同學(xué)你好,選擇否就不享受了,這三個(gè)條件有一個(gè)不滿足就要選擇否,需要同時(shí)滿足
個(gè)體工商戶王某開了一家電腦零配件批發(fā)的小店,假設(shè)2020年度經(jīng)計(jì)算應(yīng)納稅所得額為220萬元. (1)請(qǐng)計(jì)算出王某經(jīng)營所得應(yīng)納的個(gè)人所得稅。 (2)假設(shè)王某在開店辦營業(yè)執(zhí)照時(shí)將其注冊(cè)為有限公司且預(yù)計(jì)達(dá)到年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元的三個(gè)條件,則可以享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。那么請(qǐng)計(jì)算出王某如果享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,則要繳納多少的企業(yè)所得稅,同時(shí)與之前相比少交了多少的所得稅?
會(huì)計(jì)新手,請(qǐng)老師看下對(duì)不對(duì)? 小型微利企業(yè)需同時(shí)具備三個(gè)條件: 1、年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬 每個(gè)季度利潤總額*25%=季度應(yīng)納稅所得額 年度應(yīng)納稅所得額=4個(gè)季度的應(yīng)納稅所得額之和不超過300萬 2、從業(yè)人數(shù)不超過300人 數(shù)額要按全年季度平均值確定 季度平均值=(季初數(shù)+季末數(shù))/2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 3、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 這個(gè)數(shù)額的確定也和從業(yè)人數(shù)一樣 以上表達(dá)對(duì)嗎? 這不是要全年的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都結(jié)束,數(shù)都出來了我才能界定是不是小型微利企業(yè)嗎?還是要年初就根據(jù)收入估計(jì)一下?(服裝零售業(yè))因?yàn)槿绻切∥⑵髽I(yè)平時(shí)賬務(wù)處理就可以享受稅收優(yōu)惠呀! 例如企業(yè)所得稅減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得稅,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅。還有城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加減半征收。
會(huì)計(jì)新手,請(qǐng)老師看下對(duì)不對(duì)? 小型微利企業(yè)需同時(shí)具備三個(gè)條件: 1、年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬 每個(gè)季度利潤總額*25%=季度應(yīng)納稅所得額 年度應(yīng)納稅所得額=4個(gè)季度的應(yīng)納稅所得額之和不超過300萬 2、從業(yè)人數(shù)不超過300人 數(shù)額要按全年季度平均值確定 季度平均值=(季初數(shù)+季末數(shù))/2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 3、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 這個(gè)數(shù)額的確定也和從業(yè)人數(shù)一樣 以上表達(dá)對(duì)嗎? 這不是要全年的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都結(jié)束,數(shù)都出來了我才能界定是不是小型微利企業(yè)嗎?還是要年初就根據(jù)收入估計(jì)一下?(服裝零售業(yè))因?yàn)槿绻切∥⑵髽I(yè)平時(shí)賬務(wù)處理就可以享受稅收優(yōu)惠呀! 例如企業(yè)所得稅減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得稅,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅。還有城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加減半征收。
我公司是小規(guī)模,在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,在勾選小微企業(yè)的選項(xiàng)時(shí)候,是灰色,無法勾選,請(qǐng)問要怎么操作才能選擇小微企業(yè),然后我們公司季度收入不超過30萬的,免收增值稅。然后我司同時(shí)是滿足小微企業(yè)以下三個(gè)條件:1人數(shù)不超過300人 2納稅所得額不超過300萬 3資產(chǎn)總額不超過5000萬
咨詢一下,我要更正2023年的企業(yè)所得稅,更正以后的超過了300萬,然后系統(tǒng)提示小型微利企業(yè)要選擇否,才能提交申報(bào)。我們公司人數(shù)沒有超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元,那么六稅兩費(fèi)的減半還可以享受嗎
老師您好,個(gè)人股東之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓,0元轉(zhuǎn)讓,公司要交什么稅,個(gè)人要交什么稅?
老師,賬戶上有錢,是不是不用登電子稅務(wù)局扣繳,傍晚也會(huì)自動(dòng)被稅局劃扣了?
老師好,請(qǐng)問我們公司一次性付一年的服務(wù)費(fèi)(與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)費(fèi)),計(jì)入長期待攤費(fèi)用,之后是每個(gè)月平均攤銷,還是可以根據(jù)業(yè)務(wù)量多少不平均攤銷?就是業(yè)務(wù)量多的月份多攤銷,少的月份少攤銷?
請(qǐng)問那個(gè)車輛購置稅已經(jīng)申報(bào)了 我那張機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票的開具日期是2825.7.8號(hào),最晚什么時(shí)候交繳納?。?/p>
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)表怎么填欄次,未達(dá)起征點(diǎn)填哪一欄,
老師您好,公司是非營利性組織企業(yè),收入都是限定性收入,費(fèi)用能是非限定性費(fèi)用嗎
老師,高新企業(yè),退稅申請(qǐng)表在哪可以下載
我們提供平臺(tái)使用服務(wù),和我們合作的實(shí)際公司是a但是在平臺(tái)顯示的是b,b給我們付款,讓我們開形式發(fā)票給a,我們?nèi)胭~入的b,收到服務(wù)費(fèi)先記的預(yù)收賬款,然后訂單結(jié)束入收入,現(xiàn)在調(diào)整的話,就是借主營業(yè)務(wù)收入b貸主營業(yè)務(wù)收入a嗎,跨年了,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接這樣調(diào)整就可以不
確定增值稅專用發(fā)票,本期暫不認(rèn)證,兩個(gè)月后認(rèn)證會(huì)計(jì)分錄是?
建筑公司企業(yè)所得稅一般交幾個(gè)點(diǎn)
我現(xiàn)在更正的是2023年度的企業(yè)所得稅,更正以后的超過了300萬,那六稅兩費(fèi)的減半我要更正什么時(shí)候到什么時(shí)候呢
同學(xué)你好,在不滿足小型微利企業(yè)時(shí),不享受該政策時(shí)更正
政策是2022到2024年
那我2023年超過了300萬,2022年沒有超過300萬的
同學(xué)你好,那就是從2023年開始超了之后,不滿足小型微利企業(yè)條件時(shí),開始更正 如果現(xiàn)在不更正,那等稅局通知你讓你更正時(shí)就需要多加收滯納金了
減半那個(gè),我也不知道從什么時(shí)候更正,等系統(tǒng)通知吧
同學(xué)你好,也可以的