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應(yīng)收賬款調(diào)整會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 蘭琴 發(fā)表的提問:
老師,應(yīng)收賬款調(diào)整為零,會計分錄怎么做?應(yīng)付賬款調(diào)整為零,會計分錄怎么做?
你好,是什么情況需要把應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款調(diào)整到0呢??
1樓
2023-03-09 15:02:33
全部回復(fù)
蘭琴:回復(fù)鄒老師 老賬,清零
2023-03-09 15:29:12
蘭琴:回復(fù)鄒老師 老師,借方有余額
2023-03-09 15:41:13
鄒老師:回復(fù)蘭琴你好,如果是不會收回,不需要支付,清零的分錄是 借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 借 :壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)付賬款,貸:營業(yè)外收入
2023-03-09 16:10:09
蘭琴:回復(fù)鄒老師 在應(yīng)收模塊,提了一增一減,對沖,我這邊怎么處理呢
2023-03-09 16:33:09
鄒老師:回復(fù)蘭琴你好,如果是不會收回,不需要支付,清零的分錄是 借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 借 :壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)付賬款,貸:營業(yè)外收入 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
2023-03-09 16:53:57
龍楓老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
4.99
解題: 1.55w
引用 @ wanghui 發(fā)表的提問:
預(yù)付賬款調(diào)整到應(yīng)收賬款會計分錄怎么做
你好,借 應(yīng)收賬款 貸 預(yù)收賬款
2樓
2023-03-09 16:15:37
全部回復(fù)
wanghui:回復(fù)龍楓老師 其他應(yīng)收款一樣是嗎
2023-03-09 16:37:36
龍楓老師:回復(fù)wanghui你好,也是一樣的呢啊
2023-03-09 16:52:48
wanghui:回復(fù)龍楓老師 謝謝了麻煩了
2023-03-09 17:08:22
龍楓老師:回復(fù)wanghui感謝提問,祝你工作愉快
2023-03-09 17:18:48
文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 威力無敵 發(fā)表的提問:
調(diào)整年初其他應(yīng)收款會計分錄
同學(xué)您好,您具體是什么情況需要調(diào)整
3樓
2023-03-09 17:08:54
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 木槿花 發(fā)表的提問:
應(yīng)付賬款-某某公司在借方100000 調(diào)整到應(yīng)收賬款 會計分錄如何寫
應(yīng)付賬款-某某公司在借方100000 調(diào)整到應(yīng)收賬款 借 應(yīng)收賬款 貸應(yīng)付賬款
4樓
2023-03-09 18:23:57
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 清脆的向日葵 發(fā)表的提問:
預(yù)付賬款調(diào)整為應(yīng)付賬款會計分錄怎么做
您好 借 預(yù)付賬款 貸 應(yīng)付賬款
5樓
2023-03-09 19:21:15
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 亂亂 發(fā)表的提問:
應(yīng)付賬款調(diào)整串戶會計分錄怎么做?
借應(yīng)付賬款——錯誤明細(xì) 貸應(yīng)付賬款——應(yīng)當(dāng)計入的正確明細(xì)
6樓
2023-03-09 20:19:51
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 發(fā)表的提問:
應(yīng)收余額為負(fù)如何進行賬戶重分類調(diào)整到預(yù)收賬款,做會計分錄還是直接在報表中調(diào)整?
您好!直接在報表上面調(diào)整就可以了。
7樓
2023-03-09 21:23:46
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 嘿露 發(fā)表的提問:
把應(yīng)收賬款做成了營業(yè)收入,現(xiàn)在需要調(diào)整,會計分錄怎么做?
你好 你是好久做的分錄 看你之前分錄怎么做的 這樣好看怎么調(diào)整。 沒有跨年嘛
8樓
2023-03-09 22:48:39
全部回復(fù)
嘿露:回復(fù)meizi老師 有跨年的,因為之前做的時候直接把所有的單據(jù)做了營業(yè)收入,其中的應(yīng)收賬款沒有做,現(xiàn)在要把之前所有的應(yīng)收賬款做上,從預(yù)收賬款里抵
2023-03-09 23:13:19
meizi老師:回復(fù)嘿露我看下你之前分錄 我看你之前的做賬分錄 這樣好判斷怎么來沖 。 因為涉及以前年度損益調(diào)整科目了
2023-03-09 23:41:13
嘿露:回復(fù)meizi老師 借:銀行存款 貸:營業(yè)收入 貸:預(yù)收賬款 或者 借:銀行存款 借預(yù)收賬款 貸:營業(yè)收入(根據(jù)當(dāng)月收到的金額和當(dāng)月送貨的金額做的)
2023-03-09 23:55:58
meizi老師:回復(fù)嘿露你好 意思你們 營業(yè)收入上面的科目都應(yīng)該是應(yīng)收賬款 你們?nèi)孔隽藸I業(yè)收入去了 是嗎 跨年了就要走以前年度損益調(diào)整來紅沖的
2023-03-10 00:06:21
嘿露:回復(fù)meizi老師 其中一部分是應(yīng)收,那我就是應(yīng)該把應(yīng)收做成了預(yù)收
2023-03-10 00:23:09
meizi老師:回復(fù)嘿露你好 我沒有明白你說的這個 。 你一個一個的說下 。 一部分是應(yīng)收賬款 是怎么錯誤的這樣好判斷
2023-03-10 00:50:10
嘿露:回復(fù)meizi老師 我們的收入是按當(dāng)月送貨的單子銷量來計入的,之前我把其中有些單子支付了定金沒有付尾款的直接用預(yù)收賬款抵扣了,現(xiàn)在我要把沒有付尾款的單子做成應(yīng)收
