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公司是一般納稅人 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 以前年度賣(mài)了一輛車(chē) 沒(méi)有做收入和銀行存款 現(xiàn)在要報(bào)增值稅和滯納金 怎么做交稅的賬

2024-12-18 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-18 09:26

同學(xué),你好 那你賬上還有原來(lái)的車(chē)固定資產(chǎn)嗎?

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快賬用戶(hù)8131 追問(wèn) 2024-12-18 09:35

沒(méi)有了 怎么做賬

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齊紅老師 解答 2024-12-18 09:37

同學(xué),你好 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)8131 追問(wèn) 2024-12-18 09:45

以前沒(méi)有做賬 這樣 不就未交增值稅不平了

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齊紅老師 解答 2024-12-18 09:46

同學(xué),你好 做到營(yíng)業(yè)外支出了,損益結(jié)轉(zhuǎn)之后就平了

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快賬用戶(hù)8131 追問(wèn) 2024-12-18 10:42

不做以前年度損益調(diào)整分錄嗎???

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齊紅老師 解答 2024-12-18 10:43

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,你可以用利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)代替營(yíng)業(yè)外支出

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快賬用戶(hù)8131 追問(wèn) 2024-12-18 11:05

還有補(bǔ)交的城建稅

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快賬用戶(hù)8131 追問(wèn) 2024-12-18 11:06

和印花稅 怎么做賬

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齊紅老師 解答 2024-12-18 11:06

補(bǔ)交的城建稅 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)8131 追問(wèn) 2024-12-18 11:07

印花稅呢

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齊紅老師 解答 2024-12-18 11:08

補(bǔ)交的城建稅 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)8131 追問(wèn) 2024-12-18 11:10

印花稅呢 怎么做賬

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齊紅老師 解答 2024-12-18 11:10

補(bǔ)交的印花稅 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款

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你好,你這個(gè)車(chē)輛是做固定資產(chǎn)核算的,是嗎? 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2024-12-18
同學(xué),你好 那你賬上還有原來(lái)的車(chē)固定資產(chǎn)嗎?
2024-12-18
同學(xué)你好 借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款
2021-04-06
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款。
2021-12-23
借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
2023-11-13
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