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匯算清繳交稅會計分錄
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紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ everyday 發(fā)表的提問:
匯算清繳交的所得稅的會計分錄
1、匯算清繳后補繳的所得稅的會計分錄是: (1)補計提: 借:未分配利潤-補繳企業(yè)所得稅 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 (2)支付時: 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
1樓
2023-03-12 10:54:46
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東老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 強健的方盒 發(fā)表的提問:
匯算清繳補交所得稅的會計分錄
借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費,應交企業(yè)所得稅借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
2樓
2023-03-12 11:50:56
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bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 漫步 發(fā)表的提問:
所得稅匯算清繳補交的稅會計分錄
您好 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應交稅費——應交所得稅 借:應交稅費——應交所得稅 貸:銀行存款
3樓
2023-03-12 13:05:33
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劉茜老師
職稱:初級會計師,中級會計師
4.99
解題: 0.17w
引用 @ 依&沐#% 發(fā)表的提問:
匯算清繳補交企業(yè)所得稅會計分錄
若是年終匯算清繳需要補稅2000元,分錄如下: 1、計提應補繳的企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整????? 2000元 貸:應交稅費--應交所得稅? ?2000元 2、繳納補繳的所得稅 借:應交稅費--應交所得稅? ?2000元 貸:銀行存款???????????? ?2000元 3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 ?2000元 貸:以前年度損益調(diào)整?? ?2000元
4樓
2023-03-12 14:11:56
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依&沐#%:回復劉茜老師 結(jié)轉(zhuǎn)是繳費后才結(jié)轉(zhuǎn)吧,做到5月份的賬里是不
2023-03-12 14:24:06
劉茜老師:回復依&沐#%是的,做到5月,清繳完依次做這幾筆
2023-03-12 14:50:31
依&沐#%:回復劉茜老師 老師,我的19年財報年報,是不按照改過來的記
2023-03-12 15:03:48
依&沐#%:回復劉茜老師 正確的記,
2023-03-12 15:23:53
依&沐#%:回復劉茜老師 我這個資產(chǎn)負債表應交稅費應該加2000.然后未分配增加2000.是不,
2023-03-12 15:37:50
依&沐#%:回復劉茜老師 我這個資產(chǎn)負債表應交稅費減少加2000.然后未分配增加2000.是不,
2023-03-12 15:52:30
劉茜老師:回復依&沐#%你19年賬不是已經(jīng)結(jié)賬了嗎不需要再里面做賬了,直接做在今年的賬里面
2023-03-12 16:06:03
職稱:
4.90
解題: 0.06w
引用 @ 小哲 發(fā)表的提問:
匯算清繳有交稅會計分錄怎么做呀
跨年4月30日前匯算清繳,全年應交所得稅額減去已預繳稅額,正數(shù)是應補稅額:   借:以前年度損益調(diào)整   貸:應交稅金--應交企業(yè)所得稅   4.繳納年度匯算清應繳稅款   借:應交稅金--應交企業(yè)所得   貸:銀行存款  重新分配利潤   借: 利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整 年度匯算清繳,如果計算出全年應納所得稅額少于已預繳稅額:   借:應交稅金-應交企業(yè)所得稅(其他應收款--應收多繳所得稅款)   貸:以前年度損益調(diào)整 重新分配利潤   借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤分配-未分配利潤 經(jīng)稅務機關(guān)審核批準退還多繳稅款:   借:銀行存款   貸:應交稅金-應交企業(yè)所得稅(其他應收款--應收多繳所得稅款) 對多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預繳所得稅   借:所得稅   貸:應交稅金-應交企業(yè)所得稅(其他應收款--應收多繳所得稅款)
5樓
2023-03-12 15:21:32
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小哲:回復 小企業(yè)準則沒有以前年度損益調(diào)整科目怎么弄呢
2023-03-12 15:41:10
回復小哲那么可以直接沖減利潤分配-未分配利潤,不經(jīng)過以前年度損益調(diào)整。
2023-03-12 16:02:40
萱萱老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ 錢多多 發(fā)表的提問:
#提問#匯算清繳交所得稅的會計分錄
你們是什么會計準則呢?
6樓
2023-03-12 16:41:41
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馬江偉老師
職稱:中級會計師
4.87
解題: 0.05w
引用 @ 大方的龍貓 發(fā)表的提問:
匯算清繳時補交所得稅的會計分錄
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
7樓
2023-03-12 17:46:24
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東老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ xut況味天遙 發(fā)表的提問:
匯算清繳交1700元稅,會計分錄是什么?
