你好,利潤(rùn)做到800萬(wàn),就不符合小型微利企業(yè)的
你好,請(qǐng)問哈建筑業(yè)稅負(fù)率是1%,是在算上優(yōu)惠政策前還是優(yōu)惠政策后,如果是100萬(wàn)就要交1萬(wàn)的稅,那是小微企業(yè)的話這樣算利潤(rùn)都達(dá)到40萬(wàn)了,一家企業(yè)利潤(rùn)可不可能達(dá)到那么多嘛,那所得稅稅負(fù)率是怎么算嗎
老師您好,我們公司從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額都符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),只有年度應(yīng)納稅所得額從上個(gè)月開始大于小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),所以企業(yè)所得稅稅率由5%上升到25%,這是因?yàn)榻衲瓿隹跇I(yè)務(wù)銷售毛利率很大,我想問問,如果明年我們公司出口業(yè)務(wù)沒有那么多,年度應(yīng)納稅所得額又符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以后,我們公司交企業(yè)所得稅可以重新按小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率來計(jì)算嗎
老師,我們企業(yè)是做出口的外貿(mào)公司,不是生產(chǎn)型企業(yè),我們今年收到的出口退稅款1000萬(wàn),這個(gè)要計(jì)入利潤(rùn)征收所得稅嗎?
老師,我們建筑公司今年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000萬(wàn)左右,企業(yè)所得稅稅負(fù)預(yù)計(jì)1%,那我們可能要交40萬(wàn)左右的所得稅。但這樣利潤(rùn)就得做到800萬(wàn),那這是不是不符合小型微利企業(yè)的的資格了?
老師我們外貿(mào)公司24年報(bào)關(guān)單有7000萬(wàn)然后因?yàn)殚_票額度的原因我們就開了5000萬(wàn)左右,現(xiàn)在12月的財(cái)務(wù)報(bào)表是資產(chǎn)不超5000萬(wàn)還是小微企業(yè),那沒有確認(rèn)的2000萬(wàn)收入會(huì)不會(huì)影響小微企業(yè),要按25%交企業(yè)所得稅,還是怎么處理
老師,麻煩問下,如果支付了臨時(shí)工工資,除了臨時(shí)工的工資表,其他啥單據(jù)也沒有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報(bào)銷沒有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒有發(fā)票是不是要調(diào)出來交企業(yè)所得稅
老師你好,請(qǐng)問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱,“商品和服務(wù)分類簡(jiǎn)稱”這我選什么,還有規(guī)格型號(hào),怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給開發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣收什么稅?
你好老師,個(gè)人租房年租金30000,房東個(gè)人代開發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
那我應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題呢?如果利潤(rùn)達(dá)不到,稅負(fù)就低,如果利潤(rùn)上去就不符合了,
你好,這個(gè)問題有的時(shí)候就是無法處理的 如果利潤(rùn)達(dá)不到,稅負(fù)就低,如果利潤(rùn)上去就不符合了(就會(huì)陷入兩難境地的)
那老師,我應(yīng)該怎么處理呢?
你好 為了達(dá)到稅負(fù),那就只能調(diào)整對(duì)應(yīng)利潤(rùn)的
那如果按800萬(wàn)繳納的話,又不是小型微利了,那企業(yè)所得稅稅率是不是就按25%
你好,如果按800萬(wàn)的利潤(rùn),就不是小型微利企業(yè),所得稅稅率就是25%的
那這樣稅負(fù)就高了啊,這要怎么處理
你好 只能兼顧的一方面,無法兼顧兩個(gè)方面的 如果利潤(rùn)達(dá)不到,稅負(fù)就低,如果利潤(rùn)上去就不符合了
老板不可能繳納200萬(wàn)的稅的
你好,那就只能調(diào)低利潤(rùn),納稅的稅負(fù)率又達(dá)不到要求了?
那怎么辦?200萬(wàn)老板也沒法去交啊
你好 只能兼顧的一方面,無法兼顧兩個(gè)方面的 如果利潤(rùn)達(dá)不到,稅負(fù)就低。如果利潤(rùn)上去就不符合了(沒有一種折中方案的)
不可以把資產(chǎn)總計(jì)弄上去后,按25%稅率繳納1%稅負(fù)率的所得稅?
你好,可以把總資產(chǎn)弄上去。使得不符合??小型微利企業(yè)。 5000萬(wàn)的收入,1%的稅負(fù)率,所得稅就是50萬(wàn)左右,利潤(rùn)總額=50萬(wàn)/25%=200萬(wàn)?
是呢,利潤(rùn)做200萬(wàn)左右
我們資產(chǎn)主要是因?yàn)轫?xiàng)目有預(yù)付款項(xiàng)多,和未結(jié)轉(zhuǎn)的工程施工多,所以這個(gè)資產(chǎn)總額早就超5000萬(wàn)了,這樣正常么
還有我之前控制資產(chǎn)不超過5000萬(wàn)都是沒把工程的成本發(fā)票入賬,這樣做不知道正確么
你好,如果預(yù)付賬款和工程施工金額都是正確的,那是正常的。 沒把工程的成本發(fā)票入賬,這樣肯定是不正確的?