你好,你只需要做下面的憑證就可以了 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅30000-2000-5000
上個月收到進項發(fā)票做了借 庫存商品 借待認證進項稅 貸 應付賬款;本月認證這批發(fā)票做了借 應交稅費-應交進項稅 貸 應交稅費-待認證進項稅。但是發(fā)現(xiàn)實際本月認證的進項稅應該比上月的少多0.24元,請問調整分錄應該怎么做呢?
老師,12月份我們銷項稅額是580897.22元,進項稅額是628052.62元 12月份進項發(fā)票我認證 了5864315.16元,進項發(fā)票來的時候我做的是借待認證發(fā)票628052.62 認證之后我做的是借應交稅費增值稅進項稅5864315.16貸方是應交稅費待認證5864315.16元 ,我是不是少做了一些分錄啊,因為我查看12月份的時候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
月末,銷項稅額是2000元,進項稅額0,上期留底2500元,應該怎么做會計分錄
A企業(yè)2020年12月末,己認證進項稅20000元,銷項稅30000元,進項稅額轉出10000元,計算應交的消費稅2000元,做上交稅款的業(yè)務處理。
1、A企業(yè)2020年12月末,己認證進項稅20000元,銷項稅30000元,進項稅額轉出10000元,計算應交的消費稅2000元,做上交稅款的業(yè)務處理。做會計分錄
老師,初創(chuàng)公司,八月沒賬,但是有人員考勤,我八月沒有計提工資,九月能直接發(fā)八月的工資嗎?
有限責任公司股東投資形成的資本公積,轉增實收資本,需要繳納個人所得稅嗎?
第一筆李英杰這個登明細賬需要單獨立一頁賬目嗎。之前的應收款賬頁是房租押金的
老師您好,2025年12月固定資產(chǎn)購買價值100萬元,預計3年后會發(fā)生資本化改良支出10萬元,請問2025年12月這個10萬元如何做賬?謝謝
您好~想咨詢下,關于特殊情形下股權、資產(chǎn)劃轉。如果母、子股東僅僅為普通的有限公司,非國企,非集團企業(yè)。教材中有約定雙方不確認損益。這個是要計入資本公積嗎?兩方的會計處理分別是?
請問老師,甲單位跨年預收租金,開沒開票,都需要做價稅分離,并申報繳納增值稅么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
您好~想咨詢下,這個地方,兼職律師取得的個人收入,是算工資薪金,還是勞務報酬?文字表述:兩處工資合并申報,算工資?有了解律所薪資的嗎?
怎么根據(jù)工資表算個稅
周末建行轉賬錯了,到周一才能退回來嗎
老師您好,固定資產(chǎn)購買價值100萬元,預計3年后會發(fā)生資本化改良支出10萬元,請問目前這個10萬元如何做賬?謝謝
結轉,銷項,進項那步怎么寫,我習慣進銷項當月清0
你好,不需要結轉。 你如果要結轉的話是借銷項。貸進項,貸留底,貸未交增值稅。