你好,你如果視同銷售的話是可以抵扣的,按照市場價來做銷售。
老師,給客戶提供了代理的同時贈送了她們禮品,禮品采購進(jìn)來是13個點的,客戶要求給她們個人開票,我們贈送的禮品需要視同銷售是吧,現(xiàn)在有問題的是,我們需要給客戶開票要開多少個點的呢
老師,購買的禮品贈送給客戶的,取得了專票。那么按照規(guī)定贈送視同銷售算銷項稅,專票可以抵扣。那么可以做不抵扣勾選,然后贈送也不視同銷售嗎?
外購的禮品,購進(jìn)的時候是普票,在套餐里面贈送給客戶需要視同銷售交銷項稅嗎
購買產(chǎn)品贈送客戶,采購價含稅1萬元,可以抵扣進(jìn)項嗎?那視同銷售的時候,計算銷項應(yīng)該用含稅價*13%還是不含稅價*13%呢?
銷售送給顧客的禮品、在采購時取得發(fā)票可以抵扣嗎?贈送給顧客是不是要視同銷售?銷項稅怎么計算
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
如果不做視同銷售、不計算銷項稅金、取得的增專票就不能抵扣嗎
你好,是的。但是標(biāo)準(zhǔn)的做法就是視同銷售。