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年度財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
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王超老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 離殤 發(fā)表的提問:
現(xiàn)在查出上年度多結(jié)轉(zhuǎn)了財務(wù)費(fèi)用1.99元,本期要怎么操作上年度多結(jié)轉(zhuǎn)的,會計分錄要怎么寫
你好 這個金額不多,你其實可以在本年結(jié)轉(zhuǎn)的 你如果要在本期操作 借:應(yīng)付賬款等科目 貸:以前年度損益調(diào)整---財務(wù)費(fèi)用
1樓
2023-03-09 17:00:51
全部回復(fù)
離殤:回復(fù)王超老師 如果在本年結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄要怎么做
2023-03-09 17:15:38
離殤:回復(fù)王超老師 本期操作為什么借方是應(yīng)付賬款,當(dāng)初結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借本年利潤貸財務(wù)費(fèi)用
2023-03-09 17:45:06
王超老師:回復(fù)離殤借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
2023-03-09 17:55:10
離殤:回復(fù)王超老師 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛?現(xiàn)在是2022年調(diào)整2021年多結(jié)轉(zhuǎn)的,選擇哪一個比較合適
2023-03-09 18:21:57
王超老師:回復(fù)離殤你這個結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就是可以的了
2023-03-09 18:39:30
離殤:回復(fù)王超老師 你是說我現(xiàn)在,直接做一筆分錄借:以前年度損益調(diào)整 1.99貸未分配利潤1.99就可以了不用再操作其他了?
2023-03-09 19:05:03
王超老師:回復(fù)離殤不是阿,你看我的分錄,是兩個的阿
2023-03-09 19:19:29
離殤:回復(fù)王超老師 借:應(yīng)付賬款等科目貸:以前年度損益調(diào)整---財務(wù)費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)時借:以前年度損益調(diào)整,貸:未分配利潤?
2023-03-09 19:46:28
離殤:回復(fù)王超老師 有點懵,或者能完整的列一下?
2023-03-09 20:12:32
王超老師:回復(fù)離殤是的,就是這兩個分錄的
2023-03-09 20:37:07
離殤:回復(fù)王超老師 為什么借方是應(yīng)付賬款?
2023-03-09 20:55:28
離殤:回復(fù)王超老師 不是財務(wù)費(fèi)用?
2023-03-09 21:09:06
王超老師:回復(fù)離殤? 借: 財務(wù)費(fèi)用 貸:以前年度損益調(diào)整---財務(wù)費(fèi)用 你是說這樣的嗎
2023-03-09 21:25:11
離殤:回復(fù)王超老師 是的,我當(dāng)初多記時就是財務(wù)費(fèi)用,當(dāng)時做的分錄是借本年利潤貸財務(wù)費(fèi)用
2023-03-09 21:44:47
王超老師:回復(fù)離殤那這個分錄是你自己調(diào)整的,就不是我提供的了
2023-03-09 22:05:48
離殤:回復(fù)王超老師 我就是疑問財務(wù)費(fèi)用為什么借方是應(yīng)付賬款?這樣的話應(yīng)付賬款不是有余額?
