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職工社會保險會計分錄
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 傾顏墨醉 發(fā)表的提問:
計算應(yīng)付的職工社會保險費怎樣做會計分錄
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔的) 貸銀行存款
1樓
2023-03-12 11:37:52
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辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 1173454306 發(fā)表的提問:
公司到社保給職工交工傷保險,會計分錄怎么做?
計提社保(單位部分) 借:XX費用—社保 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 貸:銀行存款
2樓
2023-03-12 12:29:29
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 眼睛大的抽屜 發(fā)表的提問:
計提社保費的會計分錄 借:管理費用--社會保險費(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)付款--社會保險費(個人部分) 銀行存款(實發(fā)數(shù)) 繳納社保費的會計分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應(yīng)付款--社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款 是這樣做的嗎
對的是的,是這么做的。
3樓
2023-03-12 13:40:29
全部回復
眼睛大的抽屜:回復郭老師 那發(fā)工資的時候:借:應(yīng)付職工薪酬-工資3500貸:其他應(yīng)付款-社會保險355.5這樣的話不就借貸不平了嗎
2023-03-12 14:05:57
郭老師:回復眼睛大的抽屜銀行存款嗎 咋不做進去
2023-03-12 14:19:58
眼睛大的抽屜:回復郭老師 我明白了,我自己都看錯了
2023-03-12 14:49:19
郭老師:回復眼睛大的抽屜好的 能對起來就可以
2023-03-12 15:11:41
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.29w
引用 @ 蝸牛媽媽 發(fā)表的提問:
@甘老師,社保分錄是這樣寫嗎? 計提時 借管理費用-社會保險費 貸 應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 繳費時 借應(yīng)付職工薪酬-社保社會保險費 貸 銀行存款-工行
是的,企業(yè)部分的是這樣做分錄的
4樓
2023-03-12 14:54:01
全部回復
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ a77 發(fā)表的提問:
這樣寫分錄要怎么理解 社保計提 借:管理費用—社會保險(企業(yè)) 其他應(yīng)收款—社會保險(個人) 貸:應(yīng)付職工薪資—社會保險 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪資—社會保險 貸:銀行存款
計提時: 借:管理費用--社會保險費(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸: 其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分) 庫存現(xiàn)金 (實發(fā)數(shù))
5樓
2023-03-12 16:05:15
全部回復
a77:回復暖暖老師 老師 就是這種計提方法時錯誤的是嗎? 社保計提 借:管理費用—社會保險(企業(yè)) 其他應(yīng)收款—社會保險(個人) 貸:應(yīng)付職工薪資—社會保險 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪資—社會保險 貸:銀行存款
2023-03-12 16:24:36
暖暖老師:回復a77發(fā)放時還要沖減其他應(yīng)收款,否則其他應(yīng)收款掛賬了
2023-03-12 16:46:11
a77:回復暖暖老師 如果計提時是 借:管理費用—社會保險(企業(yè)) 其他應(yīng)收款—社會保險(個人) 貸:應(yīng)付職工薪資—社會保險 扣款時 借:應(yīng)付職工薪資—社會保險 貸:銀行存款 工資發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪資—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:銀行存款(實發(fā)數(shù)) 其他應(yīng)收款—社會保險 以上這種做法對嗎?現(xiàn)在實習的公司是這樣做賬的 我不能理解 我們課本學的是 社保計提時 借:管理費用—社會保險(企業(yè)) 貸:應(yīng)付職工薪資—社會保險 扣款時 借:應(yīng)付職工薪資—社會保險 其他應(yīng)收款—社會保險(個人) 貸:銀行存款 工資發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪資—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:銀行存款(實發(fā)數(shù)) 其他應(yīng)收款—社會保險 我不理解 是著兩種做法都對 還是又一種做法是錯誤的?
2023-03-12 17:09:06
暖暖老師:回復a77我們習慣的是第2中方法實務(wù)中
2023-03-12 17:24:03
岳老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務(wù)師
4.97
解題: 1.35w
引用 @ wpf 發(fā)表的提問:
繳納社保會計分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費-個人 管理費用-社會保險費-公司 貸:銀行存款
以下全套分錄可供您參考。 借:生產(chǎn)成本、制造費用、銷售費用、管理費用等(視員工崗位) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——社保及公積金(單位部分) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款——社保及公積金(個人部分) 借:應(yīng)付職工薪酬——社保及公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保及公積金(個人部分) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
6樓
2023-03-12 17:23:34
全部回復
wpf:回復岳老師 繳納社保是否有規(guī)定一定要計提?
2023-03-12 17:51:33
岳老師:回復wpf雖然沒有規(guī)定一定計提,但這樣處理應(yīng)當最好。
2023-03-12 18:16:46
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 帥氣的籃球 發(fā)表的提問:
社會保險 費 計提的時候 借:管理費用- 社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬 -社會保險費 繳納時,借:應(yīng)付職工薪酬—社會保險費 貸:銀行存款 這樣做分錄 對嗎?
