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您好 公司是差額征稅 請問下我們申報增值稅納稅申報表時,附表三扣除項目怎么填寫呢

2024-12-10 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-10 09:19

第一列收入,填寫收入的加稅合計。然后后面的扣除本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫成本的價稅合計。

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快賬用戶2793 追問 2024-12-10 09:21

問題是 附表三是灰色的 不能填數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-12-10 09:22

你好,你看一下你是不是所有的附表都沒法自己填寫?你選擇填表式申報。

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快賬用戶2793 追問 2024-12-10 09:25

填報式申報在哪找呢

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快賬用戶2793 追問 2024-12-10 09:26

我打開報表 只有一種選擇

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齊紅老師 解答 2024-12-10 09:26

右上角 右上角你找一下的,你要不找不到的話,你就截圖。

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第一列收入,填寫收入的加稅合計。然后后面的扣除本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫成本的價稅合計。
2024-12-10
你好,差額交稅的情況下,需要填寫的收入減去成本,按這個來交增值稅的。
2021-12-13
你好 你們是差額抵扣的
2020-12-15
你好 需要的 只要有服務(wù)收入都要填寫
2020-11-17
《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(四)》中的建筑工程預(yù)征繳納稅款數(shù)只需填寫預(yù)繳的增值稅額,不包括附加稅額。具體填寫方法如下: 第 2 列 “本期發(fā)生額”:填寫本期已預(yù)繳的增值稅稅款。 第 4 列 “本期實際抵減稅額”:填寫本期需要抵減的稅額,未抵減完的稅額會形成第 5 列 “期末余額”。 同時,主表第 28 欄 “分次預(yù)繳稅額” 按當(dāng)期實際可抵減數(shù)填入本欄,不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2025-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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