2023-03-09 22:30:37
王超老師:回復(fù)離殤這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
2023-03-09 22:59:46
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 震動的小熊貓 發(fā)表的提問:
財務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計分錄
財務(wù)費(fèi)用科目的核算規(guī)則是:發(fā)生的財務(wù)費(fèi)用,借記財務(wù)費(fèi)用,貸記相關(guān)對應(yīng)科目;發(fā)生的應(yīng)沖減財務(wù)費(fèi)用的利息收入、匯兌收益,則借記相關(guān)對應(yīng)科目,貸記財務(wù)費(fèi)用;期末應(yīng)將本科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目。 結(jié)轉(zhuǎn)分錄為: 借:本年利潤 貸:財務(wù)費(fèi)用
2樓
2023-03-09 18:20:45
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 無情的裙子 發(fā)表的提問:
8.某事業(yè)將本年度財政撥款預(yù)算收入2000萬、事業(yè)支出1200萬結(jié)轉(zhuǎn)至財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的本年收支轉(zhuǎn)中。 財務(wù)會計分錄: 預(yù)算會計分錄: 9.某體育中心年末結(jié)轉(zhuǎn)本年已完成的資金結(jié)余,本年度網(wǎng)球場大修工程完工,累計結(jié)余資金 財務(wù)會計分錄: 預(yù)算會計分錄: 10.某高校收到學(xué)生學(xué)費(fèi)8000萬元,采用集中匯繳的方式,3天內(nèi)匯繳財政專戶。 財務(wù)會計分錄: 預(yù)算會計分錄: 11.某中學(xué)校截至年底,單位零余額賬戶代理銀行收到零余額賬戶用款額度850000萬度的財政授權(quán)支付實際支出數(shù)為780000元。存在尚未使用的財政授權(quán)支付額度7000 世的對賬單作注銷額度業(yè)務(wù)處理。
借,財政撥款預(yù)算收入? 2000 貸,事業(yè)支出 1200 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)? ?800 借,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)? ?800 貸,財政撥款結(jié)余? 800 借,銀行存款? 8000 貸,應(yīng)交財政款? 8000 預(yù)算會計不處理 借,財政應(yīng)還返額度? 7000 貸,零余額賬戶用款額度? 7000 借,資金結(jié)存,財政應(yīng)返還額度? 7000 貸,資金結(jié)存 ,零余額賬戶用款額度? 7000
3樓
2023-03-09 19:22:20
全部回復(fù)
李老師2
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ 美滿的襯衫 發(fā)表的提問:
財務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤如何會計分錄
會計分錄:應(yīng)收賬款減少 XX 元,財務(wù)費(fèi)用增加 XX 元;本年利潤增加 XX 元。 拓展知識:財務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計處理,是指將上一會計期間未付的財務(wù)費(fèi)用,從本會計年度的財務(wù)費(fèi)用中留存,轉(zhuǎn)入本會計期間的利潤中,以納入本會計期間的凈利潤。這種會計處理可以提高本會計期間的凈利潤,但也可能引發(fā)操縱利潤的問題,因此,對此要謹(jǐn)慎辦理。
4樓
2023-03-09 20:30:41
全部回復(fù)
宸宸老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 佛光普照 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余做分錄為什么不用分財務(wù)會計和預(yù)算會計,而非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余做分錄卻需要分財務(wù)會計和預(yù)算會計呢?
學(xué)員您好,財政撥款也是分的哦
5樓
2023-03-09 21:23:34
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 雨田 發(fā)表的提問:
上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余今年年初財務(wù)會計和預(yù)算會計該如何記賬?
您好,上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,今年年初財務(wù)會計和預(yù)算會計直接記錄余額,不需要做其他賬務(wù)處理的。
6樓
2023-03-09 22:37:14
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 厚德載物 發(fā)表的提問:
老師我想問一下,2019年財務(wù)會計財政撥款放財政應(yīng)返還額度借方,累計盈余貸方。預(yù)算會計也是財政應(yīng)返還額度,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—累計結(jié)轉(zhuǎn)。2020年支出后年末財務(wù)會計和預(yù)算會計都怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
你好,同學(xué)。 你這后面下年度 你正常的要收到這返還額度,你在使用時,正常按當(dāng)期的支出處理就是了的
7樓
2023-03-10 00:03:06
全部回復(fù)
厚德載物:回復(fù)陳詩晗老師 支付時借費(fèi)用,貸財政應(yīng)返還額度,可年末財務(wù)會計,預(yù)算會計怎么做呢
2023-03-10 00:53:26
陳詩晗老師:回復(fù)厚德載物借 費(fèi)用 貸 累計盈余 借 支出 貸 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-10 01:15:21
厚德載物:回復(fù)陳詩晗老師 年末是相反吧
2023-03-10 01:31:46
陳詩晗老師:回復(fù)厚德載物不好意思,相反,我寫反了,不好意思
2023-03-10 01:59:06
厚德載物:回復(fù)陳詩晗老師 真心謝謝您老師
2023-03-10 02:11:20
厚德載物:回復(fù)陳詩晗老師 老師其實就是正常的結(jié)轉(zhuǎn),只是沒有收入是吧?
