那個(gè)35元計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)就行
老師,公司開(kāi)了一個(gè)拉卡拉賬戶(hù),客戶(hù)打錢(qián)到拉卡拉,第二天收到才收到款,這個(gè)怎么做?例如12月底31號(hào)客戶(hù)打1萬(wàn),實(shí)際扣除手續(xù)費(fèi)30,還有9970,1月1日才到公司對(duì)公賬戶(hù)實(shí)際收款9970,這筆12.31的拉卡拉怎么做賬?
老師,我們有一個(gè)對(duì)公二維碼,會(huì)直接掃碼扣手續(xù)費(fèi),回單上不體現(xiàn),這個(gè)賬我應(yīng)該怎么做,比如客戶(hù)掃了28000,但是實(shí)際回單只有27980,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我們 公司有二維碼掃碼進(jìn)賬,一筆1萬(wàn)服務(wù)費(fèi)每筆扣了手續(xù)費(fèi)35塊,客戶(hù)開(kāi)票是開(kāi)1萬(wàn)的,這個(gè)我怎么做賬才能平
老師,我們12月回了一筆貨款,但是銀行那邊扣了手續(xù)費(fèi)了,然后這個(gè)手續(xù)費(fèi)要1月才能開(kāi)出來(lái)發(fā)票的,那這筆賬在12月的手續(xù)費(fèi)怎么做???
你好,老師,我們公司的基本戶(hù)收款都是通過(guò)第三方平臺(tái)掃碼進(jìn)賬的,到賬金額 都把手續(xù)費(fèi)扣除的。從4月份銀行把每筆的手續(xù)費(fèi)都做為銀行補(bǔ)貼返給我們。像這樣我們應(yīng)該怎么入賬。比如:掃碼100元,手續(xù)費(fèi)2元,基本戶(hù)到賬98元;這2元手續(xù)費(fèi)以銀行補(bǔ)貼方式直接返還到基本戶(hù)。
其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款分別是記錄哪些業(yè)務(wù)的?
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是怎么算出來(lái)的數(shù)
我司接手了一個(gè)停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目,跟對(duì)方公司協(xié)議的是收入三七分,這樣的話(huà),我司要以全部停車(chē)費(fèi)收入確認(rèn)收入還是30%確認(rèn)收入呢?
老師,我公司前年存入銀行一筆20萬(wàn)元,我做了一筆 借:銀行存款,貸:實(shí)收資本,今年想把它紅字沖平,然后更正調(diào)整成為 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人),這樣可以嗎?
建筑企業(yè)申報(bào)殘疾人保障金時(shí)候,報(bào)個(gè)稅的工地工人是不是可以不計(jì)入在職職工人數(shù)里?
老師,注冊(cè)資金實(shí)繳年限是多少
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我私卡的收入直接是做在現(xiàn)金收入哪里的,現(xiàn)在老板說(shuō)私卡的收入,要跟現(xiàn)金分開(kāi)來(lái),關(guān)鍵的是,我前幾個(gè)月都沒(méi)有分私卡跟現(xiàn)金收入來(lái)做賬,那我私卡的起初余額要怎么樣入賬?。?/p>
建完賬,資產(chǎn)負(fù)債表平衡,但資產(chǎn)明細(xì)與期初不平衡,怎么辦?
你好老師,我想問(wèn)下回答簡(jiǎn)答題時(shí),法律依據(jù)后面的但是什么除外一類(lèi)不寫(xiě)的話(huà)有分嗎
這個(gè)題目不會(huì),老師幫我解答一下吧
借:應(yīng)收賬款10000主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99,增值稅99.01,借:銀行存款9965,財(cái)務(wù)費(fèi)用35貸應(yīng)收賬款10000
是這樣嘛老師
是的,就是那樣做的哈