借,以前年度損益調(diào)整貸,銀行存款。借,利潤分配,未分配利潤,貸,以前年度損益調(diào)整。
8樓
2023-03-12 18:38:27
全部回復
何老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 0.28w
引用 @ 笑笑 發(fā)表的提問:
匯算清繳補交所得稅會計分錄怎么寫
借:所得稅費用 貸:應交所得稅 借:應交所得稅 貸:銀行存款
9樓
2023-03-12 20:05:25
全部回復
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 漫步 發(fā)表的提問:
補交匯算清繳所得稅,會計分錄怎么做
 所得稅匯算清繳補交所得稅會計分錄:   借:以前年度損益調(diào)整   貸:應交稅費—應交所得稅   繳納此匯算清繳稅款時,分錄如下:   借:應交稅費—應交所得稅   貸:銀行存款   調(diào)整未分配利潤,分錄如下:   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整
10樓
2023-03-12 20:58:41
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 學徒 發(fā)表的提問:
匯算清繳交的所得稅,會計分錄怎么做
你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
11樓
2023-03-12 22:16:11
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學徒:回復鄒老師 借,利潤分配_未分配利潤 貸:應交稅費_所得稅 繳納是借:應交稅費_所得稅 貸:銀行存款 這樣做可以嗎
2023-03-12 22:38:17
鄒老師:回復學徒你好,你單位是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目嗎
2023-03-12 22:52:35
學徒:回復鄒老師 老師說有沒有預交的還是?
2023-03-12 23:14:11
鄒老師:回復學徒你好,是你單位會計軟件中有沒有 以前年度損益調(diào)整這個科目
2023-03-12 23:29:00
學徒:回復鄒老師 如果一年沒有交所得稅,匯算清繳的時候交,這個科目怎么做啊
2023-03-12 23:51:55
鄒老師:回復學徒你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2023-03-13 00:03:46
學徒:回復鄒老師 以前年度損益調(diào)整 這個科目,做的時候把一年交的所得稅相加在一起了嗎?
2023-03-13 00:23:00
鄒老師:回復學徒你好,這個是根據(jù)你匯算清繳補交的稅款做這個分錄
2023-03-13 00:34:16
學徒:回復鄒老師 比如我匯算清繳補稅是200 那么以前年度損益做200 是這樣嗎
2023-03-13 00:45:25
鄒老師:回復學徒你好,是的,是這樣處理
2023-03-13 01:05:38
學徒:回復鄒老師 那如果季度沒有交過所得稅,匯算清繳的時候交所得稅分錄也是這樣做嗎?
2023-03-13 01:20:14
鄒老師:回復學徒你好,是的 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2023-03-13 01:34:07
李雪婷老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 0.15w
引用 @ 泮婉琴 發(fā)表的提問:
匯算清繳補交的所得稅,會計分錄怎么做
同學你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
12樓
2023-03-12 23:24:57
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泮婉琴:回復李雪婷老師 金額是一樣的嗎
2023-03-12 23:48:48
李雪婷老師:回復泮婉琴同學你好, 如果上年度已經(jīng)計提了所得稅,那么今年只就差額部分補提到以前年度損益調(diào)整科目里,所以分錄一只是補提的所得稅,分錄二上交是全部的所得稅,比如2019年已經(jīng)計提了10萬所得稅,2020年還需要補計提5萬,則分錄如下 分錄一 借:以前年度損益調(diào)整 5萬 貸:應交稅費-應交所得稅 5萬 借:應交稅費-應交所得稅 15萬 貸:銀行存款 15萬 借:利潤分配-未分配利潤 5萬 貸:以前年度損益調(diào)整5萬
2023-03-13 00:07:07
答疑蘇老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 小樣兒 發(fā)表的提問:
2018年匯算清繳補交企業(yè)所得稅會計分錄
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費 借 應交稅費 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
13樓
2023-03-13 00:37:32
全部回復
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ Half 發(fā)表的提問:
老師,想問你一下企業(yè)匯算清繳補交稅的會計分錄怎么寫合適啊
企業(yè)會計準則,計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
14樓
2023-03-13 01:41:04
全部回復
Half:回復maize老師 才200多塊,不
2023-03-13 01:55:48
Half:回復maize老師 金額才200多,小會計準則怎么處理,可以不通過以前年度損益調(diào)整這個科目
2023-03-13 02:08:16
maize老師:回復Half小企業(yè)會計準則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應交稅費一應交所得稅 繳納時:借:應交稅費一應交所得稅 貨:銀存
2023-03-13 02:25:26
Half:回復maize老師 好的,謝謝
2023-03-13 02:37:35
maize老師:回復Half好的,我先回復別的學員了
2023-03-13 02:53:07
東老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 異想的豬豬 發(fā)表的提問:
企業(yè)所得稅匯算清繳交的稅怎么寫會計分錄?
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
15樓
2023-03-13 03:04:17
全部回復
異想的豬豬:回復東老師 摘要怎么寫?
2023-03-13 03:16:44
東老師:回復異想的豬豬摘要就寫補提2020年企業(yè)所得稅。
2023-03-13 03:37:47

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