同學(xué),你好 ,客戶直接和船公司對接訂艙,此時可以直接出提單,但如果是散貨拼柜的話就一定是只能拿到分單,那號碼就不一樣了
關(guān)單顯示提運單號和提單的提運單號不一致,這樣正確呢?或者說這個提單有沒有可能不屬于這個關(guān)單?
老師,提單是備案單證之一嗎?報關(guān)單上的提運單號與實際收到的提單上顯示的單號不一致。這個有沒有關(guān)系的?會不會影響我們退稅?
老師,報關(guān)單上的提運單號和海運提單號不一致,現(xiàn)在稅務(wù)局說要我們提供提運單號的提單,怎么辦?
報關(guān)單上的提單號和提單上的提單號不一樣,這兩個資料怎么整理
出口發(fā)票備注的提單號,是要和報關(guān)單上的提單號一樣嘛?報關(guān)單上的提單號和提單的不一樣,和裝貨單的一樣,要認哪一個
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責(zé)銷售叫A公司,一個公司負責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
散貨拼柜的話,提單上提單號,和報關(guān)單上的提單號是不一樣的嗎?
同學(xué),你好 可能是不一樣的,這個一般不影響