借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
老師就是我現(xiàn)在做帳,收到一筆款,然后我們之前的會(huì)計(jì)收到一筆款他做的是借銀行存款貸應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)在收到一筆款,我這筆款,因?yàn)槭峭稑?biāo)保證金我就要退還給對(duì)方公司,那我是應(yīng)該做借銀行存款貸應(yīng)負(fù)賬款或者其他應(yīng)付款,如果我這樣子做的話,對(duì)之前的做的那個(gè)帳會(huì)不會(huì)有影響?
前期受到租金6000,一季度租金費(fèi)應(yīng)收18000,對(duì)方后來轉(zhuǎn)了30955、里面還包含他的中介費(fèi)5000開票稅金1955、然后我退給對(duì)方12955.分錄怎么做。我有個(gè)不平。先是借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)入-押金 6000 然后借:銀行存款30955 貸:其他業(yè)務(wù)收入18000 貸:銀行存款12955.
我們公司給甲公司開了一張票1萬元,款已經(jīng)收到了,也申報(bào)了收入。后期甲方對(duì)我們的方案不滿意,要求退款。我們退了8000塊,收取對(duì)方違約金2000元。老師,這要怎么入賬好呢?
麻煩問下就是我司已經(jīng)開票,收款,然后因?yàn)閷?duì)方違約,我們這邊把發(fā)票已經(jīng)紅沖了,我們退款要退扣除違約金后的余額退給對(duì)方,這筆賬怎么做呢?
前期收到一筆押金款,后面退貨一半給對(duì)方,其他就是違約款不退的,怎么做賬,要交稅嗎
那新公司,三月發(fā)生的銷售發(fā)票,六月份才進(jìn)貨,三月份應(yīng)該正常做賬啊,那就是先做銷售,六月份在做進(jìn)貨嗎
郭老師,一個(gè)人的有限公司,算獨(dú)資嗎,能給出資人報(bào)個(gè)稅嗎
老師我問下,我公司準(zhǔn)備訴訟要收回2022年的工程款,這個(gè)款的利息部分應(yīng)怎么算的?有相關(guān)條款規(guī)定嗎?我記得好像有個(gè)上限多少的?
接前任會(huì)計(jì),發(fā)現(xiàn)不對(duì),調(diào)不調(diào)
一般納稅人能開具1%和3%的普通發(fā)票嗎?
進(jìn)貨和銷售的是庫存商品,本月只有一個(gè)收入就是應(yīng)收2000,收入1800,銷項(xiàng)稅200,有成本嗎,成本分錄本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,我公司是國有企業(yè)。員工工資是當(dāng)月下旬發(fā)當(dāng)月工資,當(dāng)月月初申報(bào)上月個(gè)稅,當(dāng)月工資里代扣的個(gè)稅也是上月的。如果9月有員工退休,9月初代扣8月個(gè)稅,該退休人員10月就沒有工資了,10月初代扣的9月個(gè)稅就沒辦法從個(gè)人賬上扣,這部分個(gè)稅就會(huì)由公司承擔(dān)。請問是否有什么方法能避免這種情況?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,工資薪金那個(gè)納稅調(diào)整的工資薪金那個(gè)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,應(yīng)該按照什么填列?
進(jìn)銷存系統(tǒng)先銷售后進(jìn)貨可以嗎
用友U8系統(tǒng)里面預(yù)收沖應(yīng)收怎么操作,能不能自動(dòng)核銷,還是需要一筆筆手工核銷,麻煩老師詳細(xì)截圖示范一下,謝謝老師
要的,這個(gè)是要交稅的,和主合同的稅率是一樣的
不可以計(jì)入營業(yè)外收入嗎
這種一般是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,
什么情況是營業(yè)外收入的
比如出售固定資產(chǎn),這個(gè)就是計(jì)入營業(yè)外收入,和主營業(yè)務(wù)不相關(guān)的