你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費(fèi)用
老師,我單位2022年3月購買固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在想把這部分調(diào)整到固定資產(chǎn),涉及賬務(wù)調(diào)整:借:負(fù)數(shù)管理費(fèi)用,借固定資產(chǎn);從2022.4月到至今漏計(jì)提的折舊怎么處理,還是我只計(jì)提當(dāng)前月份,這個(gè)有點(diǎn)搞不明白;(借:管理費(fèi)-折舊費(fèi),貸計(jì)提折舊)還有調(diào)整2022年賬屬于跨年度調(diào)賬,涉及以前年度損益,以上請(qǐng)您給梳理一下思路、和會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師好,一個(gè)庫存商品錯(cuò)入到固定資產(chǎn),已經(jīng)計(jì)提了一年多的折舊,現(xiàn)在才調(diào)整,今年以前計(jì)提的折舊需要:借累計(jì)折舊,貸以前年度損益調(diào)整,那今年上半年計(jì)提的折舊要怎么寫分錄
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計(jì)算了材料費(fèi)2000元,并且支付給了供應(yīng)商,也已經(jīng)計(jì)入去年損益,今年供應(yīng)商通過銀行把2000元退回來了,請(qǐng)問今年我如何做賬?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的制造費(fèi)用?如果通過調(diào)整以前年度損益,那么會(huì)計(jì)分錄是什么?如果通過沖紅制造費(fèi)用,那么會(huì)計(jì)分錄又是什么?
老師,我們公司22年7月份購買了一臺(tái)除顫儀,價(jià)格2萬元,當(dāng)時(shí)直接入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在審計(jì)下來說要調(diào)整入固定資產(chǎn),那我現(xiàn)在調(diào)整入固定資產(chǎn)了,我是借固定資產(chǎn)2萬,貸利潤分配-未分配利潤2萬。那我折舊怎么補(bǔ)計(jì)提?我是單獨(dú)22年補(bǔ)計(jì)提,23年補(bǔ)計(jì)提,還是可以今年直接補(bǔ)計(jì)提兩年的折舊嗎?謝謝!
老師,如果未取得發(fā)票的固定資產(chǎn)今年補(bǔ)計(jì)提上年折舊直接計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要通過以前年度損益調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄是什么
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過,已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購對(duì)賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
22、23年外購的商品贈(zèng)送客戶,分錄是借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品,現(xiàn)在要調(diào)整為視同銷售,分錄怎么做
你好,要調(diào)整為視同銷售,就是增加銷項(xiàng)稅額 借:以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,我們是小規(guī)模納稅人,2022年、2023年外購商品贈(zèng)送客戶是借:銷售費(fèi)用100 貸:庫存商品100,現(xiàn)在審計(jì)說我們外購沒有進(jìn)行視同銷售,沒有確認(rèn)銷項(xiàng)稅,現(xiàn)在我是不是直接借:以前年度損益調(diào)整 1 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅1
你好,小規(guī)模的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
銷項(xiàng)稅金額是不是1
你好,是的,是這樣的
好的 謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??