久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
銷項稅額抵扣會計分錄
分享
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ Seven 發(fā)表的提問:
銷項稅額用留抵稅額抵扣。如何做會計分錄?
銷項稅額用留底稅額抵扣 不用做分錄
1樓
2023-03-09 14:13:35
全部回復
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 白開水8 發(fā)表的提問:
請問銷項稅額抵扣進項稅額的會計分錄怎么做
借 銷項稅額,貸進項稅額,轉出未交增值稅
2樓
2023-03-09 15:04:59
全部回復
maize老師:回復白開水8按下面這個結轉增值稅
2023-03-09 15:31:52
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ lemontea 發(fā)表的提問:
進項稅額加待抵扣進項稅額大于銷項稅額,要不要做會計分錄
你好!進項大于銷項月末不用做會計處理
3樓
2023-03-09 16:11:14
全部回復
汪晨老師
職稱:中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 清秀的萬寶路 發(fā)表的提問:
進項稅額抵扣加計抵扣額怎么做會計分錄?
你好,借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入(小企業(yè)會計準則)
4樓
2023-03-09 17:38:22
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 清秀的鞋墊 發(fā)表的提問:
1、假設11月份銷項稅額1萬要交,進項12000元恰好>銷項抵扣掉了,那么關于這些的會計分錄怎么做?
你好,不需要做結轉未交增值稅的分錄
5樓
2023-03-09 18:57:36
全部回復
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 夢想成真 發(fā)表的提問:
專票認證后,進項抵扣銷項稅額怎么寫會計分錄呀
你好!不需要單獨寫分錄。
6樓
2023-03-09 20:26:57
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 飄絮 發(fā)表的提問:
應交增值稅的進項稅額抵扣銷項稅額的會計分錄怎么做
你好 借;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;應付賬款等科目 借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
7樓
2023-03-09 21:43:09
全部回復
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 奧利給 發(fā)表的提問:
月末進項稅的會計分錄,已抵扣進項稅分錄,未抵扣的進項稅分錄,抵扣的進項稅比銷項稅大的分錄,請問怎么做
一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
8樓
2023-03-09 22:46:41
全部回復
宸宸老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @   發(fā)表的提問:
有了進項稅和銷項稅,怎么做增值稅,稅額抵扣的會計分錄
您好 結轉銷項和進項 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 如果應交稅費——未交增值稅就是需要繳納的增值稅
9樓
2023-03-09 23:37:30
全部回復
?。?/span>回復宸宸老師 印花稅的會計分錄怎么做呢
2023-03-09 23:55:55
宸宸老師:回復  您好 印花稅不需要計提 繳納的時候直接做分錄 借:稅金及附加 貸:銀行存款等
2023-03-10 00:25:28
?。?/span>回復宸宸老師 好的,謝謝
2023-03-10 00:40:18
宸宸老師:回復  不客氣的,祝您學習愉快
2023-03-10 01:01:52
冉老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
4.98
解題: 7.67w
引用 @ 大丫 發(fā)表的提問:
待抵扣進項稅額抵扣時會計分錄怎么做
你好 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅)
10樓
2023-03-10 00:58:42
全部回復
老江老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 發(fā)表的提問:
那么例如上期待抵扣進項稅額5000,到本期抵扣銷項稅,會計分錄應該怎么做?
你好 上個月的分錄是怎么做的?
11樓
2023-03-10 02:27:47
全部回復
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 欣慰的路燈 發(fā)表的提問:
留抵稅額如何做會計分錄,銷項小于進項,即產(chǎn)生留抵稅額。如何會計分錄
您好 進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留底 可以不做賬務處理 留待下期繼續(xù)抵扣
12樓
2023-03-10 03:51:19
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ 鴻鴻 發(fā)表的提問:
本期進項抵扣金額大于銷項金額,會計分錄怎么寫
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
13樓
2023-03-10 04:57:26
全部回復
鴻鴻:回復郭老師 這樣就會形成進項留底是嗎
2023-03-10 05:22:39
郭老師:回復鴻鴻對的,是的,轉出未交增值稅。在借方表示留底
2023-03-10 05:40:45
鴻鴻:回復郭老師 進項稅額大于銷項稅額,為留抵稅額,月末無需做賬務處理?
2023-03-10 06:01:28
郭老師:回復鴻鴻你好,未留底稅額是什么意思?
2023-03-10 06:20:44
鴻鴻:回復郭老師 有留底稅額。。打錯字了
2023-03-10 06:33:00
郭老師:回復鴻鴻做不做都可以 做的話就是我上面的
2023-03-10 06:58:44
鴻鴻:回復郭老師 可是銷項稅額 和轉出未交增值稅是應交稅費-應交增值稅的三級專欄,只能是貸方。那這個分錄能寫?
2023-03-10 07:18:11
郭老師:回復鴻鴻它可以他可以這么做的
2023-03-10 07:38:38
吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 星田 發(fā)表的提問:
進項稅抵扣銷項稅的會計分錄怎么做
你好,不用做抵扣的分錄,月末只需要做結轉實際要交的增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
14樓
2023-03-10 06:15:03
全部回復
星田:回復吳月柳 老師,在問一下。建筑業(yè)開外經(jīng)證預繳的稅和到本地完稅后的分錄怎么做
2023-03-10 06:45:01
吳月柳:回復星田當月預交增值稅: 借:應交稅費——預交增值稅 貸:銀行存款 抵銷時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅
2023-03-10 07:02:52
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 浪漫style 發(fā)表的提問:
進項抵扣了銷項會計分錄
你好,按這樣計算公式,應納稅額M=銷項--進項,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)M,貸應交稅費--未交增值稅
15樓
2023-03-10 07:07:08
全部回復

微信掃碼做題

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×