你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就行。
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅也是抵扣了的,那我們還需要申報(bào)出口退稅嗎?是不是必須申報(bào)出口退稅? 如果不申報(bào)出口退稅有什么影響呢?
我們是生產(chǎn)型的出口企業(yè),現(xiàn)在有一筆外貿(mào)出口的,勾選發(fā)票的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)是沒(méi)有退稅勾選的。是不是這樣我們不能退稅呢? 可以補(bǔ)嗎?怎么補(bǔ) 怎么處理呢 老師
老師好 我們單位是免交增值稅的飼料企業(yè) 生產(chǎn)的飼料有一筆出口業(yè)務(wù) 進(jìn)項(xiàng)是開(kāi)的收購(gòu)單 這種我們這種情況能不能退稅呢?
老師,我想問(wèn)下生產(chǎn)型出口企業(yè),有一筆出口,稅局不同意退稅,需要我們退稅轉(zhuǎn)免稅,那我們開(kāi)出去的銷項(xiàng)發(fā)票的稅率怎么選擇?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收到后又該怎么處理?出口退稅系統(tǒng)還未進(jìn)行申報(bào)退稅。
非出口退稅企業(yè),但是發(fā)生了一筆出口業(yè)務(wù),收了一筆外匯,屬于我們的收入,這個(gè)怎么申報(bào),正常按照內(nèi)銷去申報(bào)增值稅?
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)投資款,需要繳稅嗎?
老師您好,公司是小規(guī)模,第一季度收入24萬(wàn),第二季度44萬(wàn),第三季度預(yù)計(jì)0沒(méi)有收入,那第二季度繳納的增值稅可以申請(qǐng)退稅嗎?什么時(shí)候申請(qǐng)呢
審核報(bào)銷和付款的原始憑證,是會(huì)計(jì)還是出納的事
小規(guī)模開(kāi)票額度怎么申請(qǐng),申請(qǐng)完要等報(bào)完增值稅才能用嗎
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
商貿(mào)有限公司出口退稅實(shí)操流程及賬務(wù)處理和稅務(wù)處理。
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬(wàn)元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒(méi)有報(bào)廢賣了是營(yíng)業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個(gè)稅的計(jì)算,比方說(shuō)年收入12萬(wàn),專項(xiàng)扣除大概8萬(wàn),一年下來(lái)大概是要交多少個(gè)稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開(kāi)始上的呀
老師,若已經(jīng)申報(bào)退稅了,又該怎么處理
這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,如果實(shí)際上你已經(jīng)收到了退稅,你就按照正常退稅來(lái)做。
但是,這筆外匯款我們收不回來(lái)了
你好,是這樣子的,正常來(lái)說(shuō)沒(méi)有收到外匯是不能夠退稅的,但是如果你已經(jīng)收到退稅了,你就正常做,然后稅務(wù)局到時(shí)候如果說(shuō)讓你把退稅還回去,你再還回去就好了。
但是我們一般性都是享受免抵稅額,退稅一般性是沒(méi)有的,這樣該怎么處理
你好,,你現(xiàn)在是收到了這筆錢(qián)還是什么?
沒(méi)收到退稅,我們只是享受了免抵稅額,我們本月交增值稅,沒(méi)有留底
你好,你發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?就做對(duì)應(yīng)的憑證就好了。對(duì)于沒(méi)有發(fā)生的業(yè)務(wù)不用管它。