那個是23年的費用,金額幾百就可以直接做費用,金額大就不能
老師,2023年的費用錯了1萬元,在2024年可以不入以前年度損益調(diào)整,直接增加2024年的費用嗎
老師在2024年取得2023年12月的發(fā)票,付款在24年1月份,賬務(wù)處理是在2024年,這些發(fā)票可以作為2024年稅前扣除憑證嗎?
2024年收到開票時間是2023年的發(fā)票,2023年沒有計提該費用,但是該費用是2024年支付,2023年發(fā)票可以做稅務(wù)扣除嗎
2023年的費用發(fā)票,2024年12月可以直接入賬列支費用科目不,稅前可以抵扣不
2023年的紙質(zhì)費用發(fā)票,2024年取得可以直接列支管理費用不,,2024年可以稅前扣除不
老師 計提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個稅如果有補虧,是用利潤總額去補虧嗎,如果補虧之后是0或是負數(shù),那就不產(chǎn)生個稅了,對嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報酬,特權(quán)使用費,稿酬附稅扣除也能扣專項扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
財政撥款專項補助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》工資薪金等欄次的需要填報勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認收入,債務(wù)重組不是?
幾千不行嗎
是的,幾千都不能做費用了。做以前年度損益調(diào)整
那稅前抵扣這個費用不就浪費了,老師
你要想稅前扣除就得重新做上年的報表,然后做匯算清繳。因為那個費用是屬于上年的
有沒有什么辦法,做以前年度損益科目的話,2024年匯算清繳的時候如何將這筆2023年費用能夠稅前扣除呢,報表怎么填列呢
沒有辦法的,只能調(diào)整23年的報表,然后重新匯算。因為稅法是全責(zé)發(fā)生制,只能在23年做費用23年度匯算扣除。不能作為24年的費用在24年度的匯算中扣除