完善手續(xù) 合同簽訂:最好補(bǔ)簽四個合同,分別與各供應(yīng)商和勞務(wù)公司簽,日期可追溯或協(xié)商確定。 發(fā)票管理:核對已收普票信息,要求勞務(wù)公司按規(guī)定及時開票。 付款憑證整理:整理好付款憑證,付款申請單注明用途等信息并審批簽字。 貨物或勞務(wù)接收記錄:材料采購有入庫單,勞務(wù)有驗收記錄并簽字。 已付材料款處理 補(bǔ)簽合同后,將付款憑證、發(fā)票和入庫單匹配,按采購業(yè)務(wù)正常賬務(wù)處理。若金額不一致,根據(jù)情況計入預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款,與勞務(wù)合同分開核算。
現(xiàn)在是這個情況,我們有2家公司,一家建筑勞務(wù)公司,一家建筑公司,都是一般納稅人,現(xiàn)在中標(biāo)方分包給我們了一個項目有1.7億,包工包料,然后材料費(fèi)占比60%,既后期能收到1億左右的材料費(fèi)增值稅進(jìn)項發(fā)票13個點(diǎn)的,如果是以勞務(wù)公司和中標(biāo)方簽合同的話,開給對方過得發(fā)票是1.7億乘以6個點(diǎn)的,如果是建筑公司開票是9.6個點(diǎn),后期的話1個億的材料費(fèi)進(jìn)項發(fā)票是否都能全額抵扣,不管是勞務(wù)公司還是建筑公司?
請問老師:我們是一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務(wù)分包,和總包(乙方)合同上寫一般計稅,甲供材。我們沒有進(jìn)項發(fā)票,現(xiàn)在簽了個補(bǔ)充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問1.這個3%普通發(fā)票,這個做法可以嗎?是簡易計稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項目是一般計稅,補(bǔ)充合同分出來能用簡易計稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司疫情能用1%嗎?一般納稅人簡易計稅。怎樣簽這個補(bǔ)充協(xié)議合法合理又節(jié)稅呢?
請問老師:我們是一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務(wù)分包,和總包(乙方)合同上寫一般計稅,甲供材。我們沒有進(jìn)項發(fā)票,現(xiàn)在簽了個補(bǔ)充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問1.這個3%普通發(fā)票,這個做法可以嗎?是簡易計稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項目是一般計稅,補(bǔ)充合同分出來能用簡易計稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司,開票是建筑服務(wù)還是銷售材料呢?
請教老師,建筑企業(yè),有個中標(biāo)的小項目,要四月份才開工,現(xiàn)在已經(jīng)找好了勞務(wù)分包方,簽訂了勞務(wù)分包合同,但分包方急需資金,跟我公司談的先預(yù)付一部分勞務(wù)費(fèi),剩余尾款完工后支付,也都在合同里寫明了此付款方式?;谖覀兲崆案督o對方一部分預(yù)付款,老板要求對方先把發(fā)票開給我們(先開發(fā)票的事我并不知情,是今天突然拿到發(fā)的時候我才知道),現(xiàn)在分包方已經(jīng)把全部勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票都開給我們了,但是目前項目還未開工,請教老師我該如何記賬?這么早就給我們開發(fā)票,是不是不太合適?
老師,19年與個人簽訂建設(shè)施工合同,款項大部分在19年支付,后來因?qū)Ψ綗o法提供發(fā)票,到現(xiàn)在款項都沒有結(jié)清,還剩一部分尾款,今年這個人自己成立了新公司,給我們開了票,整個過程合理嗎?老師,聽領(lǐng)導(dǎo)說個人沒有資質(zhì)不能簽訂建設(shè)施工合同,所以這個合同無效,可是現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,該怎么有效閉合該業(yè)務(wù)呢老師
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應(yīng)計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費(fèi)用,計什么科目,沖減應(yīng)計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
都沒有付款申請單,領(lǐng)導(dǎo)直接喊付
這個可以的 領(lǐng)導(dǎo)同意就可以
他們說就簽兩個合同,一個勞務(wù)合同,一個材料合同(商貿(mào)公司),這可以嗎,那已經(jīng)開票了的,是不是要重新開,已經(jīng)付款了的公司,寫我們幫商貿(mào)公司代付嗎?
同學(xué)你好 這個可以的
那這個最終邏輯是啥,代付的話,那材料公司給我們重新開發(fā)票嗎,代付完了之后呢,該怎么處理我們和材料公司之前的賬務(wù)
同學(xué)你好 對的 運(yùn)費(fèi)開給商貿(mào)公司 你們不要收這個運(yùn)費(fèi)發(fā)票