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結(jié)轉(zhuǎn)成本暫估會計分錄
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 發(fā)表的提問:
暫估入賬后,結(jié)轉(zhuǎn)成本要預(yù)估怎么做會計分錄
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
1樓
2023-03-11 15:57:15
全部回復(fù)
嬌:回復(fù)郭老師 還沒有收到發(fā)票,然后8月的還沒有結(jié)賬,也沒有出報表,現(xiàn)在就是改8月份的記賬憑證
2023-03-11 16:13:52
郭老師:回復(fù)你確認了收入就可以這么做的
2023-03-11 16:33:38
嬌:回復(fù)郭老師 現(xiàn)在我暫估入庫玻璃,現(xiàn)在玻璃不夠出,我現(xiàn)在要怎么在核算管理里的銷售出庫單里預(yù)估玻璃
2023-03-11 16:52:48
郭老師:回復(fù)暫估入庫了是嗎 你們軟件是根據(jù)出入庫下推生成發(fā)票嗎
2023-03-11 17:03:41
嬌:回復(fù)郭老師 來了發(fā)票先采購入庫,然后開出發(fā)票的時候填寫銷售出庫單,我8月份開出玻璃,不夠出,然后做了暫估玻璃會計憑證,現(xiàn)在我怎么在銷售出庫單里填寫,能夠正常的結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-03-11 17:15:45
郭老師:回復(fù)正常出庫 你出庫單是實際的 和有發(fā)票的一樣
2023-03-11 17:31:06
嬌:回復(fù)郭老師 本來想發(fā)圖片的,結(jié)果發(fā)不出去
2023-03-11 17:46:32
郭老師:回復(fù)不需要加工是吧 銷售出庫單
2023-03-11 18:02:43
嬌:回復(fù)郭老師 是的,現(xiàn)在我要怎么填寫銷售出庫單上的信息
2023-03-11 18:15:34
郭老師:回復(fù)銷售出庫,和你正常的一樣填寫 我不太明白你那里有疑問
2023-03-11 18:43:09
嬌:回復(fù)郭老師 假如我現(xiàn)在暫估入賬玻璃是224萬,怎么來填寫核算管理里的銷售出庫單
2023-03-11 19:01:00
郭老師:回復(fù)暫估和不暫估一樣填寫的,
2023-03-11 19:11:44
嬌:回復(fù)郭老師 我的意思是我們主管要求我做預(yù)估入庫,然后能做預(yù)估的結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-03-11 19:31:02
嬌:回復(fù)郭老師 是不是要把244萬的玻璃填寫在采購入庫單里,但實際上我并沒有收到那么多的發(fā)票
2023-03-11 19:48:04
嬌:回復(fù)郭老師 然后就在銷售出庫單里正常出庫,結(jié)算成本,然后會計憑證上就做個暫估入庫的憑證,然后再預(yù)估結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-03-11 20:10:11
郭老師:回復(fù)暫估本來就是個大體的 后面的金額不要管,和你正常入庫一樣就可以
2023-03-11 20:26:08
嬌:回復(fù)郭老師 那我就把244萬的發(fā)票做入庫,然后再把244萬的發(fā)票做出庫,是嗎
2023-03-11 20:37:11
郭老師:回復(fù)是的 不要覺得暫估不一樣 是一樣處理
2023-03-11 21:04:53
嬌:回復(fù)郭老師 224萬的發(fā)票我是開出去的,那么我的供貨單位寫什么,假如我這張發(fā)票寫甲公司,甲公司是銷售方,乙公司是購買方,那我把這發(fā)票如果登記到材料采購入庫,供貨單位寫甲還是乙
2023-03-11 21:29:51
郭老師:回復(fù)甲公司 你買的稅的入庫單銷售方就是誰
2023-03-11 21:44:34
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 阿花 發(fā)表的提問:
建筑行業(yè)預(yù)估成本怎么做會計分錄,以成本結(jié)算借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:工程施工-合同成本-XXX-暫估 貸;原材料-暫估
你好,你給的分錄就是預(yù)估材料,然后領(lǐng)用計入成本的分錄 啊
2樓
2023-03-11 17:08:44
全部回復(fù)
阿花:回復(fù)鄒老師 老師,這樣做是對的嗎?