您好,分錄處理是正確的。
7樓
2023-03-12 18:29:57
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帥氣的籃球:回復張艷老師 在建工程中,退回材料款100元,怎么做分錄?借:銀行存款100貸:在建工程 100,這個分錄對嗎?之前做的會計分錄 是借:在建工程 ,貸:銀行存款
2023-03-12 18:53:57
張艷老師:回復帥氣的籃球是的,退回分錄是對的。
2023-03-12 19:20:29
帥氣的籃球:回復張艷老師 前幾個月我做了一個社會保險費的憑證,但是直接繳納了,忘了計提,但是一直掛著余額,補提可以嗎?怎么做分錄?
2023-03-12 19:35:32
張艷老師:回復帥氣的籃球是的,可以補計提的。 借:管理費用- 社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬 -社會保險費
2023-03-12 19:51:26
帥氣的籃球:回復張艷老師 應(yīng)付社會保險費 在應(yīng)付職工薪酬里邊 包括著,是二級科目,為什么我一補提,社會保險費平了,而是在應(yīng)付職工薪酬 里貸方多了這部分 錢,還需要做個什么分錄讓它平起來?
2023-03-12 20:16:09
張艷老師:回復帥氣的籃球請您將之前沒有做計提,直接繳納的分錄上傳一下。
2023-03-12 20:45:19
帥氣的籃球:回復張艷老師 借:應(yīng)付職工薪酬 —社會保險費 貸:銀行存款
2023-03-12 21:05:59
張艷老師:回復帥氣的籃球上面回復的補計提分錄是沒有問題的。 您說的掛貸方余額的是哪個明細科目?
2023-03-12 21:34:36
帥氣的籃球:回復張艷老師 應(yīng)付職工薪酬—職工工資
2023-03-12 22:04:24
張艷老師:回復帥氣的籃球這個明細科目和社保費的明細科目也沒有關(guān)系。 要想把職工工資明細科目沖平,那就發(fā)放了,就會平的。
2023-03-12 22:31:32
帥氣的籃球:回復張艷老師 我是上個月計提了工資,計提了8萬元,我一補提社會保險費的憑證3000元,應(yīng)付職工薪酬里就出現(xiàn)了83000元,我一發(fā)放工資 8萬元,就還是貸著3000元,這個3000元怎么沖掉他?
2023-03-12 22:42:11
張艷老師:回復帥氣的籃球不會這樣的,因為您之前已經(jīng)先做了一筆 借 應(yīng)付職工薪酬-社保費的分錄,不會顯示貸方有3000余額的。 請您確認之前是否做的是下面的分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 —社會保險費 貸:銀行存款 根據(jù)您的描述,應(yīng)該是直接做的為 借 管理費用等-社保費 貸 銀行存款 請再次核對一下
2023-03-12 22:54:31
帥氣的籃球:回復張艷老師 不是的,我是做的應(yīng)付職工薪酬—社會保險費,貸:銀行存款
2023-03-12 23:10:03
張艷老師:回復帥氣的籃球這個分錄的金額是3000,對吧?如果是的話,請再次確認之前是否做了計提分錄。不然不會出現(xiàn)您說的這個情況的。
2023-03-12 23:29:33
帥氣的籃球:回復張艷老師 沒有做計提,直接繳納了
2023-03-12 23:47:09
張艷老師:回復帥氣的籃球那不應(yīng)該出現(xiàn)您說的這個貸方有3000的余額的情況。 您方便的話,把累計發(fā)生額明細上傳一下,老師幫您分析解答
2023-03-13 00:02:39
帥氣的籃球:回復張艷老師 我之前計提的是工資,但是我發(fā)放的時候科目選錯了,發(fā)放成社會保險了,導致一直掛著這個科目,該怎么讓他做個憑證平一下?
2023-03-13 00:18:46
張艷老師:回復帥氣的籃球做更正分錄就好了。 借:應(yīng)付職工薪酬---工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險
2023-03-13 00:31:34
大海老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.64w
引用 @ 緩慢的小刺猬 發(fā)表的提問:
1.繳納職工養(yǎng)老保險30800,醫(yī)保11000,失業(yè)保險3300,共計45100,其中墊付職工社保費12100. 2.發(fā)放上月職工工資110000,同時將之前墊付的職工社會保險費12100收回 寫會計分錄
1、支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬33000 借:其他應(yīng)收款-社保 12100 貸:銀行存款 45100 2、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬110000 貸:其他應(yīng)收款-社保12100 貸:銀行存款97900
8樓
2023-03-12 19:53:42
全部回復
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 落寞的漢堡 發(fā)表的提問:
企業(yè)給職工代墊了社會保險費 結(jié)轉(zhuǎn)代墊款項分錄的貸方是 其他應(yīng)收款——社會保險費 那么之后收到了職工交來的社會保險費 分錄該怎么做呢
支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負擔) 應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負擔) 其他應(yīng)收款一社保 (個人負擔) 其他應(yīng)收款一公積金(個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款一社保 (個人負擔) 其他應(yīng)收款一公積金( 個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
9樓
2023-03-12 21:06:44
全部回復
maize老師:回復落寞的漢堡你交社保時候做借其他應(yīng)收款 社保 貸 銀行啊,你咋是貸其他應(yīng)收款啊,那你銀行也做貸方,你這個交社保不是沒有借方啊
2023-03-12 21:33:29
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 聰明的小兔子 發(fā)表的提問:
結(jié)算職工工資和職工福利,社會保險金,工會經(jīng)費按比例計提 需要寫兩個會計分錄嗎
對的,是的,必須通過應(yīng)付職工薪酬。
10樓
2023-03-12 21:59:28
全部回復
冉老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.67w
引用 @ 鐘靈毓秀 發(fā)表的提問:
老師,您好,請問社會保險里的養(yǎng)老保險和失業(yè)保險作為職工薪酬的離職后福利,那實際工作中的會計分錄怎么做呢?