2023-03-10 01:12:39
meizi老師:回復(fù)嘿露你好 那你掛應(yīng)收賬款 做收入即可 你收到錢是做的 借銀行存款貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款 賬款 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2023-03-10 01:36:30
嘿露:回復(fù)meizi老師 謝謝老師,明白了
2023-03-10 01:53:42
meizi老師:回復(fù)嘿露沒事的 希望能幫到你
2023-03-10 02:05:22
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 高貴的太陽 發(fā)表的提問:
老師,本年怎么做調(diào)整分錄,上年的應(yīng)收賬款計提壞賬,今年怎么做調(diào)整分錄
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸累計折舊,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
9樓
2023-03-10 00:14:00
全部回復(fù)
高貴的太陽:回復(fù)莊老師 老師,應(yīng)收賬款計提壞賬,怎么貸累計折舊啊
2023-03-10 00:44:22
莊老師:回復(fù)高貴的太陽你好,按這樣處理,借以前年度損益調(diào)整,貸壞賬準(zhǔn)備,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
2023-03-10 01:14:19
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ little簡* 發(fā)表的提問:
請問,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款匯率調(diào)整會計分錄怎么做
借:財務(wù)費用 貸:,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款
10樓
2023-03-10 01:41:23
全部回復(fù)
小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ ‘’最初的……” 發(fā)表的提問:
老師 我想問一下 應(yīng)收應(yīng)付不對 后和對方單位核對了后 怎樣調(diào)整公司的賬 主要是v不知道會計分錄
你好,那你具體是多了還是少呢
11樓
2023-03-10 02:38:44
全部回復(fù)
‘’最初的……”:回復(fù)小云老師 有多的? 也有少的
2023-03-10 03:03:37
小云老師:回復(fù)‘’最初的……”借應(yīng)收賬款? 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,或反分錄 借原材料等? 貸應(yīng)付賬款,或反分錄
2023-03-10 03:26:47
‘’最初的……”:回復(fù)小云老師 多謝老師哈
2023-03-10 03:45:01
小云老師:回復(fù)‘’最初的……”不客氣,祝你工作順利
2023-03-10 04:03:20
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 歡喜的泥猴桃 發(fā)表的提問:
附有銷售退回條件的銷售 賒銷實現(xiàn)收入時 到期收款時 預(yù)計退貨率調(diào)整時 如果調(diào)低退貨率 如果調(diào)高退貨率 退貨期滿時 如果退貨率與預(yù)計相同: 如果退貨率低于預(yù)計標(biāo)準(zhǔn): 如果退貨率高于預(yù)計標(biāo)準(zhǔn): 的會計分錄怎么寫?
正常是這樣的賬務(wù)處理,就是賒銷實現(xiàn)的收入,扣減一定的退貨比例,列支收入處理。 當(dāng)退貨率與預(yù)計的數(shù)據(jù)相同,那么做的收入就是對的。 如果是退貨率低于預(yù)計標(biāo)準(zhǔn),實際上是少確認(rèn)了收入,需要補做收入處理。 對于是退貨率高于預(yù)計標(biāo)準(zhǔn),實際上是前期多確認(rèn)了收入期,需要沖減前期的收入處理。 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 庫存商品 如果是補做收入,就是上述的分錄全部用正數(shù)列支。如果是沖減收入,就是上述的分錄全部用負(fù)數(shù)列支。
12樓
2023-03-10 03:41:48
全部回復(fù)
歡喜的泥猴桃:回復(fù)江老師 那如果退貨率與預(yù)計相同的怎么寫?
2023-03-10 04:08:24
江老師:回復(fù)歡喜的泥猴桃退貨率與預(yù)計相同,就是你已經(jīng)按準(zhǔn)確的金額做了收入,也是上述的分錄。全部是正數(shù)確認(rèn)的收入數(shù)據(jù)。 按正確的收入做了收入的數(shù)據(jù),不用更改了。
2023-03-10 04:37:30
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問:
應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)時的調(diào)整分錄是 借:資產(chǎn)減值損失 貸:應(yīng)收賬款,現(xiàn)在繼續(xù)調(diào)整 借:年初未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款 可以嗎?站在審計方,該怎么調(diào)整呢?
你好; 你之前是 少做賬了 壞賬 準(zhǔn)備; 現(xiàn)在是先紅沖這筆分錄。 在按正確的處理分錄
13樓
2023-03-10 04:53:37
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.32w
引用 @ undefined 發(fā)表的提問:
你好應(yīng)收賬款調(diào)整成 其他應(yīng)收分錄
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款
14樓
2023-03-10 05:57:29
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 嵐昕 發(fā)表的提問:
如果建賬初期應(yīng)收賬款多記了,但已經(jīng)跨年,應(yīng)該怎么做調(diào)整,分錄怎么做?
期初數(shù)錯誤只能是重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的
15樓
2023-03-10 07:07:04
全部回復(fù)

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