2023-03-11 17:36:23
鄒老師:回復(fù)阿花你好,把原材料明細根據(jù)材料名稱設(shè)置,而不是暫估 工程施工——合同成本 就可以了
2023-03-11 18:02:20
阿花:回復(fù)鄒老師 工程施工-合同成本 是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里去
2023-03-11 18:16:19
鄒老師:回復(fù)阿花你好,取得收入是需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本核算的
2023-03-11 18:38:57
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 王興平 發(fā)表的提問:
暫估入庫的會計分錄與成本的結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄 下月沖回的會計分錄
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品,發(fā)票回來做 借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款,負數(shù),按發(fā)票做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本少做借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本多就做借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整
3樓
2023-03-11 18:03:01
全部回復(fù)
文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 小丑 發(fā)表的提問:
請問暫估分錄后,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 次月發(fā)票來沖紅暫估,做一筆正確分錄。這筆分錄是不是會再次結(jié)轉(zhuǎn)進成本?(意思是暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)一次成本,來發(fā)票后再次結(jié)轉(zhuǎn)進成本)
您好,成本是不需要再次做了,只是假如暫估的和實際來的發(fā)票的金額不一致的情況下需要調(diào)整成本
4樓
2023-03-11 19:18:23
全部回復(fù)
小丑:回復(fù)文老師 假如暫估和發(fā)票不一致,成本如何調(diào)?
2023-03-11 19:49:12
文老師:回復(fù)小丑比如您咱估的是10,實際來發(fā)票是8,那就沖2,借主營業(yè)務(wù)成本-2貸庫存商品-2或者借方庫存商品2,反之就是補結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2023-03-11 20:17:16
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 米蘭???? 發(fā)表的提問:
貨到,票未到。暫估入賬的分錄如何做?期末如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好 暫估入庫,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 期末結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品
5樓
2023-03-11 20:40:13
全部回復(fù)
米蘭????:回復(fù)鄒老師 票到之后,如何沖回?
2023-03-11 21:09:02
鄒老師:回復(fù)米蘭????你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2023-03-11 21:29:14
文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 簡@ 發(fā)表的提問:
,暫估材料比實際來票單價大,結(jié)轉(zhuǎn)成本按暫估結(jié)轉(zhuǎn)的,次月來票紅沖材料是負數(shù),求次月紅沖負數(shù)后應(yīng)做的分錄
就是還需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖了,您已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品完工入款了并銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
6樓
2023-03-11 21:40:37
全部回復(fù)
簡@:回復(fù)文老師 紅沖材料成負數(shù)
2023-03-11 22:15:15
簡@:回復(fù)文老師 按暫估銷售已結(jié)
2023-03-11 22:37:07
文老師:回復(fù)簡@那您就借 生產(chǎn)成本負數(shù)貸原材料負數(shù),借庫存商品負數(shù)借生產(chǎn)成本負數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
2023-03-11 23:06:06
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 天會亮、心會暖 發(fā)表的提問:
暫估入庫分錄,暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄,票到之后再如何做分錄
你好 暫估入庫 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
7樓
2023-03-11 23:04:23
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 付付得正 發(fā)表的提問:
暫估收入,結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本。以后怎么沖減部分暫估收入和部分成本。怎么寫分錄
你好 你到時就按你原來暫估的收入 和成本 原來的分錄不變 金額負數(shù)來沖掉就可以了
8樓
2023-03-11 23:55:22
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ Crystal楊 發(fā)表的提問:
老師你好,公司2019年12月暫估入賬一臺儀器,發(fā)票在2020年1月份回到,2019年12月銷售了,2019年12月也結(jié)轉(zhuǎn)成本,我想問2020年1月份我要怎樣做會計分錄?
你好,暫估的,和發(fā)票的金額一致嗎?
9樓
2023-03-12 01:01:16
全部回復(fù)
Crystal楊:回復(fù)郭老師 不一致?