你好,計提時 借:管理費用-社會保險 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 支付 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款
11樓
2023-03-12 22:54:49
全部回復
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 優(yōu)秀的電腦 發(fā)表的提問:
月底計提本月工資200萬元,其中行政管理人員工資30萬,銷售人員工資40萬,生產(chǎn)工人工資80萬車間管理人員工資50萬,企業(yè)為員工承擔的社會保險費的計提比例為工資總額的20%,住房公積金的計提比例為工資總額的10%。編制4月底計提職工薪酬的會計分錄
您好 借 管理費用30 借 銷售費用40 借 生產(chǎn)成本80 借 制造費用 50 貸 應(yīng)付職工薪酬200
12樓
2023-03-13 00:20:51
全部回復
bamboo老師:回復優(yōu)秀的電腦借 管理費用6 借 銷售費用8 借 生產(chǎn)成本16 借 制造費用 10 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費40
2023-03-13 00:43:19
bamboo老師:回復優(yōu)秀的電腦借 管理費用3 借 銷售費用4 借 生產(chǎn)成本8 借 制造費用 5 貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金20
2023-03-13 01:07:43
家權(quán)老師
職稱:稅務(wù)師
4.97
解題: 18.32w
引用 @ 1037800556 發(fā)表的提問:
保險費忘記計提了,跨月了可以不可以在這個月補分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費單位部分
可以的,只要沒跨年都可以的
13樓
2023-03-13 01:11:52
全部回復
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.29w
引用 @ 紫伊 發(fā)表的提問:
2月計提社保,借:管理費用-社會保險 1906.71 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 1906.71。3月退回2月的部分社保,1.退回社保費:借:銀行存款 797.72 借:管理費用-社會保險 -797.72 分錄對嗎?2.同時又如何體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬-社會保險 減少的部分的?
退回的直接紅沖就可以了
14樓
2023-03-13 02:04:58
全部回復
紫伊:回復樸老師 ?
2023-03-13 02:34:06
樸老師:回復紫伊直接原分錄負數(shù)紅沖
2023-03-13 03:00:06
紫伊:回復樸老師 這位老師,我寫的這么詳細,內(nèi)容這么基礎(chǔ),一看就知道應(yīng)該是初學者,所以如果按熟手會計的思路去解決的話,我也沒必要提問題了。就是因為不熟才有這么基礎(chǔ)的提問,為了便于讓提問者理解,請按提問者的思路回答好?
2023-03-13 03:15:08
樸老師:回復紫伊借:管理費用-社會保險- 797.72 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 - 797.72 這樣負數(shù)原分錄紅沖
2023-03-13 03:31:32
紫伊:回復樸老師 那收到的退款銀行存款的分錄呢?
2023-03-13 03:46:26
樸老師:回復紫伊借應(yīng)付職工薪酬-社保 負數(shù) 借銀行負數(shù)
2023-03-13 04:02:20
紫伊:回復樸老師 銀行收到錢是負數(shù)?
2023-03-13 04:26:34
樸老師:回復紫伊借應(yīng)付職工薪酬-社保 負數(shù) 借銀行正數(shù)或者貸銀行存款負數(shù)
2023-03-13 04:52:07
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 花小蘼 發(fā)表的提問:
關(guān)于公司代扣的社保個人部分是記入“應(yīng)付職工薪酬——社會保險費”嗎?計提時:借:管理費用等 其他應(yīng)收款——個人社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險費;上繳社保時:借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險費 貸:銀行存款 這個分錄對嗎
你好,是這樣處理,發(fā)放工資的時候需要把個人社??鄢?/div>
15樓
2023-03-13 02:59:50
全部回復
花小蘼:回復鄒老師 那公司如果通過“其他應(yīng)付款——個人社保”該如何寫分錄
2023-03-13 03:17:25
鄒老師:回復花小蘼其他應(yīng)付款核算方式 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 1、計提公司部分 借:管理費用-社保 716 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 716 2、計提工資 借:管理費用-工資 3500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 3500 3、次月繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 716 其他應(yīng)付款-社保個人部分 279 貸:銀行存款 995 4、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3500 貸:其他應(yīng)付款-社保個人部分 279 銀行存款 3221
2023-03-13 03:47:24

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