你好,依描述 ,可以對外開票
老師您好,我們公司之前買生產(chǎn)設(shè)備時候,對方?jīng)]有給開發(fā)票,是公司股東自己出錢買的,一直沒入賬。今年賣方可以開發(fā)票了,說要給開發(fā)票,讓我們?nèi)胭~,我想問一下這種情況,賬務(wù)怎么處理?
老師:我們塔吊租賃公司以前買的二手塔吊,沒有發(fā)票,現(xiàn)在公司要處置這批塔吊,對方要求我們開設(shè)備銷售發(fā)票才你我們款,可以嗎
老師:我們公司買進一臺設(shè)備,但供貨商還沒有給我開票交付設(shè)備,現(xiàn)在我們又準(zhǔn)備把這臺設(shè)備轉(zhuǎn)賣出去,我們可以預(yù)開這個臺設(shè)備的銷售發(fā)票嗎?
老師 我們公司購買噴灌設(shè)備,對方給我們開的是免稅的發(fā)票,現(xiàn)在我們要賣出去,能開免稅房發(fā)票嗎?
老師,我們從對方那買了設(shè)備且設(shè)備也賣出去了,買來對方?jīng)]有給我們開發(fā)票,現(xiàn)在賣出去也沒有開發(fā)票,約定是幾個月后付款時再開票,現(xiàn)在設(shè)備在賬務(wù)處理時需要做入賬和出庫嗎
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
這樣稅務(wù)上是有什么分別的
開票正常交稅,同時匯算清繳時,設(shè)備的折舊不能稅前扣除
我們設(shè)備之前沒取得發(fā)票就等于我們這個設(shè)備沒有入賬的
意思是設(shè)備 沒有入賬 ?
對的因為老板當(dāng)時沒要發(fā)票現(xiàn)金買說便宜,這個情況賣給別人可以開發(fā)票嗎
可以,可以開發(fā)票的,只是沒有對應(yīng)成本
我們就直接當(dāng)其它收入對嗎,
我們發(fā)票可以對應(yīng)開這個機器的名稱對嗎
是,發(fā)票可以對應(yīng)開這個機器的名稱
可以做為其他業(yè)務(wù)收入處理