃呢
老師圈二投資性房地產(chǎn)-成本怎么是9萬不是8萬?還有其他綜合收益15000的計(jì)算沒看懂?
個(gè)體公戶轉(zhuǎn)私戶的錢用寫備注嗎?寫備注如果是工資后面要備注憑證嗎?
老師,公司里控股100%企業(yè)是不是并不代表是出資人
1.很多報(bào)銷沒有發(fā)票,只有付款截圖怎么處理,在稅務(wù)上怎么處理 2.請(qǐng)了很多專家來咨詢,專家自己不愿意開票,每次開會(huì)5-6個(gè)專家,金額平均每人1000左右,在稅務(wù)上怎么處理處理
開通美金賬戶的前提條件是需要準(zhǔn)備什么材料?
老師,實(shí)踐合同和諾成合同如何理解的呢?
普通合伙人將自己的出資物出資需要經(jīng)過合伙人一致同意嗎,如果擅自出質(zhì)呢
請(qǐng)問一個(gè)人一個(gè)月勞務(wù)報(bào)酬9000元,沒有專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除,來年匯算清繳是會(huì)退稅還是補(bǔ)稅?補(bǔ)多少錢,懂得老師回答謝謝
老師勞務(wù)費(fèi)沒有取得發(fā)票,是在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增對(duì)嗎
老師社?,F(xiàn)在員工必須繳納嗎?