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應(yīng)收賬款調(diào)整會(huì)計(jì)分錄
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鄒老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 蘭琴 發(fā)表的提問(wèn):
老師,應(yīng)收賬款調(diào)整為零,會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)付賬款調(diào)整為零,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
你好,是什么情況需要把應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款調(diào)整到0呢??
1樓
2023-03-09 15:02:33
全部回復(fù)
蘭琴:回復(fù)鄒老師 老賬,清零
2023-03-09 15:21:48
蘭琴:回復(fù)鄒老師 老師,借方有余額
2023-03-09 15:40:41
鄒老師:回復(fù)蘭琴你好,如果是不會(huì)收回,不需要支付,清零的分錄是 借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 借 :壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)付賬款,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2023-03-09 16:04:24
蘭琴:回復(fù)鄒老師 在應(yīng)收模塊,提了一增一減,對(duì)沖,我這邊怎么處理呢
2023-03-09 16:15:33
鄒老師:回復(fù)蘭琴你好,如果是不會(huì)收回,不需要支付,清零的分錄是 借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 借 :壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)付賬款,貸:營(yíng)業(yè)外收入 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
2023-03-09 16:44:36
龍楓老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
4.99
解題: 1.55w
引用 @ wanghui 發(fā)表的提問(wèn):
預(yù)付賬款調(diào)整到應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好,借 應(yīng)收賬款 貸 預(yù)收賬款
2樓
2023-03-09 16:15:37
全部回復(fù)
wanghui:回復(fù)龍楓老師 其他應(yīng)收款一樣是嗎
2023-03-09 16:35:51
龍楓老師:回復(fù)wanghui你好,也是一樣的呢啊
2023-03-09 16:48:19
wanghui:回復(fù)龍楓老師 謝謝了麻煩了
2023-03-09 17:12:33
龍楓老師:回復(fù)wanghui感謝提問(wèn),祝你工作愉快
2023-03-09 17:40:58
文老師
職稱(chēng):中級(jí)職稱(chēng)
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 威力無(wú)敵 發(fā)表的提問(wèn):
調(diào)整年初其他應(yīng)收款會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)您好,您具體是什么情況需要調(diào)整
3樓
2023-03-09 17:08:54
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 木槿花 發(fā)表的提問(wèn):
應(yīng)付賬款-某某公司在借方100000 調(diào)整到應(yīng)收賬款 會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)
應(yīng)付賬款-某某公司在借方100000 調(diào)整到應(yīng)收賬款 借 應(yīng)收賬款 貸應(yīng)付賬款
4樓
2023-03-09 18:23:57
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 清脆的向日葵 發(fā)表的提問(wèn):
預(yù)付賬款調(diào)整為應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)分錄怎么做
您好 借 預(yù)付賬款 貸 應(yīng)付賬款
5樓
2023-03-09 19:21:15
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 亂亂 發(fā)表的提問(wèn):
應(yīng)付賬款調(diào)整串戶(hù)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
借應(yīng)付賬款——錯(cuò)誤明細(xì) 貸應(yīng)付賬款——應(yīng)當(dāng)計(jì)入的正確明細(xì)
6樓
2023-03-09 20:19:51
全部回復(fù)
宋生老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 發(fā)表的提問(wèn):
應(yīng)收余額為負(fù)如何進(jìn)行賬戶(hù)重分類(lèi)調(diào)整到預(yù)收賬款,做會(huì)計(jì)分錄還是直接在報(bào)表中調(diào)整?
您好!直接在報(bào)表上面調(diào)整就可以了。
7樓
2023-03-09 21:23:46
全部回復(fù)
meizi老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 嘿露 發(fā)表的提問(wèn):
把應(yīng)收賬款做成了營(yíng)業(yè)收入,現(xiàn)在需要調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
你好 你是好久做的分錄 看你之前分錄怎么做的 這樣好看怎么調(diào)整。 沒(méi)有跨年嘛
8樓
2023-03-09 22:48:39
全部回復(fù)
嘿露:回復(fù)meizi老師 有跨年的,因?yàn)橹白龅臅r(shí)候直接把所有的單據(jù)做了營(yíng)業(yè)收入,其中的應(yīng)收賬款沒(méi)有做,現(xiàn)在要把之前所有的應(yīng)收賬款做上,從預(yù)收賬款里抵
2023-03-09 23:22:25
meizi老師:回復(fù)嘿露我看下你之前分錄 我看你之前的做賬分錄 這樣好判斷怎么來(lái)沖 。 因?yàn)樯婕耙郧澳甓葥p益調(diào)整科目了
2023-03-09 23:32:58
嘿露:回復(fù)meizi老師 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)收入 貸:預(yù)收賬款 或者 借:銀行存款 借預(yù)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)收入(根據(jù)當(dāng)月收到的金額和當(dāng)月送貨的金額做的)
2023-03-09 23:58:45
meizi老師:回復(fù)嘿露你好 意思你們 營(yíng)業(yè)收入上面的科目都應(yīng)該是應(yīng)收賬款 你們?nèi)孔隽藸I(yíng)業(yè)收入去了 是嗎 跨年了就要走以前年度損益調(diào)整來(lái)紅沖的
2023-03-10 00:11:34
嘿露:回復(fù)meizi老師 其中一部分是應(yīng)收,那我就是應(yīng)該把應(yīng)收做成了預(yù)收
2023-03-10 00:31:19
meizi老師:回復(fù)嘿露你好 我沒(méi)有明白你說(shuō)的這個(gè) 。 你一個(gè)一個(gè)的說(shuō)下 。 一部分是應(yīng)收賬款 是怎么錯(cuò)誤的這樣好判斷
2023-03-10 00:48:38
