你好,專票和普票都要交納的
老師,小規(guī)模開具了,三個(gè)點(diǎn)的普票,和一個(gè)點(diǎn)的普票,1季度開超45萬(wàn)了全額納稅,我是全按一個(gè)點(diǎn)交稅,還是分開我那三個(gè)點(diǎn)的要按3個(gè)點(diǎn)交稅,一個(gè)點(diǎn)按一個(gè)點(diǎn)交稅,
老師,小規(guī)模一季度開票超了三十萬(wàn),開了三個(gè)點(diǎn)的普票發(fā)票,還有一個(gè)點(diǎn)的普票,那還是按減免的1個(gè)點(diǎn)交增值稅對(duì)吧?
老師,這是小規(guī)模納稅人,二季度,普票1個(gè)點(diǎn)開了13萬(wàn)多,專票3個(gè)點(diǎn),開了55萬(wàn)多,增值稅繳納是不是專票還是按照3個(gè)點(diǎn)全額繳納?普票就按照減免2個(gè)點(diǎn)后的一個(gè)點(diǎn)繳?
小規(guī)模按一個(gè)點(diǎn)開票,若本季度專票普票合計(jì)超過30萬(wàn),那就是所有收入按1個(gè)點(diǎn)交增值稅是嗎
老師,我是小規(guī)模的公司,一個(gè)季度發(fā)票合計(jì)開了419186,其中普票開了268226,專票開了150960,那我要全額419186交1個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎?還是就開的專票部分交1個(gè)點(diǎn)的增值稅?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅?。?/p>
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
普票不是一個(gè)季度不超過30萬(wàn)可以免交增值稅嗎?
普票和專票合計(jì)超過30萬(wàn)的就不免征了
那就是按全額41萬(wàn)多交1個(gè)點(diǎn)的增值稅是嗎?
對(duì),沒錯(cuò)的,都是需要繳納的