同學(xué)你好, 發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證,需要購方開具紅字信息表,選擇已抵扣,只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。
老師,購買方申請未抵扣的進(jìn)項(xiàng)票沖紅,開具紅字發(fā)票信息表給銷售方,負(fù)數(shù)發(fā)票是銷售方開嗎
請問我是購買方給銷售開紅字信息表,他們開負(fù)數(shù)發(fā)票,我這邊開不需要輸入銷售方之前開給我抵扣進(jìn)項(xiàng)的專票號嗎?
老師,購買方認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)后開具紅字信息表,銷售方要開紅字發(fā)票給我們,藍(lán)字發(fā)票也要給我們嗎
購買方開具紅字信息表給銷售方,銷售方開具負(fù)數(shù)發(fā)票需要給發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給購買方嗎
購買方已抵扣發(fā)票,購買方開具紅字信息表給銷售方。銷售方根據(jù)紅字信息表給購買方開具負(fù)數(shù)發(fā)票。開具的發(fā)票后兩聯(lián)需要給到購買方嗎
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒樱菫樯斗秦泿判再Y產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個點(diǎn)的專票可以按1個點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
問題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內(nèi)賬會計,公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報銷,原始憑證基本都是開具銷售清單?微信支付,跟采購的人溝通過要向賣方開具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個體戶比較多,正規(guī)開票還是比較少的,請問這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問題二:老板有些不想買財務(wù)軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說服老板讓他買財務(wù)軟件,用excel做賬有哪些劣勢?對比excel財務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢?規(guī)避什么風(fēng)險? 問題3:超市的庫存商品較多,做賬建立2級明細(xì)(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱寫的很詳細(xì),用三四級科目表示?
不填,就直接輸入折讓的金額是嗎?
同學(xué)你好,不填,就直接輸入折讓的金額是嗎?——是的;
有點(diǎn)沒大理解,不是減掉以前進(jìn)項(xiàng)的那個金額,嘛,怎么不輸呢?不輸怎么確定是我以前抵扣的哪專票呢?
同學(xué)你好 選擇已抵扣后,下面會出現(xiàn)我們已經(jīng)抵扣的發(fā)票,然后選擇需要開紅字信息的這張 您看下這個內(nèi)容 http://www.chaolen.cn/253.html
老師,對公的資金怎么拿出來哦,
同學(xué)你好,您是說提現(xiàn)么,比如提取備用金;
就是老板,有什么方式把對公的資金拿出來,
同學(xué)你好,可以是借款方式
借公司的錢?以后是要還的對嗎?
同學(xué)你好,是的;以后是要還給公司的;
紅字信息表開了,我方下月賬務(wù)怎么處理?
同學(xué)你好 開出紅字信息表,收到紅字發(fā)票后需要沖減進(jìn)項(xiàng)稅額;
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是嗎?那不是又要交稅?
同學(xué)你好 您方當(dāng)初是做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在對方開了紅字發(fā)票,說明當(dāng)初應(yīng)是沒有進(jìn)項(xiàng)的,所以是沖減進(jìn)項(xiàng),原來抵了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來,
那現(xiàn)在要不要交稅?
沖了多少就要交相應(yīng)的稅嗎?
同學(xué)你好,沖減的這個原來不是抵扣了么;就是相當(dāng)于原來少交稅;現(xiàn)在將少交的補(bǔ)上;沖減的部分本期減少了進(jìn)項(xiàng) ,所以是需要交稅的;
下月填報的時候怎樣填哦?
同學(xué)你好,下月申報時將沖減的進(jìn)項(xiàng)稅額填入附表二中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中;