同學(xué),你好 之前21年開(kāi)具的發(fā)票,沒(méi)有形成銷(xiāo)售收入,可以紅沖之前的發(fā)票
老師新年好!請(qǐng)問(wèn)我們2021年12月開(kāi)出去的專(zhuān)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,但是現(xiàn)在因?yàn)榭钜惨换貋?lái),我們這個(gè)發(fā)票跨年了也不能紅沖,什么辦法能把這個(gè)發(fā)票紅沖掉呢?
老師,我想問(wèn)下,我們是購(gòu)貨方,11月份對(duì)方開(kāi)了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費(fèi)用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開(kāi)了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對(duì)方現(xiàn)在說(shuō)紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票,什么都沒(méi)有,我可以直接入賬沖紅原來(lái)的那張發(fā)票嗎?
我們公司是做成品油的,今年一月份開(kāi)始,沒(méi)有危險(xiǎn)化品經(jīng)營(yíng)許可證就不能開(kāi)票了,去年12月底已經(jīng)清庫(kù)完成,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們的銷(xiāo)售方多開(kāi)了100噸的發(fā)票,已經(jīng)被我們?nèi)霂?kù)開(kāi)票出去了,造成銷(xiāo)售方?jīng)]辦法紅沖發(fā)票,那現(xiàn)在我們可以把開(kāi)出去的發(fā)票收回來(lái)100噸紅沖,然后再紅沖給銷(xiāo)售方嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,2021年我們公司開(kāi)出去的票,紙質(zhì)發(fā)票,好多年了,到現(xiàn)在貨款還有200多萬(wàn)沒(méi)收回來(lái),現(xiàn)在打官司起訴,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)我們多開(kāi)了幾十萬(wàn)發(fā)票了,要我們紅沖這幾十萬(wàn)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,可以紅沖嗎?
老師您好2021年開(kāi)出去的發(fā)票,對(duì)方?jīng)]抵扣沒(méi)入帳,我現(xiàn)在想紅沖這三張發(fā)票,這個(gè)公司可能以后也不會(huì)往出開(kāi)發(fā)票了,同期也沒(méi)有銷(xiāo)售收入,我現(xiàn)在可以紅沖嗎,意思就是這個(gè)公司不會(huì)在往出開(kāi)票了,,現(xiàn)在紅沖以前的發(fā)票可以嗎
老師辦公室裝修費(fèi)4萬(wàn)能不能一次攤銷(xiāo),不分兩年
老師 你好 我想問(wèn)下應(yīng)付賬款只計(jì)應(yīng)付的貨款不能計(jì)入應(yīng)付的設(shè)備款嗎
有出生年月日,怎樣計(jì)算年齡
老師,您好,由于七月社保基數(shù)7月沒(méi)有出來(lái),沒(méi)有發(fā)放七月工資,8月10號(hào)剛出來(lái),基數(shù)沒(méi)有變,七月工資8月發(fā)放,工資表頭需要改成8月發(fā)放工資表嗎?如圖所示,我們是當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放的。
老師您好,從哪里查看單位社保賬號(hào)信息
老師,投房處置后,要把"公允價(jià)值變動(dòng)損益"結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本,這個(gè)"公允價(jià)值變動(dòng)損益"這個(gè)是損益科目,每月底就結(jié)平了,沒(méi)有余怎么結(jié)轉(zhuǎn)
保安勞務(wù)派遣公司差額征稅,發(fā)生的水電房租費(fèi)用可以抵扣稅費(fèi)嗎
董老師您好,所得稅退稅借,所得稅費(fèi)用——負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅——負(fù)數(shù),借,銀存,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)剪掉了,那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)和正數(shù)也沖不掉,我有點(diǎn)不理解
兩個(gè)勞務(wù)公司用同一個(gè)法人A,同一個(gè)股東B,同一個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人C,如果其中一個(gè)公司出現(xiàn)勞務(wù)傷亡糾紛,或者稅務(wù)稽查,會(huì)牽扯到另一個(gè)公司嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)按凈利潤(rùn)核算獎(jiǎng)金,這部份工資獎(jiǎng)金怎么核算計(jì)提
那這個(gè)發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)對(duì)方給弄丟了怎么解決呀,現(xiàn)在對(duì)方也不承認(rèn)了,就需要我們公司自己擔(dān)著了,這個(gè)紅沖發(fā)票稅務(wù)上沒(méi)啥風(fēng)險(xiǎn)吧,還有丟失抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),沒(méi)啥影響我就直接紅沖了
會(huì)不會(huì)被認(rèn)為有虛開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)呀老師
同學(xué),你好 那你自己這個(gè)說(shuō)明,領(lǐng)導(dǎo)簽字,說(shuō)明留存。 一般不會(huì)認(rèn)為虛開(kāi),因?yàn)槟氵@個(gè)發(fā)票對(duì)方?jīng)]有抵扣
老師您好把這個(gè)發(fā)票紅沖了以后,如果以后再把這發(fā)票31萬(wàn)多在開(kāi)出去給別人,以前不是這個(gè)銷(xiāo)售發(fā)票已經(jīng)是有進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián),但是再把這個(gè)金額在開(kāi)出去給別人家到時(shí)候還用交稅嗎,意思我打算把紅沖的發(fā)票在12月份給紅沖了,然后再開(kāi)給別人家,12月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),我把這個(gè)發(fā)票開(kāi)給別人還需要交銷(xiāo)項(xiàng)稅款嗎
同學(xué),你好 不用繳納增值稅