你好,現(xiàn)在催發(fā)票租成本,要不然你匯算清繳需要納稅調(diào)整
請(qǐng)問項(xiàng)目還沒有完工 但是業(yè)主去年就喊我們把發(fā)票開完了。今年完工結(jié)算的金額和去年的一致,但是我暫估的成本比實(shí)際的少,怎么處理呢?多出來的成本怎么做呢?
去年年底的時(shí)候暫估成本做多了,后面實(shí)際沒有拿回來這么多發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了 要怎么處理
老師,我們?nèi)ツ甑捻?xiàng)目因?yàn)槌杀酒币恢睕]到,當(dāng)時(shí)暫估了一百多萬的成本,現(xiàn)在這個(gè)一百多萬的成本材料票我們要在今年5月31號(hào)之前開出來還是今年一年開出來都可以
一個(gè)酒店,去年年底開業(yè)的時(shí)候購進(jìn)的桌椅,床,那些沒有發(fā)票,暫估成本了,今年才把票補(bǔ)上,這個(gè)要怎么入賬呢,直接沖暫估,還是做固定資產(chǎn),接下來要折舊
請(qǐng)問,馬上年終結(jié)賬了,我們今年有開出去的銷售發(fā)票,成本當(dāng)時(shí)是暫估的,年底這個(gè)實(shí)際成本還沒有出來?這個(gè)要怎么處理?
老師,請(qǐng)問2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬,但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬,還有40萬獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請(qǐng)問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅?。?/p>
我們公司收購了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
成本我們生產(chǎn)線還沒出來,當(dāng)時(shí)收了錢人家要開票;那要是調(diào)整交完企稅后,后面成本出來直接調(diào)增成本?要是出現(xiàn)成本比收入高怎么辦?
出現(xiàn)了稅務(wù)局會(huì)查的換個(gè)
換個(gè)?沒聽懂
你成本比收入高的話,稅務(wù)局會(huì)找你
那我這種情況怎么處理?
肯定要有利潤的這個(gè)情況
我還是沒明白我這個(gè)怎么搞?生產(chǎn)的成本現(xiàn)在出不來,那調(diào)增交稅后,我實(shí)際成本出來了,我直接填入當(dāng)年的成本?那不就是會(huì)出來成本倒掛嗎
按照進(jìn)度確認(rèn)收入,成本而言是對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的
那是我當(dāng)時(shí)的發(fā)票入了收入,要調(diào)整賬務(wù),重新按進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本?
是的,你說的是正確的
那我不能確認(rèn)收入的開票,入合同收入科目?
是的,因?yàn)槭翘崆伴_票的