是的,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票申請(qǐng),對(duì)方銷(xiāo)售方再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)我是購(gòu)買(mǎi)方給銷(xiāo)售開(kāi)紅字信息表,他們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,我這邊開(kāi)不需要輸入銷(xiāo)售方之前開(kāi)給我抵扣進(jìn)項(xiàng)的專(zhuān)票號(hào)嗎?
我們是銷(xiāo)售方,我們開(kāi)給購(gòu)買(mǎi)方的發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證,購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)讓沖紅發(fā)票,我們銷(xiāo)售方也開(kāi)具了紅字發(fā)票,我們開(kāi)具的紅字發(fā)票需要郵寄給購(gòu)買(mǎi)方嗎
我是銷(xiāo)售方 8對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了我們的專(zhuān)票 現(xiàn)在票據(jù)有問(wèn)題 我已經(jīng)叫購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單 我們銷(xiāo)售方接下來(lái)的流程咋做 是不是讓購(gòu)買(mǎi)方把開(kāi)具紅字發(fā)票的數(shù)據(jù)導(dǎo)出來(lái) 我們這邊再導(dǎo)入進(jìn)去才可以開(kāi)?
我們是銷(xiāo)售方,對(duì)方購(gòu)買(mǎi)方收到發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在跨月沖紅,購(gòu)買(mǎi)方給我們紅字信息表,我們開(kāi)了紅字發(fā)票要寄給對(duì)方么?
老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在給銷(xiāo)售方要沖紅,我們我們這邊購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票申請(qǐng),對(duì)方銷(xiāo)售方再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
1~6月?tīng)I(yíng)業(yè)額523.79萬(wàn)元,凈利潤(rùn)額-125.51萬(wàn)元,同比%怎么計(jì)算?
老師 我算7月份利潤(rùn)的話(huà) 我需要?7月份實(shí)際花的錢(qián)還是 員工花的錢(qián) 但是沒(méi)給報(bào)銷(xiāo)的錢(qián)
老師,我在25年3月月份有一筆2萬(wàn)的業(yè)務(wù)收款,我支出的成本是19800,也給我開(kāi)了發(fā)票,但是我做憑證的時(shí)候有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在資產(chǎn)表上顯示一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)297,我怎么做平它
老師,銷(xiāo)售貨物己開(kāi)票,因質(zhì)量問(wèn)題客戶(hù)讓便宜點(diǎn),這種情況是不是得在紅字信息確認(rèn)單里選擇發(fā)票,在開(kāi)具紅字發(fā)票原因下方選銷(xiāo)售折讓。
計(jì)提的工資必須是申報(bào)的個(gè)人所得稅工資嗎?
老師A公司收購(gòu)B公司時(shí),支付給B公司的股東C630萬(wàn)元,后期A公司將B公司的股權(quán)以0元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣(mài)給了個(gè)人D和E,需要繳納什么稅嗎?按多少金額繳納?
請(qǐng)問(wèn),報(bào)工商年報(bào)時(shí),公司有對(duì)外投資企業(yè),對(duì)外投資那年度有申報(bào)填寫(xiě)了。若之后對(duì)外投資信息沒(méi)變動(dòng)也沒(méi)新增,后續(xù)每年要再填報(bào)嗎
老師我們是勞務(wù)派遣公司,自己公司現(xiàn)有的員工,比如會(huì)計(jì)還有前臺(tái)清潔工這種,服務(wù)本公司的人員,一樣和派遣的員工申報(bào)個(gè)稅,這三人的工資如何做賬呀?
報(bào)關(guān)單上沒(méi)顯示規(guī)格型號(hào),但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上有顯示規(guī)格型號(hào),請(qǐng)問(wèn)這種情況會(huì)影響退稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人24年5月份干了點(diǎn)活,開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,支付公司按勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳了個(gè)稅。這個(gè)人不知道個(gè)人所得稅匯算清繳,到昨天才了匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)還管用嗎?還能退稅嗎?