2023-03-10 02:23:39
陳詩晗老師:回復(fù)厚德載物是的,其他都是一樣的,只是沒收入的
2023-03-10 02:46:31
梓蘇老師
職稱:初級會計師,會計師 ,稅務(wù)師
4.95
解題: 0.43w
引用 @ 自由的老師 發(fā)表的提問:
行政單位年未結(jié)轉(zhuǎn),財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么做分錄
你好,可以參考這個鏈接https://www.acc5.com/news-xuexiao/detail_61137.html
8樓
2023-03-10 01:06:38
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 有加利 發(fā)表的提問:
使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,做本年支出,如何做財務(wù)會計分錄和預(yù)算會計分錄?從哪里體現(xiàn)是使用結(jié)轉(zhuǎn)資金?
你好,同學(xué)。 預(yù)算會計是 借 財政撥款收入結(jié)余-年初 貸 資金結(jié)存 財務(wù)會計是 借 以前年度累計盈余 貸 銀行存款
9樓
2023-03-10 02:14:10
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 溫婉的啤酒 發(fā)表的提問:
行政事業(yè)單位會計,當(dāng)花以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的財政經(jīng)費(fèi)繳納職工養(yǎng)老保險時,財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么寫分錄?
那么你現(xiàn)在在這一期正常使用這個資金的時候,財務(wù)會計正常,減少應(yīng)付職工薪酬,預(yù)算會計正常放到相關(guān)的行政支出。
10樓
2023-03-10 03:12:53
全部回復(fù)
阿銘老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師
4.92
解題: 0.01w
引用 @ 從容的芹菜 發(fā)表的提問:
老師能指導(dǎo)下嗎政府機(jī)關(guān)的會計制度,年初的財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金今年要用分錄怎么做呢
您好,上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,今年年初財務(wù)會計和預(yù)算會計直接記錄余額,不需要做其他賬務(wù)處理的。
11樓
2023-03-10 04:08:08
全部回復(fù)
韓—老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,審計師,資產(chǎn)評估師
4.95
解題: 0.02w
引用 @ 孤獨的大雁 發(fā)表的提問:
你好,咨詢一下,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金被財政又收回了,財務(wù)會計和預(yù)算會計分錄怎么記
借:財政應(yīng)返還額度 貸:零余額用款額度
12樓
2023-03-10 05:25:02
全部回復(fù)
易 老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 老遲到的金毛 發(fā)表的提問:
請問執(zhí)行的事業(yè)單位會計制度,使用上年度非財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)資金,如何做會計分錄?
你好 借業(yè)務(wù)活動費(fèi) 貸銀行存款 借財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸資金結(jié)存
13樓
2023-03-10 06:50:38
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 小 米 高 翔 發(fā)表的提問:
政府會計制度,上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)~累計結(jié)轉(zhuǎn)的資金,用到今年繼續(xù)付款?怎么做賬啊,預(yù)算會計和財務(wù)會計
你好,分錄是 借 業(yè)務(wù)活動費(fèi) 貸 財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) 借 財政撥款支出 貸 貨幣結(jié)存
14樓
2023-03-10 08:08:15
全部回復(fù)
姜老師
職稱:高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 會撒嬌的電源 發(fā)表的提問:
您好老師!我上年有一筆財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金,上年底分錄是: 借:財政應(yīng)返還額度5萬 貸:財政補(bǔ)助收入5萬 年底就把這5萬轉(zhuǎn)到財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)科目了,下年再使用這5萬時財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么計賬?
不是,上年末根據(jù)財政應(yīng)返還額度借:財政應(yīng)返還額度 貸:零余額賬戶用款額度。今年收到財政撥款借:零余額賬戶用款額度 貸:財政應(yīng)返還額度。
15樓
2023-03-10 09:10:16
全部回復(fù)
姜老師:回復(fù)會撒嬌的電源下年在使用時借:單位管理費(fèi)用等 貸:零余額賬戶用款額度。預(yù)算會計借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
2023-03-10 09:48:32
姜老師:回復(fù)會撒嬌的電源年初建賬時預(yù)算會計借:資金結(jié)存—財政應(yīng)返還額度 貸:財政存款結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-03-10 10:07:52

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