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我們12月只開了2000元的發(fā)票,進項票12月有很多,我這邊做賬怎么做呢?不認證放在明年1月再做賬認證可以嗎?還是12月做賬先做待抵扣?

2024-12-24 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-24 15:30

還是12月做賬先做應交稅費-待認證進項稅

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快賬用戶2321 追問 2024-12-24 15:31

那明年認證的時候怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2024-12-24 15:33

?借:應交稅費-增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待認證進項稅

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快賬用戶2321 追問 2024-12-24 15:35

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-12-24 15:37

不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。

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還是12月做賬先做應交稅費-待認證進項稅
2024-12-24
6000有單獨的和銷項金額差不多的嗎 有的話認證 剩余的還在待認證
2023-01-02
同學你好 本月收到的發(fā)票全部做賬,認證的計入進項抵扣,不認證的計入待抵扣進項,是這樣操作么? 借,原材料等 借,應交稅費一應增一進項 借,應交稅費一應增一待認證時項稅額——沒有認證的部分 貸,銀行存款等
2020-10-31
你好 二月份認證不需要的 直接做進項就可以
2022-02-05
你好,12月份暫估,然后次月收到發(fā)票,之后你再紅沖暫估在做發(fā)票的就可以,可以抵扣企業(yè)所得稅,你們單位不需要認證。
2021-12-31
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