金額沒有變化的吧

老師們,我想問一下,我們公司去年12月開了一張專票,然后財務(wù)說作廢了,但是今年發(fā)現(xiàn)沒有作廢,最主要是去年那個財務(wù)以為已經(jīng)作廢了,在匯算清繳的時候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額,相當于沒有交稅,現(xiàn)在這個問題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián))
#提問#各位老師你們好,我想問一下,12月份我開了一張3000的專票,但是開錯了,上面沒有開戶行,所以我當時在票上點了作廢,可能沒有作廢成功,然后我又重新開了一張3000的專票,今天才發(fā)現(xiàn),之前那張票沒有作廢,已經(jīng)跨月了,怎么辦?
老師,您好,去年店里開了一張發(fā)票,款也已經(jīng)收到了,但當時把發(fā)票作廢了,今年對方要求重新開一張發(fā)票寄回,如果不開的話我想問這算不算是違法的
老師好!去年的房租發(fā)票其中一張讓房東沖紅了!然后今年又重新開了一張,金額不變,就是分成兩張開了。那現(xiàn)在我收到重新開的發(fā)票咋做賬呢?
老師去年的時候開了一張發(fā)票,然后今年的時候作廢了,讓我重新開一張去年的已經(jīng)交稅了,那我今年開了又收稅了,那我這個帳怎么辦?
你好老師,我司預(yù)付了31萬的酒店用品款 現(xiàn)在收到32萬的發(fā)票, 付的時候我做了預(yù)付賬款31萬,貸銀行存款 現(xiàn)在收到32的票要怎么做賬
請問老師,我賬上有一個其他應(yīng)付款是負數(shù),這個數(shù)字是錯的。我現(xiàn)在需要調(diào)平為零。從新開始登記。會計分錄如何做?
應(yīng)交稅費-未交增值稅期末余額應(yīng)該等于留抵數(shù)嗎
老師,從資產(chǎn)負債表如何看出企業(yè)是盈利還是虧損狀態(tài)呢
老師,生產(chǎn)類出口退稅企業(yè)是不是不用考慮增值稅稅負率這些,每個月退多少稅就認證多少進項
老師好,一筆報銷款本影從A賬戶支付,錯從B賬戶支付給員工了,需要員工退回B再從A支付嗎?
現(xiàn)在的企業(yè)成本核算一般用標準成本法還是實際成本法核算啊
高新技術(shù)企業(yè)政府補貼提交什么資料呀,財務(wù)會計需要準備什么學(xué)習(xí)
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項稅額13萬,出口 fob價是3萬,當月抵扣進項稅額是11萬,退稅率是13%,請老師幫我算一下這個月的稅負率,該怎么算?
老師,淘寶、拼多多、抖音的商家后臺的app電腦版在哪里下載?
老師金額都沒變,然后我不知道怎么做帳了,現(xiàn)在因為去年已經(jīng)入賬了,畢竟今年也扣了
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 貸銷項負數(shù) 再開藍字發(fā)票做分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 這樣做既不影響去年的損益也不影響今年的
老師,那他稅已經(jīng)扣走了,那怎么辦?
這個也不用繳稅,藍字發(fā)票和紅字發(fā)票沖抵了
老師,請問一下就是營業(yè)稅金及附加,我可以在繳費當月計提嗎?
這個季度申報的,季度末計提,然后次月申報繳納