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合并報(bào)表業(yè)務(wù)題根據(jù)下列資料做出有關(guān)編制合并報(bào)表時(shí)的抵銷調(diào)整分錄(不考慮增值稅等因素)。(1)X公司擁有Y公司90%的股權(quán),投資賬面價(jià)值為730000元,子公司凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為820000元,其中股本510000元,資本公積80000元,盈余公積130000元,未分配利潤(rùn)100000元。(2)X公司年初應(yīng)收賬款中有30000元為對(duì)Y公司的應(yīng)收賬款,并按10%提取了壞賬準(zhǔn)備。當(dāng)年收回上年應(yīng)收賬款20000元,并將一批成本為36000元的商品以60000元的價(jià)格銷售給Y公司,貨款未收。當(dāng)年Y公司將該批存貨的70%對(duì)外實(shí)現(xiàn)銷售,30%年末結(jié)存。(作出當(dāng)年的抵銷分錄)(3)Y公司年末固定資產(chǎn)中有從X公司購(gòu)入的辦公用設(shè)備一臺(tái)(系X公司不需用的設(shè)備),該設(shè)備原賬面價(jià)值80000元,前期已累計(jì)折舊32000元,購(gòu)價(jià)60000元,Y公司購(gòu)入后從第二年開始計(jì)提折舊,折舊年限為5年,年折舊額12000元。(不考慮凈殘值因素。作出購(gòu)入當(dāng)年和第2年的抵銷分錄)

2024-12-15 23:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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齊紅老師 解答 2024-12-16 00:29

借固定資產(chǎn)60000 營(yíng)業(yè)外支出28000 貸:累計(jì)折舊32000 借固定資產(chǎn)貸累計(jì)折舊12000

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長(zhǎng)期股權(quán)投資與子公司權(quán)益抵銷 借:股本 510000、資本公積 80000、盈余公積 130000、未分配利潤(rùn) 100000、商譽(yù) 92000;貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資 730000、少數(shù)股東權(quán)益 82000。 內(nèi)部應(yīng)收賬款與壞賬準(zhǔn)備抵銷 借:應(yīng)收賬款 - 壞賬準(zhǔn)備 3000;貸:年初未分配利潤(rùn) 3000。 借:應(yīng)付賬款 70000;貸:應(yīng)收賬款 70000。 借:應(yīng)收賬款 - 壞賬準(zhǔn)備 6000;貸:資產(chǎn)減值損失 6000。 內(nèi)部存貨交易抵銷 借:營(yíng)業(yè)收入 60000;貸:營(yíng)業(yè)成本 52800、存貨 7200。 內(nèi)部固定資產(chǎn)交易 - 購(gòu)入當(dāng)年抵銷 借:營(yíng)業(yè)外收入 12000;貸:固定資產(chǎn) - 原價(jià) 12000。 借:固定資產(chǎn) - 累計(jì)折舊 2400;貸:管理費(fèi)用 2400。 內(nèi)部固定資產(chǎn)交易 - 第 2 年抵銷 借:未分配利潤(rùn) - 年初 12000;貸:固定資產(chǎn) - 原價(jià) 12000。 借:固定資產(chǎn) - 累計(jì)折舊 2400;貸:未分配利潤(rùn) - 年初 2400。 借:固定資產(chǎn) - 累計(jì)折舊 2400;貸:管理費(fèi)用 2400。
2024-12-16
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2024-12-15
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2024-12-22
借:應(yīng)收賬款 - 壞賬準(zhǔn)備 3000 貸:年初未分配利潤(rùn) 3000。 借:應(yīng)付賬款 70000 貸:應(yīng)收賬款 70000。 借:應(yīng)收賬款 - 壞賬準(zhǔn)備 6000; 貸:資產(chǎn)減值損失 6000
2024-12-16
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2024-12-15
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