同學(xué)你好, 發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證,需要購方開具紅字信息表,選擇已抵扣,只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。
老師,購買方申請(qǐng)未抵扣的進(jìn)項(xiàng)票沖紅,開具紅字發(fā)票信息表給銷售方,負(fù)數(shù)發(fā)票是銷售方開嗎
請(qǐng)問我是購買方給銷售開紅字信息表,他們開負(fù)數(shù)發(fā)票,我這邊開不需要輸入銷售方之前開給我抵扣進(jìn)項(xiàng)的專票號(hào)嗎?
老師,購買方認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)后開具紅字信息表,銷售方要開紅字發(fā)票給我們,藍(lán)字發(fā)票也要給我們嗎
購買方開具紅字信息表給銷售方,銷售方開具負(fù)數(shù)發(fā)票需要給發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給購買方嗎
購買方已抵扣發(fā)票,購買方開具紅字信息表給銷售方。銷售方根據(jù)紅字信息表給購買方開具負(fù)數(shù)發(fā)票。開具的發(fā)票后兩聯(lián)需要給到購買方嗎
投資某公司10%股份怎么做賬?
老師您好,1、這月我準(zhǔn)備出口一批貨物,關(guān)單還沒出來,但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已收到,那我進(jìn)貨發(fā)票是在月勾選出口退稅認(rèn)證嗎?還是到下月出口在弄退稅認(rèn)證呀。 2、銀行網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)手續(xù)費(fèi)取得專票可以抵扣嗎? 3、取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用于集體福利的,我還沒認(rèn)證該張費(fèi)用發(fā)票,我可以直接價(jià)稅合并如借管理費(fèi)用-福利費(fèi)113,貸其他應(yīng)付款113嗎?然后直接到電子稅務(wù)局不抵扣勾選模塊勾選不抵扣這樣可行嗎?還是賬上一定要反應(yīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后到電子稅務(wù)勾選認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?
老師,你好 注冊(cè)資本實(shí)繳股東已經(jīng)通過公戶轉(zhuǎn)入,注明投資款,因?yàn)樽?cè)資本太高了,是分批弄的,去年弄了一部分,但是工商那里沒有備案,賬已經(jīng)做了 ,工商年報(bào)按哪個(gè)來報(bào)
老師你好,作為高新研發(fā)人員需要達(dá)到哪些要求?
小規(guī)模服裝制造公司,收到的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做,
老師,員工出差,代訂機(jī)票,員工自己出錢訂的,開的發(fā)票抬頭是公司,這種的還需要員工的機(jī)票做原始憑證嗎?
老師,請(qǐng)問開技術(shù)服務(wù)費(fèi),稅目編號(hào)是多少昵
老師,出口發(fā)票客戶名稱按提單的話 是按提單上收貨人來開具嗎?
請(qǐng)問專管員讓我點(diǎn)提交2024年匯算清繳的退稅,然后退了讓我又更正報(bào)表,這是什么操作
公司的房產(chǎn)賣給個(gè)人,需要交什么稅
不填,就直接輸入折讓的金額是嗎?
同學(xué)你好,不填,就直接輸入折讓的金額是嗎?——是的;
有點(diǎn)沒大理解,不是減掉以前進(jìn)項(xiàng)的那個(gè)金額,嘛,怎么不輸呢?不輸怎么確定是我以前抵扣的哪專票呢?
同學(xué)你好 選擇已抵扣后,下面會(huì)出現(xiàn)我們已經(jīng)抵扣的發(fā)票,然后選擇需要開紅字信息的這張 您看下這個(gè)內(nèi)容 http://www.chaolen.cn/253.html
老師,對(duì)公的資金怎么拿出來哦,
同學(xué)你好,您是說提現(xiàn)么,比如提取備用金;
就是老板,有什么方式把對(duì)公的資金拿出來,
同學(xué)你好,可以是借款方式
借公司的錢?以后是要還的對(duì)嗎?
同學(xué)你好,是的;以后是要還給公司的;
紅字信息表開了,我方下月賬務(wù)怎么處理?
同學(xué)你好 開出紅字信息表,收到紅字發(fā)票后需要沖減進(jìn)項(xiàng)稅額;
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是嗎?那不是又要交稅?
同學(xué)你好 您方當(dāng)初是做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在對(duì)方開了紅字發(fā)票,說明當(dāng)初應(yīng)是沒有進(jìn)項(xiàng)的,所以是沖減進(jìn)項(xiàng),原來抵了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來,
那現(xiàn)在要不要交稅?
沖了多少就要交相應(yīng)的稅嗎?
同學(xué)你好,沖減的這個(gè)原來不是抵扣了么;就是相當(dāng)于原來少交稅;現(xiàn)在將少交的補(bǔ)上;沖減的部分本期減少了進(jìn)項(xiàng) ,所以是需要交稅的;
下月填報(bào)的時(shí)候怎樣填哦?
同學(xué)你好,下月申報(bào)時(shí)將沖減的進(jìn)項(xiàng)稅額填入附表二中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中;