可以調(diào)整 借其他應(yīng)付款法人貸其他應(yīng)收款法人20萬(wàn)
原本現(xiàn)金支付部分的款項(xiàng)掛在了法人名下,現(xiàn)公司付款可以支付給其他人嗎?調(diào)整一下把法人名下的轉(zhuǎn)到其他人那里? 比如其他應(yīng)付款 法人 貸方有30萬(wàn) 現(xiàn)調(diào)整成其他應(yīng)付款 其他人 30萬(wàn) 然后借其他應(yīng)付款 其他人 貸銀行存款
個(gè)人名下其他應(yīng)付款掛賬30萬(wàn),又發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款個(gè)人名下掛賬54萬(wàn),且為同一個(gè)員工,能否把這個(gè)人下面掛賬的兩個(gè)科目并為一個(gè)科目,借其他應(yīng)付款30萬(wàn),貸其他應(yīng)收款30萬(wàn),然后這個(gè)員工名下掛賬科目只有其他應(yīng)收款為14萬(wàn),能這樣做賬嗎?若能,后面付什么憑證?
老師,請(qǐng)問(wèn):有一筆21年2月的短期借款20萬(wàn)(向其他公司借的),24年調(diào)賬可以:借:短期借款 貸:其他應(yīng)付款--法人嗎?法人其他應(yīng)付掛賬103萬(wàn)。謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)一下往來(lái)可以對(duì)沖嘛?比如原來(lái)法人是 A所有工資費(fèi)用什么其他應(yīng)付款都是法人。然后我剛接發(fā)現(xiàn)法人23.8月?lián)Q人了,但是2024.1-9其他應(yīng)付款還是原來(lái)的法人。導(dǎo)致新法人轉(zhuǎn)賬出去支付工資貨款什么變成其他應(yīng)收款了。 能不能借 其他應(yīng)付款原來(lái)法人,貸其他應(yīng)收款新法人。調(diào)整一下
老師,請(qǐng)問(wèn)一下做賬,往來(lái)科目借,其他應(yīng)收款法人 名下掛了22萬(wàn)。貸,其他應(yīng)付款法人名下掛了20萬(wàn)。能不能往來(lái)調(diào)整一下。借其他應(yīng)付款 20萬(wàn)。貸其他應(yīng)收款20萬(wàn)。然后其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)賬平了,剩下其他應(yīng)收款2萬(wàn)塊錢
先進(jìn)制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財(cái)管單選 2024預(yù)測(cè)銷售量3750、實(shí)際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測(cè)銷售量為多少
老師,對(duì)公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計(jì)啥科目合理,以前他預(yù)支了采購(gòu)款都計(jì)了其他應(yīng)付,還計(jì)這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個(gè)賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開(kāi)兩個(gè)賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開(kāi)具銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬(wàn)。9月紅沖8月銷項(xiàng),但是8月稅費(fèi)還是得交,這個(gè)怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購(gòu) 只要沒(méi)有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項(xiàng) 您看我理解的對(duì)不?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,第三小問(wèn),我認(rèn)為 借:銀行存款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
24年12月2號(hào)簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購(gòu)買方?jīng)]有要求開(kāi)發(fā)票,銷售方應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
老師發(fā)票加蓋公章還要開(kāi)通會(huì)員的呀
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。