上午好親!公司所在地預(yù)交0.01是什么意思

老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜淼哪莻€我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應(yīng)該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票
老師,咨詢一個問題。建筑工程在異地施工,在異地預(yù)繳的2個點預(yù)繳稅款。這兩個點相當(dāng)于是提前預(yù)繳了。那我下月應(yīng)繳納的增值稅就少繳納2個點。那在異地預(yù)繳的這兩個點,可以用來充當(dāng)進(jìn)項發(fā)票么?極端一點,就是本來開9個點的票,現(xiàn)在只提供7個點的進(jìn)項票,這樣可以么?不知道是否會造成成本降低,所得稅增加的問題?
老師,關(guān)于異地涉稅事項我有幾個問題想咨詢一下:1、我們公司在同省不同市有建筑服務(wù)項目,如果不去辦理異地涉稅,就在本地繳納稅款,會有什么后果;2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,如果不辦理會有什么后果(針對同一項目);3、如果上家公司A公司沒辦異地涉稅預(yù)繳,我們是不是也可以不辦;4、如果辦理預(yù)繳了稅款,等工程完工以后,怎么辦理異地結(jié)算呢?是不是必須得有針對同一項目的進(jìn)項發(fā)票才能抵扣,如果沒有就不能抵扣,不跟本地納稅抵扣一樣,只要有進(jìn)項發(fā)票就可以抵扣?
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項目,一個是一般計稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因為是選擇了簡易計稅,所以這個項目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡易計稅的項目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項目來劃分的話,它就得做一個進(jìn)項,稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計,那我在增值稅申報表主表里面有一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個項目,就是簡易計稅項目的,只要收到專票,我們都做一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應(yīng)該怎么處理?
稅務(wù)局方面說公司幾年都沒有交過增值稅,是有問題,要來查賬。 我們是平時按照有票和無票申報,有進(jìn)項抵扣的就沒有交,還有一些無票收入掛在預(yù)收賬款上的,請問老師這樣有什么問題嗎?
A公司投資b公司,B公司年報虧損,A公司長期股權(quán)投資需要做分錄嗎?
你好老師,有個問題請教你一下[呲牙]就是,我們老板想成立一個個體戶,然后以不要發(fā)票的價格(不要發(fā)票一個價格,要發(fā)票一個價格)購買材料比如鋼材,讓這個個體戶去稅務(wù)局代開一個點發(fā)票,作為成本入勞務(wù)公司的賬,這樣省點稅,又有成本,這樣可以么?
老師你好。我們公司是做醫(yī)療耗材銷售的。我們有個材料a,醫(yī)院手術(shù)一次會消耗一個或倆個,但我們都只會按一個收費和開票。多出來的供應(yīng)商會免費提供,但會按0價開票到我們公司。導(dǎo)致我們公司a產(chǎn)品的庫存數(shù)虛高。平價價格虛低咋辦呀。醫(yī)院也不讓我們0價把多余的開過去。
請問變更法人后,會影響現(xiàn)有的貸款額度嗎,或者現(xiàn)有的貸款到期后,再貸款會影響貸款額度嗎?
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么計算?
公式我知道,但具體怎么判斷呢?能不能詳細(xì)解答下思路,謝謝
老師294000含稅收入沒有成本交多少增值稅?城市維護(hù)建設(shè)稅?教育費附加?地方教育費附加都是多少?企業(yè)所得稅?我家是6%
老師,員工體檢費記入什么科目?
抖音開通保證金費用,剪映會員費,手機充值話費分別計入哪個科目?
老師,分公司在5月份售賣了一臺機器,發(fā)票也開了,但客戶6月份把機器退回來了,但同時又有另一客戶把這臺機器買走了,但款是付到子公司(和分公司同個地方,分公司停止?fàn)I業(yè)了,但債權(quán)債務(wù)并沒有轉(zhuǎn)移),請問這個該怎么處理?
咱們是一般人還是小規(guī)模
一般納稅人,我們增值稅稅負(fù)控制在0.03的
那應(yīng)該是抵扣完進(jìn)項控制在0.03吧,怎么會有進(jìn)項發(fā)票用不完呢
是這樣的,沒有預(yù)交的時候是按0.03抵扣的進(jìn)項,現(xiàn)在異地預(yù)交的0.02,這個是按開票金額直接交的,不需要進(jìn)項,在公司所在地交的0.01,只有0.01需要進(jìn)項,有0.02不需要進(jìn)項,所以進(jìn)項多了
那這么算的話,咱的成本高達(dá)98%以上了
這個跟成本沒得關(guān)系,按照正常成本,都開具的專票的話,進(jìn)項稅額就用不完
進(jìn)項這么多用不完,申請留底退稅吧