久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

如何沖上月多計提工資 分錄

2024-12-25 18:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-25 18:25

同學(xué),你好 借:管理費用-工資? ?負數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬? 負數(shù)

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 借:管理費用-工資? ?負數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬? 負數(shù)
2024-12-25
你好,公司一般會先全額沖銷上月的,然后再重新計提,也會直接沖銷差額,都可以 借:管理費用等? 上月負數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬? ?上月負數(shù) ?借:管理費用等? 實際金額 貸:應(yīng)付職工薪酬? 實際金額
2024-03-09
您好可以做相反分錄或者做負數(shù)分錄
2021-01-19
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配匯算清交的收入調(diào)增。
2021-01-07
同學(xué),您好,這個多計提的要沖減。借管理費用工資 負數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)。
2020-08-13
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×