2023-03-12 01:26:16
郭老師:回復(fù)Crystal楊紅沖暫估 借應(yīng)付賬款貸,庫存商品,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配, 按發(fā)票的做 借庫存商品進項貸應(yīng)付賬款,借記以前年度損益調(diào)整貸庫存商品,借利潤分配貸庫存商品。
2023-03-12 01:50:12
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
暫估入庫且已銷售怎么做會計分錄,并且怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
就是根據(jù)暫估入庫的情況,銷售數(shù)量*購進單價 來結(jié)轉(zhuǎn)成本
10樓
2023-03-12 02:31:07
全部回復(fù)
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 完美的鞋子 發(fā)表的提問:
購入貨物暫估入賬,期末成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?本月購入一批貨物,但發(fā)票要次月才來,期末做賬時我將該批貨物做了暫估入賬,該如何結(jié)轉(zhuǎn)了,按暫估入賬價做賬的話,影響該月成本結(jié)轉(zhuǎn),進而影響本月利潤?
只能月末暫估入庫,如有出庫先按暫估入庫單價結(jié)轉(zhuǎn)成本。
11樓
2023-03-12 03:52:07
全部回復(fù)
曉海老師:回復(fù)完美的鞋子下月初將暫估入庫數(shù)沖回,等發(fā)票到來在做入庫,按實際金額調(diào)整出庫成本數(shù)。
2023-03-12 04:24:48
曉海老師:回復(fù)完美的鞋子你好!如果沒有其他問題,請評價,滿意的話請給滿分,謝謝!
2023-03-12 04:35:07
曉海老師:回復(fù)完美的鞋子你好!如果沒有其他問題,請評價,滿意的話請給滿分,謝謝!
2023-03-12 05:00:22
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ simple 發(fā)表的提問:
為了降低利潤,當(dāng)年做了暫估成本并且已經(jīng)進行成本結(jié)轉(zhuǎn)了,次年怎么做紅沖暫估成本的會計分錄呢
這個暫估在企業(yè)所得稅年報屬于調(diào)增事項,不算數(shù),屬于無票的費用調(diào)增
12樓
2023-03-12 04:43:08
全部回復(fù)
simple:回復(fù)江老師 是因為次年有發(fā)票才做暫估處理的,我只想知道會計分錄是怎么做的
2023-03-12 05:01:31
江老師:回復(fù)simple需要同年的暫估、同年發(fā)票到位,就沒有影響,暫估都是一樣的 借:原材料(或庫存商品等) 貸:應(yīng)付賬款
2023-03-12 05:15:23
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ blue 發(fā)表的提問:
建筑公司暫估成本,借:工程成本-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估;結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸:應(yīng)付賬款-暫估; 沖暫估:借:工程成本-暫估(紅字),貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字);結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程成本-暫估;這樣做分錄對嗎?
你好 你之前不是結(jié)轉(zhuǎn)過一次成本了。 你還結(jié)轉(zhuǎn)成本 不就重復(fù)了哦。
13樓
2023-03-12 05:48:12
全部回復(fù)
blue:回復(fù)meizi老師 不用重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2023-03-12 06:10:24
meizi老師:回復(fù)blue?你好? ? ?先把前面的紅沖了? ??結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本? 負數(shù)? ,貸:應(yīng)付賬款-暫估;負數(shù) 。 然后 結(jié)轉(zhuǎn) :借? 主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工 。這樣才對? ?
2023-03-12 06:30:13
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 小宇2016 發(fā)表的提問:
結(jié)轉(zhuǎn)成本暫估入庫分錄怎么寫
借庫存商品貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
14樓
2023-03-12 07:07:46
全部回復(fù)
小宇2016:回復(fù)郭老師 必須是2個分錄嗎
2023-03-12 07:19:46
郭老師:回復(fù)小宇2016你好,你暫估入庫一個 結(jié)轉(zhuǎn)成本一個 你不暫估入庫直接出庫?
2023-03-12 07:43:44
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 星辰 發(fā)表的提問:
老師,請問一下,2019年原來的會計暫估成本,編寫的會計分錄是;借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款。月末結(jié)轉(zhuǎn)時;借:本年利潤 貸 :主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本?,F(xiàn)在2020年,我要如何沖這個暫估成本?
真實沒有發(fā)生嗎,借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
15樓
2023-03-12 08:05:52
全部回復(fù)

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