嘿露:回復(fù)meizi老師 我們的收入是按當(dāng)月送貨的單子銷(xiāo)量來(lái)計(jì)入的,之前我把其中有些單子支付了定金沒(méi)有付尾款的直接用預(yù)收賬款抵扣了,現(xiàn)在我要把沒(méi)有付尾款的單子做成應(yīng)收
2023-03-10 00:59:02
meizi老師:回復(fù)嘿露你好 那你掛應(yīng)收賬款 做收入即可 你收到錢(qián)是做的 借銀行存款貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款 賬款 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023-03-10 01:14:47
嘿露:回復(fù)meizi老師 謝謝老師,明白了
2023-03-10 01:42:50
meizi老師:回復(fù)嘿露沒(méi)事的 希望能幫到你
2023-03-10 01:52:54
莊老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 高貴的太陽(yáng) 發(fā)表的提問(wèn):
老師,本年怎么做調(diào)整分錄,上年的應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬,今年怎么做調(diào)整分錄
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)折舊,借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整
9樓
2023-03-10 00:14:00
全部回復(fù)
高貴的太陽(yáng):回復(fù)莊老師 老師,應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬,怎么貸累計(jì)折舊啊
2023-03-10 00:37:26
莊老師:回復(fù)高貴的太陽(yáng)你好,按這樣處理,借以前年度損益調(diào)整,貸壞賬準(zhǔn)備,借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整
2023-03-10 00:48:35
辜老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ little簡(jiǎn)* 發(fā)表的提問(wèn):
請(qǐng)問(wèn),預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款匯率調(diào)整會(huì)計(jì)分錄怎么做
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款
10樓
2023-03-10 01:41:23
全部回復(fù)
小云老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ ‘’最初的……” 發(fā)表的提問(wèn):
老師 我想問(wèn)一下 應(yīng)收應(yīng)付不對(duì) 后和對(duì)方單位核對(duì)了后 怎樣調(diào)整公司的賬 主要是v不知道會(huì)計(jì)分錄
你好,那你具體是多了還是少呢
11樓
2023-03-10 02:38:44
全部回復(fù)
‘’最初的……”:回復(fù)小云老師 有多的? 也有少的
2023-03-10 03:07:39
小云老師:回復(fù)‘’最初的……”借應(yīng)收賬款? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),或反分錄 借原材料等? 貸應(yīng)付賬款,或反分錄
2023-03-10 03:33:42
‘’最初的……”:回復(fù)小云老師 多謝老師哈
2023-03-10 03:52:19
小云老師:回復(fù)‘’最初的……”不客氣,祝你工作順利
2023-03-10 04:10:47
江老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 歡喜的泥猴桃 發(fā)表的提問(wèn):
附有銷(xiāo)售退回條件的銷(xiāo)售 賒銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)收入時(shí) 到期收款時(shí) 預(yù)計(jì)退貨率調(diào)整時(shí) 如果調(diào)低退貨率 如果調(diào)高退貨率 退貨期滿(mǎn)時(shí) 如果退貨率與預(yù)計(jì)相同: 如果退貨率低于預(yù)計(jì)標(biāo)準(zhǔn): 如果退貨率高于預(yù)計(jì)標(biāo)準(zhǔn): 的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
正常是這樣的賬務(wù)處理,就是賒銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)的收入,扣減一定的退貨比例,列支收入處理。 當(dāng)退貨率與預(yù)計(jì)的數(shù)據(jù)相同,那么做的收入就是對(duì)的。 如果是退貨率低于預(yù)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際上是少確認(rèn)了收入,需要補(bǔ)做收入處理。 對(duì)于是退貨率高于預(yù)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際上是前期多確認(rèn)了收入期,需要沖減前期的收入處理。 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸: 庫(kù)存商品 如果是補(bǔ)做收入,就是上述的分錄全部用正數(shù)列支。如果是沖減收入,就是上述的分錄全部用負(fù)數(shù)列支。
12樓
2023-03-10 03:41:48
全部回復(fù)
歡喜的泥猴桃:回復(fù)江老師 那如果退貨率與預(yù)計(jì)相同的怎么寫(xiě)?
2023-03-10 04:23:29
江老師:回復(fù)歡喜的泥猴桃退貨率與預(yù)計(jì)相同,就是你已經(jīng)按準(zhǔn)確的金額做了收入,也是上述的分錄。全部是正數(shù)確認(rèn)的收入數(shù)據(jù)。 按正確的收入做了收入的數(shù)據(jù),不用更改了。
2023-03-10 04:38:45
meizi老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問(wèn):
應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)時(shí)的調(diào)整分錄是 借:資產(chǎn)減值損失 貸:應(yīng)收賬款,現(xiàn)在繼續(xù)調(diào)整 借:年初未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)收賬款 可以嗎?站在審計(jì)方,該怎么調(diào)整呢?
你好; 你之前是 少做賬了 壞賬 準(zhǔn)備; 現(xiàn)在是先紅沖這筆分錄。 在按正確的處理分錄
13樓
2023-03-10 04:53:37
全部回復(fù)
樸老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.32w
引用 @ undefined 發(fā)表的提問(wèn):
你好應(yīng)收賬款調(diào)整成 其他應(yīng)收分錄
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款
14樓
2023-03-10 05:57:29
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 嵐昕 發(fā)表的提問(wèn):
如果建賬初期應(yīng)收賬款多記了,但已經(jīng)跨年,應(yīng)該怎么做調(diào)整,分錄怎么做?
期初數(shù)錯(cuò)誤只能是重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的
15樓
2023-03-10 07:07:04
全部回復(fù)
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