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發(fā)票購貨方的會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問:
購貨方收到跨年紅字發(fā)票的會計分錄
你好,購貨方收到跨年紅字發(fā)票就做之前藍字發(fā)票的相反分錄 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
1樓
2023-03-11 10:41:28
全部回復(fù)
葉子:回復(fù)鄒老師 這部分退貨已計入成本,跨年成本還紅沖嗎?
2023-03-11 11:03:02
鄒老師:回復(fù)葉子你好,那就需要對之前的成本做相應(yīng)調(diào)整的
2023-03-11 11:23:58
葉子:回復(fù)鄒老師 借:銀行存款 1130 貸:應(yīng)交稅金-進項稅 130 以前年度損益調(diào)整 1000 借:以前年度損益調(diào)整 1000 貸:利潤分配-未分配利潤 1000 是這樣的分錄嗎
2023-03-11 11:52:40
鄒老師:回復(fù)葉子你好,購貨方收到跨年紅字發(fā)票就做之前藍字發(fā)票的相反分錄,完整分錄是 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 借;庫存商品,貸;以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 1000,貸:利潤分配-未分配利潤 1000
2023-03-11 12:15:56
葉子:回復(fù)鄒老師 未分配利潤增加,還會增加所得稅嗎?
2023-03-11 12:33:50
鄒老師:回復(fù)葉子你好,需要做之前年度匯算清繳的更正申報,可能會導(dǎo)致需要繳納企業(yè)所得稅的
2023-03-11 13:00:22
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
購貨方開發(fā)票金額比貨款多怎么做會計分錄
您好!如果以后不再有往來,可以按照實際的貨款入賬。如果還有往來,可以先掛著。
2樓
2023-03-11 12:11:16
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ 吳霞 發(fā)表的提問:
先發(fā)貨給購貨方,拿的出庫單記的賬,現(xiàn)在才開發(fā)票給購貨方,請問怎么做會計分錄?。?/div>
你好!借發(fā)出商品 貸庫存商品 現(xiàn)在借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后借主營業(yè)務(wù)成本 貸發(fā)出商品
3樓
2023-03-11 13:27:20
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 無名 發(fā)表的提問:
您好,請問采購貨物由廠家直接發(fā)貨,我方貨款已付發(fā)票未收到的會計分錄?我方已把貨物全部銷售出去,貨款已收發(fā)票已開的會計分錄?感謝
借庫存商品貸銀行存款 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
4樓
2023-03-11 14:47:47
全部回復(fù)
無名:回復(fù)郭老師 您好,第一問里的發(fā)票未收到怎么做賬呢?后期對方把發(fā)票開了又怎么做賬呢?謝謝
2023-03-11 15:11:13
郭老師:回復(fù)無名借庫存商品貸銀行存款。第一問的。
2023-03-11 15:21:32
郭老師:回復(fù)無名發(fā)票到了借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸、庫存商品負數(shù), 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2023-03-11 15:33:28
無名:回復(fù)郭老師 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸、庫存商品負數(shù),這步可以直接跳過嗎?
2023-03-11 15:56:38
郭老師:回復(fù)無名你好,如果但骨和發(fā)票一致的話可以的。
2023-03-11 16:14:46
郭老師:回復(fù)無名暫估和發(fā)票一致的可以。
2023-03-11 16:41:23
吳少琴老師
職稱:會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 微笑的畫板 發(fā)表的提問:
銷售方收到購貨方返利紅字發(fā)票怎么做會計分錄?
紅字發(fā)票紅沖原來的購貨分錄
5樓
2023-03-11 15:42:47
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ 2463024587 發(fā)表的提問:
購貨方收到銷售折讓的發(fā)票應(yīng)該如何做會計分錄
你好!按折讓后的金額入賬就可以了。 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款等。
6樓
2023-03-11 17:09:27
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 海闊天空 發(fā)表的提問:
買方銷售折讓不用退貨的會計分錄,購買方會計分錄?
如果已經(jīng)銷售出去了,借預(yù)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
7樓
2023-03-11 18:23:57
全部回復(fù)
海闊天空:回復(fù)郭老師 不用開紅票沖嗎?如要誰開,還有稅費怎么做分錄?
2023-03-11 18:45:43
郭老師:回復(fù)海闊天空你好,可以不用開的,如果要開的話是銷售方開。
2023-03-11 19:04:58
郭老師:回復(fù)海闊天空你們沒有開發(fā)票的不用做進項轉(zhuǎn)出,如果人家對方開了的話,你需要做進項轉(zhuǎn)出。
2023-03-11 19:30:12
海闊天空:回復(fù)郭老師 沒紅票的話,這里的主營業(yè)務(wù)成本匯算清繳時怎么辦?不是要調(diào)增了嗎?
2023-03-11 19:46:45
郭老師:回復(fù)海闊天空不調(diào)整的,你已經(jīng)減少了,你的成本不影響。
2023-03-11 19:56:50
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 小游 發(fā)表的提問:
我是購貨方,采購物料,已付款,未到貨,未取得發(fā)票,會計分錄怎么做?
你好,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
8樓
2023-03-11 19:20:24
全部回復(fù)
小游:回復(fù)鄒老師 您好老師,請問到貨的時候呢?
