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8月開具銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項(xiàng),但是8月稅費(fèi)還是得交,這個怎么處理老師?

2025-09-07 20:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-07 20:58

您好,8月正常交,紅沖的抵減9月的稅費(fèi)

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快賬用戶9589 追問 2025-09-07 21:05

老師我想問一下,我8月正常申報(bào),不交稅,9月沖8月開的銷項(xiàng),9月不開票報(bào)表產(chǎn)生負(fù)數(shù),能不能相抵然后8月份的稅費(fèi)就不需要交了呢

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齊紅老師 解答 2025-09-07 21:06

不能的,這種沒有任何辦法,8月正常交,9月少交

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快賬用戶9589 追問 2025-09-07 21:32

那老師,能不能9月重新開銷項(xiàng),然后進(jìn)項(xiàng)回來抵扣,8月的銷項(xiàng)稅不交,然后9月進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣呢,留抵抵欠呢

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齊紅老師 解答 2025-09-07 21:34

不能的,這種操作不了的

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您好,8月正常交,紅沖的抵減9月的稅費(fèi)
2025-09-07
你好,對應(yīng)紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,暫估的入庫在發(fā)票收到時已經(jīng)紅沖過,所以不必重復(fù)紅沖。
2023-01-07
發(fā)票開具錯誤,還會重新開具正確發(fā)票嗎?如果重開的發(fā)票和原開錯的發(fā)票金額上是一樣的,那賬務(wù)上不用做特殊處理
2020-09-16
你好,你看一下八月份負(fù)數(shù)申報(bào)能申報(bào)了嗎?如果不可以的去稅務(wù)局。
2020-09-03
您好,這個的話,是不能抵扣8月的增值稅的,因?yàn)榭缭碌脑?,申?bào)上邊不顯示
2024-09-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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