你好,紅字沖減暫估的,然后再按照發(fā)票重新做。
上個(gè)月已經(jīng)支付貨款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 收到發(fā)票怎么做賬
上月已經(jīng)收到貨已付款沒有收到票用的暫估入庫,貨已經(jīng)銷售了并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,本月收進(jìn)項(xiàng)票,金額沒有差異,還需要做紅沖嘛
在上月預(yù)估入庫的的貨物已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到到成本,次月收到到發(fā)票并付款怎么做賬
上月預(yù)估貨物入庫已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了,次月開具發(fā)票并付款,需要紅沖應(yīng)付賬款和成本嗎
暫估入庫的商品已結(jié)轉(zhuǎn)到成本,次月收到發(fā)票并付款,如果不紅沖可不可以直接做成,借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)成本
老師您好!差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報(bào)銷人除了在報(bào)銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
我想問一下,實(shí)操課,9月6號的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對不對。是寫一個(gè)平字。還是寫零,幫我看一下
老師 我一個(gè)月做一次憑證,固定資產(chǎn)當(dāng)月完工的話, 直接做分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金 這樣可以嗎
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對方開重了,對方可能沒發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對方,開重的那一張普票一直在那里,對我們企業(yè)有沒有影響,需要怎么處理
2025年6月收到2024年10-12月工會經(jīng)費(fèi)退費(fèi),會計(jì)分錄怎么寫?2024年12月分錄計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)分錄是 借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 2025年1月繳納工會經(jīng)費(fèi)分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)分錄和交工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)分錄是什么?樸老師進(jìn)
事業(yè)單位10年前有房產(chǎn)出租,一直沒有繳納房產(chǎn)稅,房租收入已全部上繳國庫,這些漏繳房產(chǎn)稅要補(bǔ)交嗎?
從公戶代付工資報(bào)銷,怎么錄入會計(jì)分錄?樸
樸老師進(jìn) 少報(bào)銷2角沖回嘛 寫下具體的分錄