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老師,如果未取得發(fā)票的固定資產(chǎn)今年補(bǔ)計(jì)提上年折舊直接計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要通過以前年度損益調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄是什么

2024-12-16 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-16 08:34

你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費(fèi)用

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快賬用戶7522 追問 2024-12-16 09:00

22、23年外購的商品贈(zèng)送客戶,分錄是借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品,現(xiàn)在要調(diào)整為視同銷售,分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-12-16 09:12

你好,要調(diào)整為視同銷售,就是增加銷項(xiàng)稅額 借:以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶7522 追問 2024-12-16 09:31

老師,我們是小規(guī)模納稅人,2022年、2023年外購商品贈(zèng)送客戶是借:銷售費(fèi)用100 貸:庫存商品100,現(xiàn)在審計(jì)說我們外購沒有進(jìn)行視同銷售,沒有確認(rèn)銷項(xiàng)稅,現(xiàn)在我是不是直接借:以前年度損益調(diào)整 1 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅1

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齊紅老師 解答 2024-12-16 09:33

你好,小規(guī)模的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

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快賬用戶7522 追問 2024-12-16 09:50

銷項(xiàng)稅金額是不是1

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齊紅老師 解答 2024-12-16 09:50

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶7522 追問 2024-12-16 10:04

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-16 10:19

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??

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你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費(fèi)用
2024-12-16
你好,如果所得稅稅率是5%,完整的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 8000 貸:累計(jì)折舊 8000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 400 貸:以前年度損益調(diào)整 400 貸:以前年度損益調(diào)整 7600 借:利潤分配-未分配利潤 7600
2021-05-05
你好,今年上半年計(jì)提的折舊,調(diào)整分錄是 借:累計(jì)折舊,貸:管理費(fèi)用? 等科目?
2023-07-14
你好嗯,正規(guī)的做法是要通過以前年度損益調(diào)整。
2024-12-18
同學(xué),你好。金額不大的是可以直接記錄在今年的所得稅費(fèi)用。去年12月得折舊漏計(jì)提了,金額不大也可以直接計(jì)入今年的費(fèi)用
2024-03-12
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