第一列收入,填寫收入的加稅合計。然后后面的扣除本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫成本的價稅合計。

請問增值稅申報 我總公司分包給分公司簡易計稅的項目增值稅已在分公司申報,我總公司填寫增值稅申報表的時候是不是填寫在附表一第12粒12行?
老師我們是酒店,主要是餐飲住宿服務(wù),一般納稅人,增值稅申報表附表三需要填寫嗎?附表三不是差額征稅嗎?為什么我們附表三第一列有數(shù)據(jù)
您好!請問增值稅加計扣除申報表是怎么填寫?
(非房地產(chǎn)一般納稅人)公司將名下不動產(chǎn)(2018年購入寫字樓)出售,增值稅申報時附表三中是否可以差額征稅(扣除項目是否可以填入不動產(chǎn)購入價)
請問一下,我們一般納稅人現(xiàn)在讓更正2021年的增值稅申報表,要按加計遞減來申報。我們是三月才開始開票的銷項稅額:2948.35,進(jìn)行稅額:6914.16,在按10%來加計扣除。申報表怎么填寫?
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨(dú)資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機(jī)器價格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因為機(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?
問題是 附表三是灰色的 不能填數(shù)
你好,你看一下你是不是所有的附表都沒法自己填寫?你選擇填表式申報。
填報式申報在哪找呢
我打開報表 只有一種選擇
右上角 右上角你找一下的,你要不找不到的話,你就截圖。