您好,8月正常交,紅沖的抵減9月的稅費(fèi)
老師好,我們是汽車4s店的,我們8月有一張機(jī)動車發(fā)票沒有作廢,8月最后的銷項(xiàng)是負(fù)的,9月我們開了一張紅字發(fā)票,這個我應(yīng)該怎么處理?
請問老師 我們在7月底開具的發(fā)票 并且確認(rèn)了收入當(dāng)時做的是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 然后8月初收到了款項(xiàng) 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 但是8月初發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤 紅沖了(普通發(fā)票) 請問老師 8月份的賬務(wù)怎么處理呢?
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會計(jì)科目啊非常感謝
紅沖了一張發(fā)票,之前在外地預(yù)交的稅款怎么處理,之后也不開票了。 這月的進(jìn)項(xiàng)少認(rèn)證多少,比如說,這月銷項(xiàng)是10萬,預(yù)交了兩萬,正常需要進(jìn)項(xiàng)10-2=8萬,現(xiàn)在沖了銷項(xiàng)五萬,那需要的進(jìn)項(xiàng)是10-5-2=3萬嗎??沖的這部分發(fā)票之前如果預(yù)交了一萬,那是少認(rèn)證五萬減一萬,還是少認(rèn)證五萬??
1、老師,我們銷售放,8月一張發(fā)票開錯,未作廢,要開紅字沖紅,對方未抵扣,我開好后,發(fā)票不用給對方,我們留著直接9月做賬嗎? 2、做賬改怎樣做? 3、這個紅字發(fā)票,增加9月的進(jìn)項(xiàng)是不,因?yàn)?月這個票的增值稅已經(jīng)交了。
像我們會計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
老師您好,會做人是什么意思?
老師,請問建筑企業(yè)設(shè)置合同資產(chǎn)和負(fù)債。還需要再設(shè)置合同結(jié)算科目嗎
賬上庫存現(xiàn)金余額特別大,會引來什么稅務(wù)風(fēng)險?
老師好,銷項(xiàng)稅額可以留到下月抵扣嗎?
老師,8月份的進(jìn)項(xiàng)稅額暫時不抵扣,等到下期需要了再抵扣,做什么樣的會計(jì)分錄?
老師我想問一下,我8月正常申報(bào),不交稅,9月沖8月開的銷項(xiàng),9月不開票報(bào)表產(chǎn)生負(fù)數(shù),能不能相抵然后8月份的稅費(fèi)就不需要交了呢
不能的,這種沒有任何辦法,8月正常交,9月少交
那老師,能不能9月重新開銷項(xiàng),然后進(jìn)項(xiàng)回來抵扣,8月的銷項(xiàng)稅不交,然后9月進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣呢,留抵抵欠呢
不能的,這種操作不了的