當時買車有發(fā)票 處置價格不偏低的可以
老師,展覽公司和智能公司是一個老板的, 展覽公司的固定資產-空調 原值共31.39萬,已折舊29.82萬, 展覽12月份出售固定資產開了25.4萬的發(fā)票 給智能公司,可以這樣開嗎? 最后“固定資產清理”轉入“營業(yè)外收入”的金額有24萬多呢
請問22年稅法一次性扣除折舊的固定資產,現(xiàn)在賣了,如何調增費用呢?當年的折舊調增,出現(xiàn)的損失計入營業(yè)外支出調增,但是清理時產生的收入沒有調增,這個怎么處理?出現(xiàn)的損失是還沒有計提的折舊減去清理收入,本來還沒有計提的折舊要全額調增,這下少了一部分,怎么處理?
老師請教 車輛固定原值50萬,累計折舊30萬,剩余價值20萬。固定資產轉讓后得到15萬,損失5萬。那這個就是處置剩余固定資產有營業(yè)外收入,也有營業(yè)外支出了。這個會計分錄怎么做 ? 1、借:固定資產清理 20萬 ,累計折舊 30萬, 貸:固定資產 50萬 。 2、 銀行收到轉入的15萬元。 借:銀行存款 15萬 ,貸:固定資產清理 15萬。 3、轉讓使用過的固定資產損失5萬, 借:營業(yè)外支出 5萬 ,貸:固定資產清理 5萬 。 對吧 ? 那怎么體現(xiàn)營業(yè)外收入的會計分錄 呢
老師,我們公司前幾年購買的汽車今年賣了,當時入的賬面價值是451900,目前累計折舊380770,還有71130未折舊,賣了10萬元,相關的會計分錄我想寫 借:固定資產清理 71130 累計折舊380770 貸:固定資產451900 把未計提的先轉固定資產清理 然后借:銀存10萬 貸:固清10萬 最后把10萬與71130的差額 借固清 貸營業(yè)外收入,可以嗎?
公司名下一輛車,原值30萬,共計折舊17萬,最后一萬元處理了,請問,沒有折舊完13萬的,轉入了固定資產清理,賣價1萬和沒有折舊完的差額,記入哪里,怎么做分錄
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產品,產品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內若發(fā)生質量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產品未發(fā)生退回。根據經驗,該產品的退貨率為10%。寫出相關會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產品后3個月內若發(fā)現(xiàn)質量問題可退貨。根據以往經驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據最新情況重新預計產10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債相關分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關進項稅額是否已經轉出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內)記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉內銷,稅務系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應該怎么回答好。有過經驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內容是按建筑安裝么?還是勞務*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務報酬申報嗎?
匯算清繳時,差額金額,填寫在哪個表里
105090這個表格里面填寫