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結(jié)轉(zhuǎn)成本暫估會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 芣説芣想芣惦汜 發(fā)表的提問:
暫估成本的會計分錄是如何寫,沖暫估成本的會計分錄是如何寫的
你好 暫估成本的會計分錄 借:庫存商品?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 沖暫估成本的會計分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
16樓
2023-03-12 09:18:48
全部回復(fù)
芣説芣想芣惦汜:回復(fù)鄒老師 收到發(fā)票沖暫估貨:應(yīng)付-暫估-1貸應(yīng)付-公司1.這一個分錄是什么意思
2023-03-12 09:45:30
鄒老師:回復(fù)芣説芣想芣惦汜你好,沒有這樣沖銷暫估的分錄?
2023-03-12 10:07:56
芣説芣想芣惦汜:回復(fù)鄒老師 老師,你仔細(xì)看看哦,都是這樣操作的
2023-03-12 10:22:18
芣説芣想芣惦汜:回復(fù)鄒老師 發(fā)票來了,本來暫估了,應(yīng)付暫估,發(fā)票來了就沖這個科目啊。。。不就平了嗎
2023-03-12 10:33:28
鄒老師:回復(fù)芣説芣想芣惦汜你好 暫估成本的會計分錄 借:庫存商品?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 沖暫估成本的會計分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 正規(guī)操作應(yīng)當(dāng)是這樣,而不是你說的那樣(收到發(fā)票沖暫估,貨:應(yīng)付-暫估-1,貸應(yīng)付-公司1)
2023-03-12 10:49:00
芣説芣想芣惦汜:回復(fù)鄒老師 那老師,應(yīng)付-企業(yè),這個科目掛哪里呢
2023-03-12 11:01:08
芣説芣想芣惦汜:回復(fù)鄒老師 是重新再做一筆對嗎?
2023-03-12 11:14:30
鄒老師:回復(fù)芣説芣想芣惦汜你好,應(yīng)付賬款—某某單位,這個是購進了還沒有付款 你需要把你錯誤的分錄紅沖,然后按我回復(fù)的這樣做暫估,沖銷暫估處理?
2023-03-12 11:26:52
芣説芣想芣惦汜:回復(fù)鄒老師 好的,謝謝老師,那就是怎么暫估。怎么沖回去。不能跳過一步到位
2023-03-12 11:48:58
鄒老師:回復(fù)芣説芣想芣惦汜你好,是的,是這樣的
2023-03-12 12:10:00
芣説芣想芣惦汜:回復(fù)鄒老師 好的,謝謝老師
2023-03-12 12:34:29
鄒老師:回復(fù)芣説芣想芣惦汜不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
2023-03-12 12:48:07
老江老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 456 發(fā)表的提問:
老師好,暫估材料10萬,當(dāng)時已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,一直沒來票,我要年報了需要沖回10萬暫估嗎?咋做分錄呀
你好 材料是真實來了,發(fā)票沒來? 不需要調(diào)賬 所得稅申報時,調(diào)整申報表即可!
17樓
2023-03-12 10:43:28
全部回復(fù)
456:回復(fù)老江老師 調(diào)表后需要繳納所得稅了,全部的分錄咋做呀?老師
2023-03-12 10:57:12
老江老師:回復(fù)456調(diào)表,不需要寫分錄 調(diào)表后,要交所得稅了,分錄 借 所得稅費用 貸應(yīng)交稅費
2023-03-12 11:15:13
456:回復(fù)老江老師 用不用以前年度損益調(diào)整這個賬
2023-03-12 11:35:35
老江老師:回復(fù)456這個不需要調(diào)賬(咱賬務(wù)處理并沒有錯)
2023-03-12 11:58:44
456:回復(fù)老江老師 好的,謝謝老師
2023-03-12 12:20:40
老江老師:回復(fù)456不客氣 請及時評價,謝謝
2023-03-12 12:41:57
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ rain 發(fā)表的提問:
原材料暫估之后成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),待發(fā)票之后會計分錄,以及成本怎么操作
您好!借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸庫存商品-暫估等。 收到發(fā)票后沖減上面的預(yù)估,然后做正確的。
18樓
2023-03-12 11:40:22
全部回復(fù)
李霞老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ Happy 發(fā)表的提問:
2022年5月,沖2021年的暫估,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),我會計分錄怎么做?沒有成本差異。
你好,你之前的暫估憑證是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估嗎?那你現(xiàn)在的話,你可以 借應(yīng)付賬款暫估 貸利潤分配未分配利潤 小企業(yè)會計準(zhǔn)則的做法。
19樓
2023-03-12 12:58:33
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 興奮的手機 發(fā)表的提問:
本年內(nèi)暫估估高了怎么做分錄,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
你好 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù),貸庫存商品負(fù)數(shù),借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)
20樓
2023-03-12 13:49:19
全部回復(fù)
興奮的手機:回復(fù)maize老師 我暫估的是材料呢
2023-03-12 14:03:29
maize老師:回復(fù)興奮的手機借原材料。負(fù)數(shù)貸,應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù)借原材料 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商,補上少做。借生產(chǎn)成本,貸原材料, 借庫存商品貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 ,,
2023-03-12 14:16:41

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