2023-03-11 19:44:43
小游:回復(fù)鄒老師 到貨了,未取得發(fā)票
2023-03-11 20:12:07
鄒老師:回復(fù)小游你好,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估
2023-03-11 20:29:10
小游:回復(fù)鄒老師 發(fā)票到了,沖暫估嗎
2023-03-11 20:39:32
鄒老師:回復(fù)小游你好,是的 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;原材料 然后做購進分錄,借;原材料,貸;預(yù)付賬款
2023-03-11 21:05:22
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 青峰 發(fā)表的提問:
百貨公司購買商品,商品在運輸途中,購貨發(fā)票還未收到,但是支付了一張面值為50000的銀行本票。該怎么做會計分錄呢
你好,借;在途物資,貸;其他貨幣資金——銀行本票存款
9樓
2023-03-11 20:42:53
全部回復(fù)
青峰:回復(fù)鄒老師 金額就填寫銀行本票的面值嗎
2023-03-11 20:56:54
青峰:回復(fù)鄒老師 之后賬單到了又該怎么做分錄呢
2023-03-11 21:19:09
鄒老師:回復(fù)青峰你好,發(fā)票金額與本票的金額一致 嗎? 之后發(fā)票到了,沖銷上面的分錄 然后做這個分錄,借;庫存商品等科目,貸;其他貨幣資金——銀行本票存款
2023-03-11 21:47:35
克江老師
職稱:,中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 0.33w
引用 @ 美好的眼神 發(fā)表的提問:
購貨方發(fā)票已經(jīng)認證,現(xiàn)在發(fā)票有錯誤,已經(jīng)跨年了,購貨方要求重新開,怎么做會計分錄
要紅沖時做分錄可以這樣處理: 借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 紅字 重開時 借:應(yīng)收賬款  貸:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ,也可不就行賬務(wù)處理。我是這樣認為的,不影響任何會計科目和納稅事項。
10樓
2023-03-11 22:06:05
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 閑云野鶴 發(fā)表的提問:
購貨方已抵扣發(fā)票,次月,銷貨方因?qū)戝e購貨方地址,將此發(fā)票紅沖,金額未變。請問購貨方次月應(yīng)怎樣做會計分錄?怎樣做報稅處理?
借預(yù)付賬款、 貸庫存商品、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、進項轉(zhuǎn)出, 然后附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫
11樓
2023-03-11 23:21:27
全部回復(fù)
閑云野鶴:回復(fù)郭老師 不是紅沖原來的憑證,收到藍票后再做一個正確的分錄?金額未變,上月勾選后紅沖,本月收到紅票和金額一樣的藍票,用“進項稅轉(zhuǎn)出”科目怎樣走平?報稅時是不是需要在附表二里做進項轉(zhuǎn)出,再勾選重新開具的藍票進項?
2023-03-11 23:41:29
郭老師:回復(fù)閑云野鶴好做,進項轉(zhuǎn)出不就是紅沖嗎?
2023-03-12 00:01:23
郭老師:回復(fù)閑云野鶴做了進項轉(zhuǎn)出之后,你的申報表和賬上的是一樣的。
2023-03-12 00:23:44
閑云野鶴:回復(fù)郭老師 意思是不用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出”這一科目,只是把原來的憑證反向紅沖,再做一下藍字憑證即可對吧
2023-03-12 00:36:18
郭老師:回復(fù)閑云野鶴可以的,可以這么做的。
2023-03-12 00:49:21
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 曾經(jīng)的寒風(fēng) 發(fā)表的提問:
銷貨方代墊運費的進項稅額,發(fā)票開給了購買方,怎么做會計分錄
借應(yīng)收賬款 貸:銀行存款
12樓
2023-03-12 00:39:44
全部回復(fù)
糖果老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師
4.99
解題: 0.64w
引用 @ yi平 發(fā)表的提問:
銷售方開紅字發(fā)票優(yōu)惠退款,但不退貨,作為購貨方收到紅字發(fā)票以后的會計分錄怎么做?
退款是退全款還是部分款
13樓
2023-03-12 01:43:38
全部回復(fù)
糖果老師:回復(fù)yi平退部分款的話,相當(dāng)于銷售折讓。 借:銀行存款   應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)   貸:庫存商品
2023-03-12 01:57:33
yi平:回復(fù)糖果老師 就是買貨10000進項發(fā)票已開已認證!現(xiàn)在有質(zhì)量問題!沒有退貨廠家直接優(yōu)惠1000元開具1000元紅字發(fā)票!以前做的庫存商品銀行存款的分錄!現(xiàn)在這折讓的1000元怎么處理分錄
2023-03-12 02:19:37
糖果老師:回復(fù)yi平借:銀行存款1000 貸:庫存商品1000/1.13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1000/1.13*0.13
2023-03-12 02:31:55
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ yi平 發(fā)表的提問:
銷售方開紅字發(fā)票優(yōu)惠退款,但不退貨,作為購貨方收到紅字發(fā)票以后的會計分錄怎么做?
您好 請問收到藍字發(fā)票時候分錄怎么寫的
14樓
2023-03-12 02:46:53
全部回復(fù)
yi平:回復(fù)bamboo老師 就是買貨10000進項發(fā)票已開已認證!現(xiàn)在有質(zhì)量問題!沒有退貨廠家直接優(yōu)惠1000元開具1000元紅字發(fā)票!以前做的庫存商品銀行存款的分錄!現(xiàn)在這折讓的1000元怎么處理分錄
2023-03-12 03:03:49
bamboo老師:回復(fù)yi平借;庫存商品 -1000 借:銀行存款 1000
2023-03-12 03:22:29
小宋老師
職稱:初級會計師
4.98
解題: 0.16w
引用 @ 欣冉一笑 發(fā)表的提問:
請問老師,我是購貨方,收到紅字發(fā)票如何做會計分錄?
你好,和購進分錄一樣金額負數(shù)。
15樓
2023-03-12 03:49:06
全部回復(fù)

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