你好,只有賣方承擔銷項稅,以后年度由買方承擔車船稅。因為是二手車,購置稅免了。
老師,我們是武漢的公司,一般納稅人。公司想做加油預付卡的中間商。我們從供應商A公司那以99元的價格購入油卡,再以100元的價格賣給客戶B公司,我們就賺個1元差價。供應商A公司和客戶B公司都不是加油站(估計也是中間商之類的)。請問供應商A公司怎么給我們開票,我們又怎么給客戶B公司開票呢?是開那種稅收分類編碼的發(fā)票最合適? 因為這種資金交易很快的,我們又該怎么做賬呢?
我們公司有A和B兩個股東,注冊資本1000萬,A股東占51%,實繳了350萬,現(xiàn)在A要撤資退股,現(xiàn)在這個股東退出,把股權轉讓給另外一個B股東。退股已現(xiàn)金100萬,和公司名下的一輛奔馳車作價50萬。請問一下會計分錄怎么做
老師,公司購買了一輛新車30萬,可以低價10萬以下轉手賣給其他個人嗎?抵扣的進項不用轉出吧?我們需要開具發(fā)票給個人嗎?具體需要怎么處理?要繳納哪些稅
老師,最近買電動車有置換的優(yōu)惠,就是公司名下任意一輛電車過戶給其他公司,就可以給我們返現(xiàn)1萬5。 現(xiàn)在問題是我們有兩個公司,甲公司有一輛特斯拉,已經根據(jù)活動要求過戶到了乙公司,但是這個賬務怎么處理呢?這需要交稅嗎
老師,我們有兩家公司,A公司和B公司,現(xiàn)在需要將A公司名下一輛奔馳以22萬的價格賣給B公司,一輛特斯拉以18萬的價格賣給B公司。兩個公司分別需要承擔什么稅呢?怎么計算呢?再需要將A公司名下一輛沃爾沃850以8萬的價格賣給個人,一輛沃爾沃553以9萬的價格賣給個人,A公司的賬怎么做?需要交哪些稅?
調整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應該沖銷應收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調整一下,具體應該怎么調整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調整嗎?
我公司是房地產企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結轉主營主營成本 商貿行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務費票據(jù),沒超過稅務核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務風險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應該給哪些財務報表給老板看啊?
含人工的不銹鋼復合板材料供應,一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
你們找個二手公司辦一下手續(xù)就行了,這個是樣票。
這個二手車發(fā)票最主要的用途是辦理過戶用的,那個銷項稅自動都傳到電子稅務局上了。
A公司不要交稅么,怎么做賬
A公司是賣方需要交增值稅,假如這些車已抵扣過進項稅按13%,(22+18+8+9)/(1+13%)*13%=65575.22元,附加稅=65575.22*(7%+3%+2%)=7869.03元。如果3%減按2%,算法同上。借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 ;借銀行存款 貸 固定資產清理 應交稅費-銷項稅 ;把固定資產清理科目余額轉入資產處置損益。