就是那個(gè)行程單可以計(jì)算抵扣
登機(jī)牌是電子客票行程單么? 電子客票行程單可以直接計(jì)算抵扣? 用這個(gè)行程單是不是可以換電子普票,然后按顯示稅額勾選抵扣?
機(jī)票報(bào)銷,但是機(jī)票的登機(jī)牌掉了,用航空公司的發(fā)票和開具的行程單是不是也可以報(bào)銷?
請問老師飛機(jī)票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是必須取得機(jī)票(行程單)才可以抵扣,在攜程網(wǎng)上訂購機(jī)票的發(fā)票(普票),可以計(jì)算抵扣嗎?
老師好!機(jī)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,一定要行程單才能抵扣嗎?還是發(fā)票就可以?
沒有登機(jī)牌,有發(fā)票(備注欄標(biāo)注了乘客,哪里到哪里,航班號(hào)),可以入賬進(jìn)行報(bào)銷嗎?(去哪兒行程單和發(fā)票只可以二選一,所以沒有)
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們在收到的時(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個(gè)例子
行程單和第三方開的會(huì)不會(huì)重復(fù),還是開了行程單第三方就不會(huì)再開機(jī)票款了
自己掌握到同一個(gè)業(yè)務(wù)不重復(fù)報(bào)銷就行
就是有可能收到第三方開的機(jī)票發(fā)票,然后又收到行程單
是的,就是那個(gè)意思的
有可能兩樣都會(huì)收到對嗎
是的,有可能的,你自己根據(jù)其中之一做賬就行