你好,你如果視同銷售的話是可以抵扣的,按照市場價(jià)來做銷售。
老師,給客戶提供了代理的同時贈送了她們禮品,禮品采購進(jìn)來是13個點(diǎn)的,客戶要求給她們個人開票,我們贈送的禮品需要視同銷售是吧,現(xiàn)在有問題的是,我們需要給客戶開票要開多少個點(diǎn)的呢
老師,購買的禮品贈送給客戶的,取得了專票。那么按照規(guī)定贈送視同銷售算銷項(xiàng)稅,專票可以抵扣。那么可以做不抵扣勾選,然后贈送也不視同銷售嗎?
外購的禮品,購進(jìn)的時候是普票,在套餐里面贈送給客戶需要視同銷售交銷項(xiàng)稅嗎
購買產(chǎn)品贈送客戶,采購價(jià)含稅1萬元,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?那視同銷售的時候,計(jì)算銷項(xiàng)應(yīng)該用含稅價(jià)*13%還是不含稅價(jià)*13%呢?
銷售送給顧客的禮品、在采購時取得發(fā)票可以抵扣嗎?贈送給顧客是不是要視同銷售?銷項(xiàng)稅怎么計(jì)算
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
如果不做視同銷售、不計(jì)算銷項(xiàng)稅金、取得的增專票就不能抵扣嗎
你好,是的。但是標(biāo)準(zhǔn)的做法就是視同銷售。